| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 01/09/2020 | 01090044 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAS DA [...]
 | EMPENHADO | 233,94 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090043 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
 | EMPENHADO | 88,78 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090042 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
 | EMPENHADO | 88,78 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090041 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI-CE.
 | EMPENHADO | 88,78 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090040 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI.
 | EMPENHADO | 88,78 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090039 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS II NO MUNICIPIO DE PACOTI.
 | EMPENHADO | 88,78 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090038 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
 | LIQUIDADO | 3.849,98 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090038 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
 | EMPENHADO | 3.849,98 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090037 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
 | LIQUIDADO | 163,25 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090037 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
 | EMPENHADO | 163,25 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090036 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
 | LIQUIDADO | 4.542,75 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090036 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
 | EMPENHADO | 4.542,75 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090035 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
 | LIQUIDADO | 644,21 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090035 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
 | EMPENHADO | 644,21 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090034 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA S [...]
 | EMPENHADO | 529,70 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090033 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PA [...]
 | EMPENHADO | 539,97 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090032 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PA [...]
 | EMPENHADO | 1.269,85 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090031 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA  DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVID [...]
 | EMPENHADO | 2.099,35 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090030 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER  DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETA [...]
 | EMPENHADO | 2.824,32 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090029 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPI [...]
 | EMPENHADO | 3.368,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090028 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA  [...]
 | EMPENHADO | 1.053,15 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090027 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO  [...]
 | EMPENHADO | 1.326,50 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090026 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRE [...]
 | EMPENHADO | 180,71 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090025 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS TAIS COMO CAMARA DE AR 1000/20 E PNEU 1000/20 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SE [...]
 | EMPENHADO | 18.606,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090024 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE [...]
 | EMPENHADO | 1.990,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090023 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMA [...]
 | EMPENHADO | 992,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090022 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUFFET (QUENTINHAS) À SEREM CONSUMIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMADORES DO ENSINO FUNDAM [...]
 | EMPENHADO | 714,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090021 SESCONTI SERVICOS LTDA
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO  E RE [...]
 | EMPENHADO | 2.094,47 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090020 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA ELABORAÇÃO E ANALISE DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS JUNTO A SECRETARI [...]
 | EMPENHADO | 699,90 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090019 FRANCISCO FRAGA PEREIRA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 0 [...]
 | EMPENHADO | 27.000,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090018 PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
 | EMPENHADO | 1.800,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090017 RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
 | EMPENHADO | 1.050,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090016 NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
 | EMPENHADO | 1.050,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090015 AMANDA AVELINO FERREIRA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
 | EMPENHADO | 1.050,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090014 LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
 | EMPENHADO | 1.200,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090013 RARILENE MARTINS DA SILVA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
 | EMPENHADO | 900,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090012 ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
 | EMPENHADO | 900,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090011 FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 09 DE [...]
 | EMPENHADO | 3.600,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090010 ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H),  [...]
 | EMPENHADO | 6.300,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090009 GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 19, 2 [...]
 | EMPENHADO | 9.000,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090008 RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21, 2 [...]
 | EMPENHADO | 5.400,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090007 DAVI QUEIROZ FONTELES
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 12, 2 [...]
 | EMPENHADO | 3.600,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090006 JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 DE AGO [...]
 | EMPENHADO | 900,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090005 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
 | EMPENHADO | 3.472,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090004 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHA, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO CAPS DIA 27/08 (DIA DO PSICÓLOGO), NO I ENCONTRO DOS PROFISS [...]
 | EMPENHADO | 248,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090003 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
 | EMPENHADO | 3.740,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090002 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES [...]
 | EMPENHADO | 1.891,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 01090001 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES [...]
 | EMPENHADO | 1.920,50 |  | 
	
                                                        | 31/08/2020 | 31080008 WILLIAN JOHNY ALVES
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS NA EMEIF FRANCISCO ALVES BARBOSA, N [...]
 | EMPENHADO | 1.800,00 |  | 
	
                                                        | 31/08/2020 | 31080007 JOSÉ VALTER GOMES JULIÃO - ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL.
 | LIQUIDADO | 7.170,00 |  | 
	
                                                        | 31/08/2020 | 31080007 JOSÉ VALTER GOMES JULIÃO - ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL.
 | EMPENHADO | 7.170,00 |  | 
	
                                                        | 31/08/2020 | 31080006 JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFI [...]
 | LIQUIDADO | 1.300,00 |  | 
	
                                                        | 31/08/2020 | 31080006 JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFI [...]
 | EMPENHADO | 1.300,00 |  | 
	
                                                        | 31/08/2020 | 31080005 RAFAEL LAHERA FIGUEREDO
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONA [...]
 | LIQUIDADO | 1.300,00 |  | 
	
                                                        | 31/08/2020 | 31080005 RAFAEL LAHERA FIGUEREDO
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONA [...]
 | EMPENHADO | 1.300,00 |  | 
	
                                                        | 31/08/2020 | 31080004 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
 | EMPENHADO | 2.387,00 |  | 
	
                                                        | 31/08/2020 | 31080003 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
 | EMPENHADO | 844,63 |  | 
	
                                                        | 31/08/2020 | 31080002 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E CAPS DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
 | EMPENHADO | 16.426,05 |  | 
	
                                                        | 31/08/2020 | 31080001 SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFOR [...]
 | EMPENHADO | 14.205,00 |  | 
	
                                                        | 31/08/2020 | 24080005 LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08(OITO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES [...]
 | LIQUIDADO | 3.920,00 |  |