| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 11/05/2020 | 02010011 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETA [...]
 | PAGO | 300,00 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 02010008 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 CO [...]
 | PAGO | 1.685,00 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 02010008 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 CO [...]
 | PAGO | 1.685,00 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 02010008 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 CO [...]
 | PAGO | 1.685,00 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 02010003 FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURS [...]
 | PAGO | 900,00 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 02010002 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL D [...]
 | PAGO | 1.125,00 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 02010002 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL D [...]
 | PAGO | 1.125,00 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 02010002 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL D [...]
 | PAGO | 1.125,00 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 01040034 MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503 [...]
 | PAGO | 300,00 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 01040033 JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 ( [...]
 | PAGO | 300,00 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 01040032 JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 [...]
 | PAGO | 250,00 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 01040031 PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE A [...]
 | PAGO | 200,00 |  | 
	
                                                        | 11/05/2020 | 01040025 RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO D [...]
 | PAGO | 300,00 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 27010008 FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS  [...]
 | LIQUIDADO | 1.000,00 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 17010004 FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ)
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CO [...]
 | LIQUIDADO | 2.200,00 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 13040002 CLARUS COMERCIO DE EPI?S E FERRAMENTAS LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO M [...]
 | PAGO | 1.896,30 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 09040007 G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SER [...]
 | PAGO | 3.589,55 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 08050006 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS ATINENTES, [...]
 | EMPENHADO | 3.500,00 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 08050005 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 202 [...]
 | EMPENHADO | 3.566,00 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 08050004 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
 | EMPENHADO | 1.096,03 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 08050003 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO [...]
 | EMPENHADO | 222,36 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 08050002 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1
 | EMPENHADO | 1.088,61 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 08050001 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.  [...]
 | EMPENHADO | 336,17 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 07010001 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E [...]
 | PAGO | 6.870,00 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 06030011 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETAR [...]
 | PAGO | 6.430,00 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 06030011 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETAR [...]
 | PAGO | 6.430,00 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 06030010 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E [...]
 | PAGO | 5.450,00 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 06030010 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E [...]
 | PAGO | 5.450,00 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 06030003 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E [...]
 | PAGO | 6.870,00 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 06030003 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E [...]
 | PAGO | 6.870,00 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 06010019 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
 | PAGO | 1.289,55 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 05030002 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.5 [...]
 | PAGO | 13.263,45 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03030005 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA
 | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO E CUSTEIO NO SEGURA SAFRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEN [...]
 | PAGO | 928,20 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03030004 FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVE [...]
 | LIQUIDADO | 200,00 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010116 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC  DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕE [...]
 | PAGO | 1.289,55 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010111 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE.
 | PAGO | 15.390,94 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010090 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
 | PAGO | 231,05 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010090 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M.DE PACOTI
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE GPM-GUIA DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIÁRIA/REGIME PRÓPRIO - DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO F [...]
 | LIQUIDADO | 231,05 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010085 APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE.
 | LIQUIDADO | 1.040,00 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010084 BANCO DO BRASIL S/A
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
 | PAGO | 14,62 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010084 BANCO DO BRASIL S/A
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
 | LIQUIDADO | 14,62 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010083 BANCO DO BRASIL S/A
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | PAGO | 4,91 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010083 BANCO DO BRASIL S/A
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | LIQUIDADO | 4,91 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010082 BANCO DO BRASIL S/A
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
 | PAGO | 12,31 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010082 BANCO DO BRASIL S/A
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
 | LIQUIDADO | 12,31 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010081 BANCO DO BRASIL S/A
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 | PAGO | 41,80 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010081 BANCO DO BRASIL S/A
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 | LIQUIDADO | 41,80 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010079 BANCO DO BRASIL S/A
 | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
 | PAGO | 10,45 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010079 BANCO DO BRASIL S/A
 | 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
 | LIQUIDADO | 10,45 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010076 BANCO DO BRASIL S/A
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
 | PAGO | 31,35 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010076 BANCO DO BRASIL S/A
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS.
 | LIQUIDADO | 31,35 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010073 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.
 | LIQUIDADO | 764,00 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010073 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM.
 | LIQUIDADO | 764,00 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010069 BANCO DO BRASIL S/A
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
 | PAGO | 20,90 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010069 BANCO DO BRASIL S/A
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
 | LIQUIDADO | 20,90 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
 | LIQUIDADO | 978,54 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010062 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
 | LIQUIDADO | 169,61 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010061 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
 | LIQUIDADO | 6,04 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010060 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA.
 | LIQUIDADO | 508,65 |  | 
	
                                                        | 08/05/2020 | 03010059 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS.
 | LIQUIDADO | 662,03 |  |