| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 12/05/2020 | 03010083 BANCO DO BRASIL S/A
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | PAGO | 8,69 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010083 BANCO DO BRASIL S/A
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | LIQUIDADO | 8,69 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010081 BANCO DO BRASIL S/A
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 | PAGO | 10,45 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010081 BANCO DO BRASIL S/A
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 | LIQUIDADO | 10,45 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010076 BANCO DO BRASIL S/A
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
 | PAGO | 10,45 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010076 BANCO DO BRASIL S/A
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
 | LIQUIDADO | 10,45 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010069 BANCO DO BRASIL S/A
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
 | PAGO | 10,45 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010069 BANCO DO BRASIL S/A
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
 | LIQUIDADO | 10,45 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
 | PAGO | 1.488,73 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010062 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
 | PAGO | 169,55 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010061 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
 | PAGO | 304,41 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010060 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
 | PAGO | 897,48 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010059 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
 | PAGO | 757,50 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010058 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
 | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | PAGO | 251,82 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010057 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | PAGO | 2.891,53 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
 | PAGO | 2.987,42 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010054 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 | PAGO | 739,49 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010053 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | PAGO | 5.034,44 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010052 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
 | PAGO | 993,00 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010051 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
 | PAGO | 954,17 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010051 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
 | PAGO | 6.255,02 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | PAGO | 3.922,95 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 03010050 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | PAGO | 49,28 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 02040001 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACO [...]
 | PAGO | 625,80 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 02030016 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A  FROTA DE [...]
 | PAGO | 965,10 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 02030015 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A  FROTA DE VE [...]
 | PAGO | 643,40 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 02030014 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENT [...]
 | PAGO | 579,06 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 02030013 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A  FRO [...]
 | PAGO | 579,06 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 02030012 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PE [...]
 | PAGO | 608,33 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | PAGO | 2,30 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | LIQUIDADO | 2,30 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 01050025 RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA DIRF 2020 DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI.
 | PAGO | 3.000,00 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 01040029 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS - POT 3469 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE A [...]
 | PAGO | 144,50 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 01040028 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO  [...]
 | PAGO | 1.660,00 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 01040027 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A  FROTA DE [...]
 | PAGO | 10.395,00 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 01040026 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS - POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE  [...]
 | PAGO | 4.819,83 |  | 
	
                                                        | 12/05/2020 | 01040018 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 | PAGO | 2.898,87 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 20010004 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL  Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017.
 | PAGO | 9.481,38 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 13010007 JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO  [...]
 | PAGO | 1.300,00 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 13010006 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO CO [...]
 | PAGO | 646,20 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 11050008 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AG [...]
 | LIQUIDADO | 456,44 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 11050008 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AG [...]
 | EMPENHADO | 456,44 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 11050007 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8
 | EMPENHADO | 1.008,00 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 11050006 A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA  [...]
 | EMPENHADO | 2.406,06 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 11050005 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
 | LIQUIDADO | 219,38 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 11050005 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
 | EMPENHADO | 219,38 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 11050004 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
 | LIQUIDADO | 158,04 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 11050004 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
 | EMPENHADO | 158,04 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 11050003 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 | LIQUIDADO | 3.087,21 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 11050003 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE
 | EMPENHADO | 3.087,21 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 11050002 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
 | LIQUIDADO | 624,63 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 11050002 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
 | EMPENHADO | 624,63 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 11050001 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.
 | EMPENHADO | 4.580,88 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 10020010 FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO CRACHÁ PARA EVENTOS, ADESIVOS, IMPRESSÕES DE TICKET DE ALIMENTAÇÃO. PARA USO NO EVENTO DE CARNAVAL REALIZ [...]
 | PAGO | 2.351,00 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 08050004 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
 | LIQUIDADO | 1.096,03 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 08050003 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
 | LIQUIDADO | 222,36 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 08050002 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
 | LIQUIDADO | 1.088,61 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 08050001 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.  [...]
 | LIQUIDADO | 336,17 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 07050005 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
 | LIQUIDADO | 121,87 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 07050004 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
 | LIQUIDADO | 3.022,13 |  |