lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020
Total empenhado R$ 39.884.567,35
Total liquidado R$ 34.580.601,43
Total pago R$ 30.197.154,73
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2020 Foram encontrados 3739 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2021 - 22:17:51
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 01060042 - DATA: 01/06/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRE [...]
482,07 482,07 482,07
EMPENHO: 01060041 - DATA: 01/06/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRE [...]
2.222,17 2.222,17 2.222,17
EMPENHO: 01060033 - DATA: 01/06/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFO [...]
199,71 199,71 199,71
EMPENHO: 01060032 - DATA: 01/06/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4.
1.077,24 1.077,24 1.077,24
EMPENHO: 01060031 - DATA: 01/06/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10. [...]
4.069,96 4.069,96 4.069,96
EMPENHO: 01060030 - DATA: 01/06/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZ [...]
4.858,71 4.858,71 4.858,71
EMPENHO: 01060027 - DATA: 01/06/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 47 [...]
386,04 386,04 386,04
EMPENHO: 01060026 - DATA: 01/06/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE [...]
128,68 128,68 128,68
EMPENHO: 01060025 - DATA: 01/06/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287 [...]
257,36 257,36 257,36
EMPENHO: 01060024 - DATA: 01/06/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS O [...]
643,40 643,40 643,40
EMPENHO: 01060023 - DATA: 01/06/2020
B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A [...]
1.286,80 1.286,80 1.266,80
EMPENHO: 01060021 - DATA: 01/06/2020
J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO [...]
144.812,51 144.812,51 144.812,51
EMPENHO: 01060020 - DATA: 01/06/2020
LUCAS SOARES COELHO MARROCOS
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21 E [...]
5.400,00 5.400,00 5.400,00
EMPENHO: 01060019 - DATA: 01/06/2020
ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07, 23 E [...]
5.400,00 5.400,00 5.400,00
EMPENHO: 01060018 - DATA: 01/06/2020
FRANCISCO FRAGA PEREIRA
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04, [...]
25.200,00 25.200,00 25.200,00
EMPENHO: 01060017 - DATA: 01/06/2020
FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09 E 10 D [...]
3.600,00 3.600,00 3.600,00
EMPENHO: 01060016 - DATA: 01/06/2020
THOMAS GREGORY
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 1 [...]
9.000,00 9.000,00 9.000,00
EMPENHO: 01060015 - DATA: 01/06/2020
GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 13, 2 [...]
7.200,00 7.200,00 7.200,00
EMPENHO: 01060014 - DATA: 01/06/2020
RARILENE MARTINS DA SILVA
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
675,00 675,00 675,00
EMPENHO: 01060013 - DATA: 01/06/2020
LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
225,00 225,00 225,00
EMPENHO: 01060012 - DATA: 01/06/2020
AMANDA AVELINO FERREIRA
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPENHO: 01060011 - DATA: 01/06/2020
NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
2.850,00 2.850,00 2.850,00
EMPENHO: 01060010 - DATA: 01/06/2020
RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
1.275,00 1.275,00 1.275,00
EMPENHO: 01060009 - DATA: 01/06/2020
PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO
SECRETARIA DE SAUDE FMS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DI [...]
2.250,00 2.250,00 2.250,00
EMPENHO: 01060084 - DATA: 01/06/2020
GEYDSON CAVALCANTE ALVES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AOS CONSELHOS ESCOLARES NA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS DOS CNPJ, MUDA [...]
16.000,00 16.000,00 16.000,00
EMPENHO: 01060065 - DATA: 01/06/2020
BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSI [...]
7.800,00 6.500,00 7.768,65
EMPENHO: 01060062 - DATA: 01/06/2020
RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA DIRF 2020 ANO CALENDARIO 2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
3.000,00 3.000,00 3.000,00
EMPENHO: 01060061 - DATA: 01/06/2020
GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE.
3.500,00 3.500,00 3.500,00
EMPENHO: 01060038 - DATA: 01/06/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
1.561,86 1.561,86 1.561,86
EMPENHO: 01060037 - DATA: 01/06/2020
PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ED [...]
958,67 958,67 958,67

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