Dados atualizados em: 12/03/2021 - 22:17:51
NúmeroExercícioDataUnidade gestoraOrgãoHistóricoCNPJ\CPF FornecedorFornecedorR$ Valor
30120002 2020 30/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 588,00
30120001 2020 30/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.205,70
29120005 2020 29/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 9.107,43
29120004 2020 29/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 241,66
29120003 2020 29/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 165,23
29120002 2020 29/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.739,67
29120001 2020 29/12/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 310,44
29120006 2020 29/12/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEF MARIA VIDAL MARQUES E ANEXO DA 2ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 2020.08.14.3. 16.776.846/0001-58 GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE 12.075,13
28120019 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.280.813-** CHARLES MILLER DE SOUSA CARNEIRO 3.125,00
28120018 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DE ARTES VISUAIS- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.212.973-** FRANCISCO GABRIEL NOBRE DOS SANTOS 3.000,00
28120017 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.054.383-** JOSE MATEUS OLIVEIRA ARRUDA 3.125,00
28120016 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA ARTESANATO- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.231.423-** FRANCISCO JOSE ABREU NOJOSA 1.500,00
28120015 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.096.963-** FRANCISCO ELVES MELO FELIPE 3.125,00
28120014 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.478.793-** CLEONARA SANTIAGO DE SOUSA 3.125,00
28120013 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.235.453-** SABRINA MARIA SOUSA DO NASCIMENTO 2.000,00
28120012 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.629.803-** ANGELA MARIA GOMES JUCA 2.000,00
28120011 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.869.163-** MARIA LUCIMAR BRITO SOUSA 2.000,00
28120010 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.580.243-** FABIO HENRIQUE DE SOUSA ARAÚJO 3.125,00
28120009 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DE ARTES VISUAIS- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.771.293-** FRANCISCO JOSE MELO TAVARES 3.000,00
28120008 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA ARTESANATO- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.802.473-** TELMA REGINA JUCA PIMENTA 1.500,00
28120007 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA ARTESANATO- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.382.243-** MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO SILVA 1.500,00
28120006 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.047.383-** LUCAS ALVES VIEIRA 3.125,00
28120005 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.031.093-** CEZANILDO MARCELINO VIEIRA 3.000,00
28120004 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.220.023-** MARIA ALICE DE ANDRADE BEZERRA 3.125,00
28120003 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA LITERATURA- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA LEI 14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.147.003-** PAULO SERGIO VIANA BEZERRA 2.000,00
28120002 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA ARTESANATO- EDITAL Nº001/2020- PACOTI INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020- (LEI ALDIR BLANC) E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.934.893-** THIAGO WESLEY LIMA DE FREITAS 1.500,00
28120001 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA SELEÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DA CULTURA POPULAR- EDITAL Nº 001/2020- PACOTI DE INCENTIVO AS ARTES, CONFORME DETERMINA A LEI 14.017/2020 E LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 33/2020. ***.609.523-** MARIA REJANE DA SILVA BARBOSA 3.125,00
28120032 2020 28/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 141,56
28120031 2020 28/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.289,81
28120030 2020 28/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.613,97
28120029 2020 28/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 8.023,80
28120028 2020 28/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. ***.860.643-** LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA 3.860,00
28120027 2020 28/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. ***.860.643-** LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA 3.860,00
28120025 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. 24.426.275/0001-50 JOVEM EXPLORADOR E O ECOMUSEU 1.500,00
28120024 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. 23.671.300/0001-06 INSTITUTO SITIO SAO LUIS 1.500,00
28120023 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. ***.651.813-** FRANCISCO ROSEMBERG NUNES DE SOUSA 1.500,00
28120022 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. ***.432.623-** FRANCISCO MARCIANO SOARES FERREIRA 1.500,00
28120021 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. ***.488.933-** ALDAIZA FERREIRA BARBOSA 1.500,00
28120020 2020 28/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO RATEIO PREVISTO NO INCISO VIII DO ART.12 DA LEI MUNICIPAL Nº 1679/2020, EM VIRTUDE DA SOBRA DE RECURSOS DO EDITAL II QUE SERA REVESTIDO PARA OS EQUIPAMENTOS. ***.699.368-** PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA 1.500,00
28120026 2020 28/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. 16.776.846/0001-58 GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE 24.458,67
23120011 2020 23/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 8.743,20
23120010 2020 23/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 8.892,00
23120009 2020 23/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 5.934,00
23120008 2020 23/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 184,80
23120007 2020 23/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 252,00
23120006 2020 23/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 1.272,50
23120005 2020 23/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 1.495,00
23120004 2020 23/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 1.272,50
23120003 2020 23/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 1.495,00
23120002 2020 23/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 1.599,00
23120001 2020 23/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 6.630,00
22120001 2020 22/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. 00.185.885/0001-40 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI 1.536,70
22120004 2020 22/12/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 84,00
22120020 2020 22/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. ***.019.823-** MARIA ANTONIA DE SOUSA GOMES 3.000,00
22120019 2020 22/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. ***.438.193-** JOSE ALVES CARNEIRO 3.000,00
22120018 2020 22/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. ***.716.173-** JOAO BATISTA DE SOUSA TABOSA 3.000,00
22120017 2020 22/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PREMIAÇÃO DO EDITAL Nº002/2020- PRÊMIO MESTRE DOS SABERES PACOTIENCES, QUE SELECIONOU OS MESTRES QUE DETÉM NOTÁVEL CONHECIMENTO ARTÍSTICO NAS DIVERSAS LINGUAGENS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA LEI Nº14.017/2020 (LEI ALDIR BLANC0 E DA REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL LEI Nº1679/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº33/2020. ***.448.383-** MARIA ROSIMAR BRITO ARUDA 3.000,00
