| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 03/09/2020 | 03090001 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVER [...]
 | EMPENHADO | 8.300,00 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03080056 BANCO DO BRASIL S/A
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
 | PAGO | 20,90 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03080056 BANCO DO BRASIL S/A
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
 | LIQUIDADO | 20,90 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03080024 CEARENSE HOSPITALAR
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERM [...]
 | PAGO | 14.272,50 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03070008 DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE  [...]
 | PAGO | 6.500,00 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03070008 DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE  [...]
 | PAGO | 6.500,00 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03070007 DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS [...]
 | PAGO | 6.000,00 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03070007 DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS [...]
 | PAGO | 6.000,00 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03070006 DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS [...]
 | PAGO | 3.500,00 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03070006 DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS [...]
 | PAGO | 3.500,00 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03010084 BANCO DO BRASIL S/A
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
 | PAGO | 10,45 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03010084 BANCO DO BRASIL S/A
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
 | LIQUIDADO | 10,45 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03010083 BANCO DO BRASIL S/A
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | PAGO | 20,90 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03010083 BANCO DO BRASIL S/A
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | LIQUIDADO | 20,90 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03010082 BANCO DO BRASIL S/A
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
 | PAGO | 10,45 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03010082 BANCO DO BRASIL S/A
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
 | LIQUIDADO | 10,45 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03010081 BANCO DO BRASIL S/A
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 | PAGO | 20,90 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03010081 BANCO DO BRASIL S/A
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 | LIQUIDADO | 20,90 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03010076 BANCO DO BRASIL S/A
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
 | PAGO | 16,06 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03010076 BANCO DO BRASIL S/A
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
 | LIQUIDADO | 16,06 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03010069 BANCO DO BRASIL S/A
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
 | PAGO | 10,45 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 03010069 BANCO DO BRASIL S/A
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
 | LIQUIDADO | 10,45 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO  PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | PAGO | 17,05 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | PAGO | 20,90 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | LIQUIDADO | 20,90 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | LIQUIDADO | 17,05 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 01090052 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE  [...]
 | LIQUIDADO | 301,82 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 01090048 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ,CONFORME CONTRATO [...]
 | LIQUIDADO | 168,00 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 01090021 SESCONTI SERVICOS LTDA
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO  E RE [...]
 | LIQUIDADO | 2.094,47 |  | 
	
                                                        | 03/09/2020 | 01090003 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
 | LIQUIDADO | 3.740,00 |  | 
	
                                                        | 02/09/2020 | 24080007 RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERA [...]
 | LIQUIDADO | 2.850,00 |  | 
	
                                                        | 02/09/2020 | 03010072 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
 | LIQUIDADO | 51,58 |  | 
	
                                                        | 02/09/2020 | 03010056 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI.
 | LIQUIDADO | 5.300,99 |  | 
	
                                                        | 02/09/2020 | 03010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
 | LIQUIDADO | 3.071,36 |  | 
	
                                                        | 02/09/2020 | 03010054 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 | LIQUIDADO | 125,11 |  | 
	
                                                        | 02/09/2020 | 03010053 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | LIQUIDADO | 4.064,75 |  | 
	
                                                        | 02/09/2020 | 03010052 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
 | LIQUIDADO | 813,77 |  | 
	
                                                        | 02/09/2020 | 03010051 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
 | LIQUIDADO | 428,29 |  | 
	
                                                        | 02/09/2020 | 03010051 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
 | LIQUIDADO | 2.371,52 |  | 
	
                                                        | 02/09/2020 | 03010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | LIQUIDADO | 4.642,21 |  | 
	
                                                        | 02/09/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO  PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | PAGO | 14,30 |  | 
	
                                                        | 02/09/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | PAGO | 9,30 |  | 
	
                                                        | 02/09/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | LIQUIDADO | 14,30 |  | 
	
                                                        | 02/09/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | LIQUIDADO | 9,30 |  | 
	
                                                        | 02/09/2020 | 01090045 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI.
 | LIQUIDADO | 20.851,80 |  | 
	
                                                        | 02/09/2020 | 01090002 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES [...]
 | LIQUIDADO | 1.891,00 |  | 
	
                                                        | 02/09/2020 | 01090001 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ES [...]
 | LIQUIDADO | 1.920,50 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 31080007 JOSÉ VALTER GOMES JULIÃO - ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL.
 | PAGO | 7.159,55 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 31080004 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
 | LIQUIDADO | 2.387,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 31080003 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
 | LIQUIDADO | 844,63 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 25080002 J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO A FAZER FACE A DESPESAS COM A 2º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE PRAIA VERMELHA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
 | PAGO | 33.883,28 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 24080006 J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSOS TRECHOS DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO, NO MUNICIPIO DE PACOTI - CE
 | PAGO | 73.504,16 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 14080005 KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR [...]
 | LIQUIDADO | 2.450,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 10080014 MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNI [...]
 | PAGO | 9.975,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 09040007 G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO [...]
 | LIQUIDADO | 3.600,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 03080045 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
 | PAGO | 985,40 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 03080044 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 | PAGO | 15.806,41 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 03080043 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 | PAGO | 800,84 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 03080042 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLV [...]
 | PAGO | 1.972,00 |  | 
	
                                                        | 01/09/2020 | 03080041 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA,  [...]
 | PAGO | 6.587,67 |  |