| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 18/05/2020 | 02010059 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
 | LIQUIDADO | 8.925,00 |  | 
	
                                                        | 18/05/2020 | 02010058 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
 | LIQUIDADO | 3.200,00 |  | 
	
                                                        | 18/05/2020 | 02010057 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
 | LIQUIDADO | 7.300,00 |  | 
	
                                                        | 18/05/2020 | 02010056 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
 | LIQUIDADO | 1.300,00 |  | 
	
                                                        | 18/05/2020 | 02010055 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
 | LIQUIDADO | 3.200,00 |  | 
	
                                                        | 18/05/2020 | 02010054 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA  PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES,  COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A  [...]
 | LIQUIDADO | 3.200,00 |  | 
	
                                                        | 18/05/2020 | 02010053 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLV [...]
 | LIQUIDADO | 2.600,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 27040003 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPO [...]
 | PAGO | 3.808,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 15050002 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A ANALISE DE ROTINAS DAS DESPESAS COM FLUXOGRAMA E PROCEDIMENTOS D [...]
 | EMPENHADO | 3.500,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 15050001 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO M [...]
 | EMPENHADO | 15.947,75 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 14050005 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES DA QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MAN [...]
 | LIQUIDADO | 1.080,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 14050004 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 236 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUT [...]
 | LIQUIDADO | 3.304,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 14050003 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 122 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUT [...]
 | LIQUIDADO | 2.196,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 06010005 ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA  E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO  [...]
 | LIQUIDADO | 88,70 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 04050018 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRI [...]
 | LIQUIDADO | 2.250,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 04050017 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRA [...]
 | LIQUIDADO | 1.690,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 04050016 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPON [...]
 | LIQUIDADO | 1.125,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 04050014 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA [...]
 | LIQUIDADO | 1.125,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 04050006 ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA INFECÇÃO  [...]
 | PAGO | 280,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 03010091 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
 | PAGO | 1.699,14 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 03010007 ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCI [...]
 | LIQUIDADO | 44,35 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 03010006 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONT [...]
 | LIQUIDADO | 2.250,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 03010005 ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
 | LIQUIDADO | 44,35 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 03010003 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A  [...]
 | LIQUIDADO | 4.480,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | PAGO | 6,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | LIQUIDADO | 6,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 02010008 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO [...]
 | LIQUIDADO | 1.685,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 01050013 FRANCISCO FRAGA PEREIRA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 06, 07, 13,  [...]
 | PAGO | 21.600,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 01050012 FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12DE ABRIL DE 2 [...]
 | PAGO | 3.600,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 01050011 THOMAS GREGORY
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE A [...]
 | PAGO | 8.100,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 01050010 GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 15, 22, 25,  [...]
 | PAGO | 12.600,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 01050009 PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS  04(24H) [...]
 | PAGO | 1.575,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 01050008 RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS  07(12H) [...]
 | PAGO | 1.350,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 01050007 NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS  01(12H) [...]
 | PAGO | 1.425,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 01050006 AMANDA AVELINO FERREIRA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS  02(12H) [...]
 | PAGO | 1.275,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 01050005 LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS  06(12H) [...]
 | PAGO | 1.275,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 01050004 NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS  11(24H) [...]
 | PAGO | 1.125,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 01050003 MARIA CLARA BORIS COSTA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 23 DE ABRIL DE  [...]
 | PAGO | 3.600,00 |  | 
	
                                                        | 15/05/2020 | 01050002 ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL DE 2020. [...]
 | PAGO | 1.800,00 |  | 
	
                                                        | 14/05/2020 | 27010009 FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL  [...]
 | LIQUIDADO | 790,00 |  | 
	
                                                        | 14/05/2020 | 24030010 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETA [...]
 | PAGO | 1.079,55 |  | 
	
                                                        | 14/05/2020 | 14050005 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES DA QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MAN [...]
 | EMPENHADO | 1.080,00 |  | 
	
                                                        | 14/05/2020 | 14050004 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 236 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUT [...]
 | EMPENHADO | 3.304,00 |  | 
	
                                                        | 14/05/2020 | 14050003 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 122 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUT [...]
 | EMPENHADO | 2.196,00 |  | 
	
                                                        | 14/05/2020 | 14050002 A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA  [...]
 | LIQUIDADO | 2.082,24 |  | 
	
                                                        | 14/05/2020 | 14050002 A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA  [...]
 | EMPENHADO | 2.082,24 |  | 
	
                                                        | 14/05/2020 | 14050001 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
 | EMPENHADO | 2.489,48 |  | 
	
                                                        | 14/05/2020 | 13050001 CARLOS JOSE DE OLIVEIRA
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETE, VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/CAR. ABERTA M. BENZ/ ACCELO 815 COM A PLACA OUB-7291, DESIGNADO DE 02 MUDANÇAS PARA AS S [...]
 | LIQUIDADO | 1.700,00 |  | 
	
                                                        | 14/05/2020 | 03010083 BANCO DO BRASIL S/A
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | PAGO | 20,90 |  | 
	
                                                        | 14/05/2020 | 03010083 BANCO DO BRASIL S/A
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | LIQUIDADO | 20,90 |  | 
	
                                                        | 14/05/2020 | 02010044 FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
 | LIQUIDADO | 1.200,00 |  | 
	
                                                        | 13/05/2020 | 27040003 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/C [...]
 | LIQUIDADO | 3.808,00 |  | 
	
                                                        | 13/05/2020 | 24030009 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO.
 | PAGO | 1.079,55 |  | 
	
                                                        | 13/05/2020 | 24030008 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUT [...]
 | PAGO | 2.214,55 |  | 
	
                                                        | 13/05/2020 | 23030013 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA D [...]
 | PAGO | 2.014,55 |  | 
	
                                                        | 13/05/2020 | 23030012 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITAL [...]
 | PAGO | 2.079,55 |  | 
	
                                                        | 13/05/2020 | 16030004 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITAL [...]
 | PAGO | 2.539,55 |  | 
	
                                                        | 13/05/2020 | 14020009 SALETE MELO LIMA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO  CENTRO DE TREINAMENTOS E EVE [...]
 | PAGO | 90,00 |  | 
	
                                                        | 13/05/2020 | 13050003 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE  [...]
 | EMPENHADO | 81,09 |  | 
	
                                                        | 13/05/2020 | 13050002 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03 [...]
 | LIQUIDADO | 282,00 |  |