22120016 2020 22/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)N, 08(12H)N, 13(24H), 15(12H)N, 22(12H)N, 29(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.002.303-** MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS 1.425,00
22120015 2020 22/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08(12H) EM TRANSFERÊNCIA, 09(8H), 28(24H), 31(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.148.813-** KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA 1.075,00
22120014 2020 22/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)N, 11(12H), 14(12H)D, 18(12H)N, 25(24H), 27(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.144.083-** ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES 1.725,00
22120013 2020 22/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 10(1H)N, 17(12H)N, 19(24H), 24(24H), 26(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.577.753-** AMANDA AVELINO FERREIRA 1.800,00
22120012 2020 22/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(24H), 09(12H)N, 12(24H), 16(12H)N, 23(12H)N, 30(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.683.863-** NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO 1.650,00
22120011 2020 22/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)D, 07(24H), 08(12H)D, 09(12H)D, 10(12H)D, 11(12H)D, 14(12H)D, 15(12H)D, 16(12H)D, 17(12H)D, 18(12H)D, 20(24H), 21(24H), 22(12H)D, 23(12H)D, DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.288.283-** NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES 3.150,00
22120010 2020 22/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)D, 02(24H), 03(12H)D, 05(24H), DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.440.043-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO 1.050,00
22120009 2020 22/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AO DIA 03, 10, 17 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.973.343-** CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA 9.000,00
22120008 2020 22/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.225.143-** RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA 3.000,00
22120007 2020 22/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 09, 12, 13, 16, 23, 24, 26, 27 E 30 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.477.313-** GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO 21.000,00
22120006 2020 22/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.135.453-** MARINA DE PAULO SOUSA FONTENELE NUNES 6.000,00
22120005 2020 22/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.705.053-** FRANCISCO FRAGA PEREIRA 26.000,00
22120003 2020 22/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. ***.215.941-** RAFAEL LAHERA FIGUEREDO 1.300,00
22120002 2020 22/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. ***.504.003-** JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA 1.300,00
21120008 2020 21/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 10.902,28
21120007 2020 21/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 914,05
21120006 2020 21/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.034,01
21120005 2020 21/12/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 78,08
21120004 2020 21/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 929,94
21120003 2020 21/12/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 266,79
21120002 2020 21/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.273,24
21120001 2020 21/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.868,26
18120004 2020 18/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 9.826,13
18120003 2020 18/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 8.021,49
18120002 2020 18/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 5.971,57
18120001 2020 18/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 164,00
18120005 2020 18/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRIBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC REF. A OUTUBRO. 23.696.715/0001-26 RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 2.850,00
17120006 2020 17/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. ***.432.623-** FRANCISCO MARCIANO SOARES FERREIRA 6.000,00
17120004 2020 17/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. ***.699.368-** PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA 6.000,00
17120003 2020 17/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. ***.651.813-** FRANCISCO ROSEMBERG NUNES DE SOUSA 6.000,00
17120002 2020 17/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. ***.488.933-** ALDAIZA FERREIRA BARBOSA 6.000,00
17120005 2020 17/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020. 23.671.300/0001-06 INSTITUTO SITIO SAO LUIS 6.000,00
17120001 2020 17/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SUBSÍDIO CONCEDIDOS AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÕES MANTINDAS POR PESSOAS FÍSICAS DO MUNICIPIO CONFORME DETERMINAÇÃO DO ART: 2° INCISO II DA LEI FEDERAL N° 14.017/2020 E A LEI MUNICIPAL N° 1679/2020.. 24.426.275/0001-50 JOVEM EXPLORADOR E O ECOMUSEU 6.000,00
16120004 2020 16/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 95,85
16120003 2020 16/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 07.405.331/0001-50 WERBENIA AMED DA SILVA -ME 5.655,50
16120002 2020 16/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 07.405.331/0001-50 WERBENIA AMED DA SILVA -ME 6.297,59
16120005 2020 16/12/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. 02.690.843/0001-92 CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI 1.078,08
16120001 2020 16/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 5.320,00
15120003 2020 15/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4313 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 7.926,83
15120002 2020 15/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 29.421.445/0001-27 J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI 63.161,63
15120001 2020 15/12/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO ALVES BARBOSA(OITICICA), MARIA VIDAL MARQUES(BONFIM), FERNANDO MOREIRA SALES(SANTANA), ROSA MAIA REBOUÇAS(VOLTA DO RIO), SÃO SEBASTIÃO(BOA HORA), SÃO LUIS, ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA E SÃO JOSÉ, NA SEDE DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.15.1. 05.549.656/0001-81 GERMANO BARROS SANTANA - ME 17.350,00
14120010 2020 14/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 4219 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 856,95
14120008 2020 14/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. 13.704.731/0001-60 A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 8.466,24
14120007 2020 14/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 4314 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.301,60
14120006 2020 14/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 19.005,00
14120005 2020 14/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.092,20
14120002 2020 14/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 07.405.331/0001-50 WERBENIA AMED DA SILVA -ME 20.194,40
14120001 2020 14/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 3.679,00
14120011 2020 14/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ESTRUTURAL DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RH DO MUNICIPIO DE PACOTI. 36.944.489/0001-05 HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E 7.800,00
14120009 2020 14/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 4313 ) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.650,00
14120004 2020 14/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMEPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS KITS DE AGRADECIMENTO QUE SERÁ DOADO AOS PROFISSIONAIS QUE CONTRIBUIRAM PARA A CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF- EDIÇÃO 2017/2010. 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 2.700,00
