| Data | Número Credor
 | Orgão Histórico
 | Fase | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                	
                                                        | 18/09/2020 | 10090003 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCUL [...]
 | LIQUIDADO | 2.390,00 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 08090005 INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA AFIM DA [...]
 | PAGO | 3.478,00 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 08090004 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 47 [...]
 | LIQUIDADO | 643,40 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 08090003 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE  [...]
 | LIQUIDADO | 128,68 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 08090002 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A   [...]
 | LIQUIDADO | 965,10 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 07090002 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENC [...]
 | LIQUIDADO | 450,38 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03080052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
 | PAGO | 2.454,52 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03080052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
 | PAGO | 914,44 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03080052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
 | PAGO | 2.518,81 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03080052 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
 | PAGO | 1.616,19 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03010105 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
 | PAGO | 7.200,05 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03010105 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
 | PAGO | 7.814,53 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03010105 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
 | PAGO | 638,00 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03010103 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
 | PAGO | 1.498,88 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03010100 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
 | PAGO | 880,00 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03010099 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
 | PAGO | 18.884,48 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03010099 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PA [...]
 | PAGO | 8.095,48 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03010085 APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE.
 | PAGO | 1.040,00 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03010083 BANCO DO BRASIL S/A
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | PAGO | 31,35 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03010083 BANCO DO BRASIL S/A
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | LIQUIDADO | 31,35 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03010072 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
 | PAGO | 51,58 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03010065 BANCO DO BRASIL S/A
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
 | PAGO | 0,01 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03010065 BANCO DO BRASIL S/A
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
 | LIQUIDADO | 0,01 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03010054 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 | PAGO | 125,11 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 03010051 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%.
 | PAGO | 428,29 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | PAGO | 6,00 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | LIQUIDADO | 6,00 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 01090034 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA S [...]
 | LIQUIDADO | 529,70 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 01090033 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PA [...]
 | LIQUIDADO | 539,97 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 01090032 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PA [...]
 | LIQUIDADO | 1.269,85 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 01090031 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA  DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVID [...]
 | LIQUIDADO | 2.099,35 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 01090030 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER  DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETA [...]
 | LIQUIDADO | 2.824,32 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 01090029 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPI [...]
 | LIQUIDADO | 3.368,00 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 01090028 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA  [...]
 | LIQUIDADO | 1.053,15 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 01090027 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO  [...]
 | LIQUIDADO | 1.326,50 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 01090026 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRE [...]
 | LIQUIDADO | 180,71 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 01090025 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS TAIS COMO CAMARA DE AR 1000/20 E PNEU 1000/20 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SE [...]
 | LIQUIDADO | 18.606,00 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 01090024 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETA [...]
 | PAGO | 1.979,55 |  | 
	
                                                        | 18/09/2020 | 01070056 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAC [...]
 | PAGO | 22.550,06 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 31080002 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E CAPS DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.
 | LIQUIDADO | 16.426,05 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 17090001 RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNI [...]
 | LIQUIDADO | 90,00 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 17090001 RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNI [...]
 | EMPENHADO | 90,00 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 15090001 M R G DE SOUSA -  ME
 | 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPI [...]
 | LIQUIDADO | 5.018,49 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 10080019 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME PROJETO BÁSI [...]
 | PAGO | 6.570,00 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 06020002 KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM C [...]
 | PAGO | 2.450,00 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 04050015 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA [...]
 | LIQUIDADO | 22.200,00 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 03090001 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
 | 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVER [...]
 | LIQUIDADO | 8.300,00 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 03010083 BANCO DO BRASIL S/A
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | PAGO | 10,45 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 03010083 BANCO DO BRASIL S/A
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | LIQUIDADO | 10,45 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 03010069 BANCO DO BRASIL S/A
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
 | PAGO | 20,90 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 03010069 BANCO DO BRASIL S/A
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS.
 | LIQUIDADO | 20,90 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 03010055 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
 | PAGO | 54,58 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 03010053 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | PAGO | 67,31 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 03010053 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | PAGO | 78,96 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 03010053 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | PAGO | 193,01 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 03010053 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
 | LIQUIDADO | 193,01 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | PAGO | 12,90 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | PAGO | 300,00 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | LIQUIDADO | 300,00 |  | 
	
                                                        | 17/09/2020 | 02010063 BANCO DO BRASIL S/A
 | 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
 | LIQUIDADO | 12,90 |  |