| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 15/09/2020 | 09090004 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZO [...]
 | LIQUIDADO | 8.497,10 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 09090003 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA  [...]
 | LIQUIDADO | 4.226,85 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 09090002 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA  [...]
 | LIQUIDADO | 8.352,70 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 08090005 INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBL [...]
 | LIQUIDADO | 3.478,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 06010005 ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM  FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA  E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
 | PAGO | 29,10 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 04050018 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRI [...]
 | LIQUIDADO | 2.250,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 04050017 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRA [...]
 | LIQUIDADO | 1.690,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 04050016 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPON [...]
 | LIQUIDADO | 1.125,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 04050014 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA [...]
 | LIQUIDADO | 1.125,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 03010007 ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCI [...]
 | LIQUIDADO | 44,35 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 03010006 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONT [...]
 | LIQUIDADO | 2.250,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 03010005 ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FIN [...]
 | LIQUIDADO | 44,35 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO  PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | PAGO | 2,30 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | LIQUIDADO | 2,30 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090053 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS ( [...]
 | LIQUIDADO | 1.685,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090043 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA AFZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
 | PAGO | 88,78 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090043 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
 | LIQUIDADO | 88,78 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090042 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
 | PAGO | 88,78 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090042 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
 | LIQUIDADO | 88,78 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090041 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI-CE.
 | PAGO | 88,78 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090041 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI-CE.
 | LIQUIDADO | 88,78 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090020 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA ELABORAÇÃO E ANALISE DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS JUNTO A SECRETARI [...]
 | LIQUIDADO | 699,90 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090019 FRANCISCO FRAGA PEREIRA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 04, 10,  [...]
 | PAGO | 27.000,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090018 PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), [...]
 | PAGO | 1.800,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090017 RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)N [...]
 | PAGO | 1.050,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090016 NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H)N [...]
 | PAGO | 1.050,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090015 AMANDA AVELINO FERREIRA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N [...]
 | PAGO | 1.050,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090014 LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), [...]
 | PAGO | 1.200,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090012 ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09(24H), [...]
 | PAGO | 900,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090010 ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H), 07, 13, 20( [...]
 | PAGO | 6.300,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090009 GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 19, 22, 23, 26 D [...]
 | PAGO | 9.000,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090008 RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21, 28 DE AGOSTO [...]
 | PAGO | 5.400,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090007 DAVI QUEIROZ FONTELES
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 12, 20, 27 DE AG [...]
 | PAGO | 3.600,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090006 JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 DE AGOSTO DE 2020 [...]
 | PAGO | 900,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090005 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPO [...]
 | PAGO | 3.472,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01090004 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHA, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO CAPS DIA 27/08 (DIA DO PSICÓLOGO), NO I ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA R [...]
 | PAGO | 248,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01070037 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE  [...]
 | LIQUIDADO | 4.480,00 |  | 
	
                                                        | 15/09/2020 | 01070002 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA S [...]
 | PAGO | 2.395,38 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 31080008 WILLIAN JOHNY ALVES
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS NA EMEIF FRANCISCO ALVES BARBOSA, NA LOCALIDAD [...]
 | PAGO | 1.080,00 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 31080008 WILLIAN JOHNY ALVES
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS NA EMEIF FRANCISCO ALVES BARBOSA, N [...]
 | LIQUIDADO | 1.800,00 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 14090007 MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SA [...]
 | EMPENHADO | 9.842,00 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 14090006 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE AREIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
 | EMPENHADO | 30.708,96 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 14090005 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL A CE 065 ATE A LOCALIDADE DE M [...]
 | EMPENHADO | 52.056,22 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 14090004 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. DE ACORDO COM [...]
 | EMPENHADO | 5.690,00 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 14090003 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO DIANTEIRO) PARA O VEICULO DE MODELO JCB3C PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
 | EMPENHADO | 1.573,90 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 14090003 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REPASSE DA RETENÇÃO DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES, EFETUADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
 | EMPENHADO | 1.033,28 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 14090002 PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COMUNIDADE DE CONJUNTO PLANALTO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE
 | EMPENHADO | 162.832,97 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 14090001 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE REPASSE DA RETENÇÃO DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES, EFETUADO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.
 | EMPENHADO | 1.177,39 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 14090001 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE [...]
 | EMPENHADO | 193,02 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 13080003 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME
 | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURI [...]
 | PAGO | 420,00 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 03010083 BANCO DO BRASIL S/A
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | PAGO | 10,45 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 03010083 BANCO DO BRASIL S/A
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | LIQUIDADO | 10,45 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 03010063 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
 | PAGO | 52,66 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 03010036 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CO [...]
 | PAGO | 617,00 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 03010036 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA E [...]
 | LIQUIDADO | 617,00 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 03010035 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, D [...]
 | LIQUIDADO | 1.233,00 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 03010034 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA  [...]
 | LIQUIDADO | 1.850,00 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 03010033 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 20 [...]
 | PAGO | 24,07 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 03010007 ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
 | PAGO | 44,35 |  | 
	
                                                        | 14/09/2020 | 03010005 ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE  [...]
 | PAGO | 44,35 |  |