14120003 2020 14/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COMPOSIÇÃO DE KIT PARA PREMIAÇÃO DOS MESTRES DOS SABERES PACOTIENSE, REFERENTE AO EDITAL DA LEI ALDIR BLANC EM PACOTI. 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 796,00
11120004 2020 11/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). 00.185.885/0001-40 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI 26.600,00
11120003 2020 11/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. ***.876.503-** FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES 1.400,00
11120002 2020 11/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. ***.318.703-** EDILSON ALVES DE SOUSA 1.400,00
11120001 2020 11/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 13º PARCELA DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AFC, PARA PAGAMENTO ADICIONAL COMO INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS ACE ( AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. ***.597.553-** FRANCISCO GILDEAUSTRO DE CASTRO FIRMIANO 1.400,00
11120005 2020 11/12/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIA DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/12/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 015/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ***.745.623-** ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES 90,00
11120014 2020 11/12/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 99,67
11120013 2020 11/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 816,22
11120012 2020 11/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 12.661,27
11120011 2020 11/12/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 415,01
11120010 2020 11/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.235,65
11120009 2020 11/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.356,00
11120008 2020 11/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.046,56
11120007 2020 11/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.027,64
11120006 2020 11/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAIS DA ESCOLA EMEF ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 233,94
10120029 2020 10/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA AFIM DA REDUÇÃO DE CUSTOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 32.049.941/0001-06 INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 3.478,00
10120028 2020 10/12/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 3.140,00
10120027 2020 10/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 7.800,00
10120026 2020 10/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 4.500,00
10120025 2020 10/12/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI. 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 4.500,00
10120024 2020 10/12/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 4.500,00
10120023 2020 10/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 7.800,00
10120022 2020 10/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTROLE INTERNO, COMPREENDENDO A ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO AOS GESTORES PUBLICOS, QUANTO AO FLUXO E CONTROLE DE ALMOXARIFADO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 7.800,00
10120020 2020 10/12/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MOTOR 1.0, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 3.200,00
10120019 2020 10/12/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK/UP CAMINHONETE CABINE SIMPLES MOTOR 3.0, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 8.300,00
10120018 2020 10/12/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK/UP CAMINHONETE CABINE SIMPLES MOTOR 3.0, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 8.300,00
10120017 2020 10/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 3.200,00
10120016 2020 10/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 1.300,00
10120015 2020 10/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOR 1.0, 5 PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 3.200,00
10120014 2020 10/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 1.300,00
10120013 2020 10/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.18.4. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 3.200,00
10120012 2020 10/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 1.300,00
10120011 2020 10/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 2.600,00
10120010 2020 10/12/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO MOTOR 1.0 CINCO PORTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 3.200,00
10120009 2020 10/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK/UP CAMINHONETE CABINE SIMPLES MOTOR 3.0 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 7.300,00
10120008 2020 10/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO MOTOR 1.0 CINCO PORTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 3.200,00
10120007 2020 10/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO MOTOR 1.0 CINCO PORTAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 3.200,00
10120006 2020 10/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK/UP CAMINHONETE CABINE SIMPLES A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 8.925,00
10120005 2020 10/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO 160CC COM TODOS OSEQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 1.300,00
10120004 2020 10/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE,REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 22.200,00
10120003 2020 10/12/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 2.880,00
10120002 2020 10/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE 1.211 BOLETOS DE IPTU JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 17.599.631/0001-71 GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI 605,50
10120021 2020 10/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 5º MEDIÇÃO EM ANEXO. 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 119.968,58
10120001 2020 10/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. 16.776.846/0001-58 GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE 47.461,79
09120002 2020 09/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.6. 30.435.470/0001-49 A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 345,00
09120001 2020 09/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NUV-1220 (04 CÂMARA) E OSK-9472 (04 CÂMARA) DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.016,00
09120009 2020 09/12/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 10,59
09120008 2020 09/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.029,18
09120007 2020 09/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 636,00
09120006 2020 09/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 530,00
09120005 2020 09/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.08.31.1 - PP. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.123,50
09120004 2020 09/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.12.09.1. 10.342.330/0001-19 MAIA E ADRIANA DEDETIZADORA LTDA - ME 17.286,00
09120003 2020 09/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. 05.172.294/0001-52 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 400,00
07120006 2020 07/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°4326 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 671,56
07120005 2020 07/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 122,52
07120004 2020 07/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 6.368,75
07120003 2020 07/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 7.972,85
07120002 2020 07/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 8.923,46
07120001 2020 07/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 07.405.331/0001-50 WERBENIA AMED DA SILVA -ME 4.938,25
07120009 2020 07/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS PERSONALIDADES DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONTRATO Nº 2020.06.08.5. 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 966,00
07120007 2020 07/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N° 4326 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.070,46
07120008 2020 07/12/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEF ENÉAS HORTÊNIO SILVEIRA DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 2020.08.14.3. 16.776.846/0001-58 GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE 38.117,46
04120002 2020 04/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. 13.704.731/0001-60 A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 7.468,26
04120004 2020 04/12/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO DOS MÉTODOS OPERACIONAIS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ. 36.944.489/0001-05 HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E 7.350,00
04120003 2020 04/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRÁFICO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 1.000,00
04120001 2020 04/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MONTAGEM DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, ROLADOR, TIMBAÚBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 15.450.902/0001-05 NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO 31.237,21
03120001 2020 03/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. 00.185.885/0001-40 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI 1.657,05
03120026 2020 03/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4087 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.179,52
03120025 2020 03/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 4220 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 216,85
03120024 2020 03/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4221 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 138,95
03120023 2020 03/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4218 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 334,95
03120022 2020 03/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 4135 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 958,52
03120021 2020 03/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 4132 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 753,96
03120020 2020 03/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 4222 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 4.559,51
03120019 2020 03/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. 13.704.731/0001-60 A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 1.573,92
03120018 2020 03/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ABAIXO ESPECIFICADOS PARA SEREM USADOS NAS EMBALAGENS DOS KIT'S DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA OCASIADO PELA COVID - 19. 37.984.495/0001-40 GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME 2.220,00
03120015 2020 03/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. 24.334.945/0001-08 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 1.978,20
03120014 2020 03/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 5.860,15
03120013 2020 03/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 10.321,05
03120012 2020 03/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 4.555,30
03120011 2020 03/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 16.597,15
03120010 2020 03/12/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 84,00
03120009 2020 03/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. 24.334.945/0001-08 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 906,90
03120008 2020 03/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. 24.334.945/0001-08 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 2.637,60
03120007 2020 03/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.2. 24.334.945/0001-08 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 2.116,10
03120005 2020 03/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 4.803,60
03120004 2020 03/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 16.855,90
03120003 2020 03/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 5.909,00
03120002 2020 03/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3.522,90
03120006 2020 03/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: MARTA MARIA PEREIRA MARQUES, FALECIDA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020. RESIDENTE NO ENDEREÇO: DA COMUNIDADE DE OITICICA DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. 17.350.451/0001-51 FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME 1.349,40
03120064 2020 03/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS CEMITÉRIOS NA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 16.776.846/0001-58 GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE 14.981,06
03120063 2020 03/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TECNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE DRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SERVIDOR. PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 10.818,56 QTD. 1 VALOR UNITARIO: 2.163,71 VALOR TOTAL 2.163,71 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 17.411.427/0001-85 SESCONTI SERVICOS LTDA 2.163,71
03120062 2020 03/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 625,00
03120061 2020 03/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. 17.451.299/0001-01 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 800,00
03120060 2020 03/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 208,33
03120059 2020 03/12/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 1.041,67
03120058 2020 03/12/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 520,83
03120057 2020 03/12/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 3.200,00
03120056 2020 03/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 2.600,00
03120054 2020 03/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 1.300,00
03120053 2020 03/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 1.300,00
03120052 2020 03/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 22.200,00
03120051 2020 03/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 7.300,00
03120050 2020 03/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 3.200,00
03120049 2020 03/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 3.200,00
03120048 2020 03/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 8.925,00
03120047 2020 03/12/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 3.200,00
03120046 2020 03/12/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 8.300,00
03120045 2020 03/12/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 8.300,00
03120044 2020 03/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 35.055.771/0001-60 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 1.125,00
03120043 2020 03/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 17.335.940/0001-34 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP 3.950,00
03120042 2020 03/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 17.451.299/0001-01 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 617,00
03120041 2020 03/12/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. 17.451.299/0001-01 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 1.850,00
03120040 2020 03/12/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. 17.451.299/0001-01 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 1.233,00
03120039 2020 03/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. 17.335.940/0001-34 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP 5.450,00
03120038 2020 03/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE 17.451.299/0001-01 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 1.850,00
03120037 2020 03/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 9COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. 17.451.299/0001-01 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 1.100,00
03120036 2020 03/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 1.090,00
03120035 2020 03/12/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 2.025,00
03120034 2020 03/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 450,00
03120033 2020 03/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. 17.335.940/0001-34 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP 6.430,00
03120032 2020 03/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 35.055.771/0001-60 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 1.690,00
03120031 2020 03/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 2.090,00
03120030 2020 03/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 2.550,00
03120029 2020 03/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 4.410,00
03120028 2020 03/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVES DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCICIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE PACOTI. 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 2.225,00
03120027 2020 03/12/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 1.090,00
03120017 2020 03/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. ***.504.003-** JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA 1.300,00
03120016 2020 03/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. ***.215.941-** RAFAEL LAHERA FIGUEREDO 1.300,00
02120002 2020 02/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM NAS VIAS DE ACESSO AS COMUNIDADES DE BOMFIM E SANTA MARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 16.776.846/0001-58 GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE 14.995,69
02120001 2020 02/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 8.000,00
02120003 2020 02/12/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEF FERNANDO MOREIRA SALES DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 2020.08.14.3. 16.776.846/0001-58 GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE 122.838,30
01120082 2020 01/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CADASTRO UNICO. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO IGD 3.860,25
01120081 2020 01/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 3.135,00
01120072 2020 01/12/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% 62.794,75
01120071 2020 01/12/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL 6.029,82
01120077 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF 58.046,46
01120076 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE 1.773,33
01120073 2020 01/12/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 40%. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% 2.906,37
01120070 2020 01/12/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 7.891,89
01120069 2020 01/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO 2.731,55
01120054 2020 01/12/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% 169.978,33
01120053 2020 01/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA 36.713,12
01120052 2020 01/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO 10.000,00
01120051 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 100.000,00
01120050 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 25.000,00
01120049 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA 20.000,00
01120048 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL 200.000,00
01120088 2020 01/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 849,26
01120087 2020 01/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 163,63
01120086 2020 01/12/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1.768,69
01120085 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 532,46
01120063 2020 01/12/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 3.890,57
01120060 2020 01/12/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 40.000,00
01120078 2020 01/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ABAIXO ESPECIFICADOS PARA SEREM USADOS NAS EMBALAGENS DOS KIT'S DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PACOTI. 37.984.495/0001-40 GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME 2.040,00
01120075 2020 01/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2710001 PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. ELÉTRICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 8.503,16
01120066 2020 01/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 3.754,60
01120065 2020 01/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 3.542,90
01120034 2020 01/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. 37.984.495/0001-40 GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME 4.400,00
01120033 2020 01/12/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL PARA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. 37.984.495/0001-40 GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME 5.070,75
01120032 2020 01/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. ***.860.643-** LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA 2.161,60
01120030 2020 01/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 732,44
01120029 2020 01/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 709,70
01120028 2020 01/12/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.187,54
01120027 2020 01/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 480,02
01120026 2020 01/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.412,11
01120025 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.724,83
01120024 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.336,33
01120023 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.632,91
01120022 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 182,47
01120021 2020 01/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 471,60
01120020 2020 01/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 234,54
01120019 2020 01/12/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 381,23
01120004 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE NO MÊS DE NOVEMBRO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.(COMPLEMENTO AO DID 33842020) 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 2.450,00
01120003 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE NO MÊS DE NOVEMBRO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 3.682,00
01120002 2020 01/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 16.945,67
01120018 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.135.453-** MARINA DE PAULO SOUSA FONTENELE NUNES 8.000,00
01120017 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12(12H), 13(12H), 14(24H), 17(12H), 20(12H),27(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.002.303-** MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS 1.425,00
01120016 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(24H), 29(24H) E 30(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.144.083-** ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES 1.050,00
01120015 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 13(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.148.813-** KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA 675,00
01120014 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 09(12H), 16(24H), 23(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.896.193-** LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS 1.050,00
01120013 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 12(12H), 15(24H), 19(12H) E 26(12H), DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.577.753-** AMANDA AVELINO FERREIRA 1.050,00
01120012 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H), 08(24H), 10(12H), 11(24H), 18(12H), 25(12H) DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.683.863-** NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO 1.350,00
01120011 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H), 17(12H), 22(24H), 24(12H) DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.168.473-** RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO 900,00
01120010 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 21(24H), 23(24H) DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.440.043-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO 1.125,00
01120009 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 18(12HRS), 19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.973.343-** CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA 9.000,00
01120008 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.225.143-** RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA 2.000,00
01120007 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11, 14, 15, 18(12HRS) E 25 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.477.313-** GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO 9.000,00
01120006 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.325.853-** FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA 4.000,00
01120005 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 21, 22, 23, 24 E 30 DE NOVEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.705.053-** FRANCISCO FRAGA PEREIRA 28.000,00
01120095 2020 01/12/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 50,00
01120094 2020 01/12/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. 20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 368,72
01120093 2020 01/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, CONFERENCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO MSC - MATRIZ DOS SALDOS CONTABEIS, VISANDO GARANTIR REGULARIDADE COM PORTAL SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO. 29.992.792/0001-00 RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME 4.500,00
01120092 2020 01/12/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 4.285,00
01120091 2020 01/12/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 5.265,85
01120084 2020 01/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE MULTA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 07.954.555/0001-11 RECEITA FEDERAL 505,00
01120080 2020 01/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MERCEDES DE PLACA PMG-8657, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 6.760,00
01120079 2020 01/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO A CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DO SERVIÇO DE TERMINAL SERVER ( TC) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE. 13.661.618/0001-44 W7 INFORMATICA LTDA 3.900,00
01120074 2020 01/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRÁFICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 1.170,00
01120068 2020 01/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS E VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, POR OCASIÃO DO TERMINO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI. 37.553.639/0001-04 EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR 17.000,00
01120067 2020 01/12/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.13.3. 21.478.215/0001-92 FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) 2.200,00
01120064 2020 01/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO A NOTA FISCAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 1.720,00
01120062 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO DIGISUS GESTOR MODULO PLANEJAMENTO, REFERENTES AOS EXERCICIOS DE 2018 A 2020, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 10.500,00
01120061 2020 01/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONVENIO DE Nº 127/2019, PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 06.084.612/0001-96 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC 271,56
01120057 2020 01/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 1.300,00
01120056 2020 01/12/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 2.000,00
01120055 2020 01/12/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 300,00
01120047 2020 01/12/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. 35.055.771/0001-60 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 1.685,00
01120046 2020 01/12/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO 17.451.299/0001-01 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 300,00
01120045 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. 08.057.164/0001-67 LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE 3.720,14
01120044 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. 08.057.164/0001-67 LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE 3.720,14
01120043 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. 08.057.164/0001-67 LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE 4.348,00
01120042 2020 01/12/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 9.000,00
01120041 2020 01/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 30.000,00
01120040 2020 01/12/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAIS DA ESCOLA EMEIF FERNANDO MOREIRA SALES. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 233,94
01120038 2020 01/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DA SEMIFINAL E FINAL DA TARÇA JACARECANGA. 08.719.781/0001-80 LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ 363,00
01120037 2020 01/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DO CAMPEONATO LIFEC 2020 SEMIFINAL E FINAL ADULTO MASCULINO. 08.719.781/0001-80 LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ 410,00
01120035 2020 01/12/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 2.000,00
01120031 2020 01/12/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO COM TÉCNICOS DA SME, NÚCLEO GESTOR DAS ESCOLAS E ALUNOS DO 9º ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 2.502,00
01120039 2020 01/12/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, CONTRIBUTIVAS E MULTAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. 00.394.460/0058-87 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 505,00
01120083 2020 01/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE - CONTRATO 2020.07.24.1 29.421.445/0001-27 J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI 16.337,74
01120001 2020 01/12/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDICAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 15.450.902/0001-05 NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO 56.044,33
30110048 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 1.330,80
30110047 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 1.840,25
30110046 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 1.008,00
30110044 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.095,83
30110043 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.523,00
30110042 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.035,32
30110036 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 07.405.331/0001-50 WERBENIA AMED DA SILVA -ME 5.039,95
30110035 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 07.405.331/0001-50 WERBENIA AMED DA SILVA -ME 5.021,95
30110034 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DOS VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 E CHEVROLET CORSA CLASSIC PNO 2767 NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. 30.435.470/0001-49 A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 432,00
30110032 2020 30/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.778,10
30110031 2020 30/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 24.897,32
30110030 2020 30/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 19.157,97
30110029 2020 30/11/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.383,40
30110028 2020 30/11/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.337,93
30110027 2020 30/11/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 227,79
30110026 2020 30/11/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.200,43
30110024 2020 30/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.250,55
30110023 2020 30/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.438,22
30110022 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 678,75
30110020 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 11.038,72
30110019 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 7.492,37
30110018 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 11.557,70
30110017 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 286,41
30110016 2020 30/11/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 07.405.331/0001-50 WERBENIA AMED DA SILVA -ME 24.507,00
30110015 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 6.161,11
30110014 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 9.605,31
30110013 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 9.750,19
30110012 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 7.302,31
30110011 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 9.764,65
30110008 2020 30/11/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 7.039,00
30110007 2020 30/11/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 18.256,50
30110006 2020 30/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. 11.146.220/0001-44 C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME 10.979,62
30110005 2020 30/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. 11.146.220/0001-44 C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME 8.455,04
30110002 2020 30/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. 11.146.220/0001-44 C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME 4.551,92
30110001 2020 30/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. 11.146.220/0001-44 C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME 4.441,12
30110049 2020 30/11/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. 20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 368,72
30110045 2020 30/11/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E RAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 12.288,90. QTD. 1 VALOR UNITARIO: 2.457,78. 17.411.427/0001-85 SESCONTI SERVICOS LTDA 2.457,78
30110041 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 7.584,75
30110040 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 4.829,75
30110039 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 4.675,00
30110038 2020 30/11/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 2.000,00
30110033 2020 30/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA COM PA CARREGADEIRA PARA LIMPEZA DO LIXAO DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.874.128/0001-06 INDUSTRIA DE CERAMICA BATURITE LTDA 3.450,00
30110010 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 400,00
30110009 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 400,00
30110021 2020 30/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. 16.776.846/0001-58 GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE 21.894,78
27110004 2020 27/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO 250.000,00
27110008 2020 27/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 10.238,24
27110007 2020 27/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 7.204,28
27110001 2020 27/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 26.436.496/0001-34 CEARENSE HOSPITALAR 2.258,10
27110006 2020 27/11/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC REF. A OUTUBRO. 23.696.715/0001-26 RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 2.850,00
27110005 2020 27/11/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, 23.696.715/0001-26 RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 2.850,00
27110003 2020 27/11/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM INFORMATICA PARA ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES A SEREM PUBLICADAS JUNTO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 2.900,00
27110002 2020 27/11/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO. 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 2.100,00
26110001 2020 26/11/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 37.984.495/0001-40 GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME 1.110,00
24110001 2020 24/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 32.235.833/0001-28 YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME 2.639,00
23110002 2020 23/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ,CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.4. 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 84,00
23110001 2020 23/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.4. ***.860.643-** LUIS GONZAGA ROSENO DA SILVA 1.930,00
20110004 2020 20/11/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 37.984.495/0001-40 GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME 4.206,80
20110003 2020 20/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4217 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.999,21
20110001 2020 20/11/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHA), DESTINADOS AO DIA D DE CADASTRAMENTO DOS EDITAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 378,00
20110002 2020 20/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORC 4217 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 6.920,00
19110014 2020 19/11/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.394,17
19110013 2020 19/11/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 811,95
19110012 2020 19/11/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 385,53
19110011 2020 19/11/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 769,90
19110006 2020 19/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.660,77
19110005 2020 19/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 994,38
19110004 2020 19/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.295,88
19110003 2020 19/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 3.887,00
19110002 2020 19/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 3.887,00
19110010 2020 19/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 400,00
19110009 2020 19/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 400,00
19110008 2020 19/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 400,00
19110007 2020 19/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRICA) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 400,00
19110001 2020 19/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. 16.776.846/0001-58 GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE 32.611,49
17110006 2020 17/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. ***.393.883-** FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA 3.860,00
17110005 2020 17/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. ***.393.883-** FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA 2.655,68
17110004 2020 17/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.7. ***.367.373-** KATIANA ANDRADE RODRIGUES BARBOSA 2.904,30
17110003 2020 17/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.7. ***.367.373-** KATIANA ANDRADE RODRIGUES BARBOSA 2.862,81
17110001 2020 17/11/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 622,00
17110002 2020 17/11/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°4191 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.530,49
16110001 2020 16/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 547,58
16110004 2020 16/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. ***.287.683-** ANTONIO CLENIZO DE SOUSA SILVA 720,00
16110003 2020 16/11/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 8.300,00
16110002 2020 16/11/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 8.300,00
13110001 2020 13/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE 30.045.864/0001-90 MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA 10.241,00
12110004 2020 12/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE A CAMPANHA ANTI-RÁBICA 2020, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 13/11 ***.318.703-** EDILSON ALVES DE SOUSA 1.026,00
12110003 2020 12/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE A CAMPANHA ANTI-RÁBICA 2020, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 13/11 ***.597.553-** FRANCISCO GILDEAUSTRO DE CASTRO FIRMIANO 1.026,00
12110002 2020 12/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS REFERENTE A CAMPANHA ANTI-RÁBICA 2020, REALIZADA NO PERIODO DE 03/09 A 13/11 ***.876.503-** FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES 1.026,00
12110010 2020 12/11/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIÁRIO. 05.806.885/0001-34 ANA MARIA DA MOTA PEIXOTO-ME 699,90
12110012 2020 12/11/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE SUPORTE, MONITORAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO POR MEIO DE MÉTODOS OPERACIONAIS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ. 36.944.489/0001-05 HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE E 7.800,00
12110011 2020 12/11/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES, TAXAS DE JOGOS CLASSIFICATORIOS REFERENTE A 2ª FASE DO CAMPEONATO LIFEC 2020. 08.719.781/0001-80 LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ 667,00
12110009 2020 12/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV DE TROCA DE OLEO FILTROS SUBSTITUIÇÃO DA CORREIRA POLY V SUBSTITUIÇÃO BOMBA D'GUA SUBSTITUIÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR SERVIÇO DE ARREFECIMENTO SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA TROCA DE CORREIA DENTADA SERV DE LIMPEZA DE BICO INJETOR REGULAGEM DE LONA DE FREIO REVISÃO NA SUSPENSÃO COM TROCA DE SAPATA ) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.286,80
12110008 2020 12/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (LIMPEZA DOS BICOS INJETORES TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO REGULAGEM DE LONA DE FREIOS LIMPEZA NO CUBO DAS RODAS TRASEIRAS) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 643,40
12110007 2020 12/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (LIMPEZA DE BICOS INJETORES TROCA DE OLEO DA CX DE DIREÇÃO REVISÃO DE SUSPENSÃO TROCA DE OLEO DA CX DE MARCHAS REGULAGEM DE LONA DE FREIO SERVIÇO DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO E FILTROS) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 772,08
12110006 2020 12/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SUBSTITUIÇÃO DAS MAÇANETAS DAS PORTAS REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA DE OLEO DA CX DE MARCHA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 321,70
12110005 2020 12/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO E FILTROS LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO CX MARCHA REGULAGEM DE FREIOS) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 257,36
12110001 2020 12/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 24.710.087/0001-59 INFOSHOP COMER.ATAC. DE ART PARA INFORMATICA EIREL 46.000,00
11110005 2020 11/11/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 584,95
11110004 2020 11/11/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.395,26
11110003 2020 11/11/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 727,32
11110002 2020 11/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.489,18
11110001 2020 11/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 955,67
10110001 2020 10/11/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 11/11/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 014/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ***.745.623-** ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES 90,00
10110013 2020 10/11/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AS REUNIÕES COM DIRETORES E EQUIPE TÉCNICA DA SME E ENCONTRO CONECTA MACIÇO COM POLO MULUNGU, GUARAMIRANGA E PACOTI, E SECRETÁRIAS ESCOLARES (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 854,00
10110012 2020 10/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. ***.393.883-** FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA 1.493,82
10110011 2020 10/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. ***.921.913-** CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA 396,75
10110010 2020 10/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. ***.393.883-** FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA 2.748,32
10110009 2020 10/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. ***.921.913-** CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA 1.746,75
10110008 2020 10/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. ***.921.913-** CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA 483,75
10110007 2020 10/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. ***.393.883-** FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA 1.204,32
10110006 2020 10/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. ***.921.913-** CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA 1.023,75
10110005 2020 10/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 13.316,30
10110004 2020 10/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6.394,60
10110003 2020 10/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.400,20
10110002 2020 10/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3.337,30
10110014 2020 10/11/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DO CONTRATANTE DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS, EMEF ENEAS HORTENCIO SILVEIRA,EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEF FRANCISCO MOREIRA SALES, EMEF FRANCISCO ALVES, EMEF ROSA MAIA REBOUÇAS, EMEF MARIA VIDAL MARQUES E EMEF SÃO LUIS. 12.592.981/0001-92 CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP 4.450,00
09110017 2020 09/11/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 11.088,00
09110015 2020 09/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 540,00
09110014 2020 09/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 7.350,00
09110010 2020 09/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4134 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 289,55
09110009 2020 09/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.700,00
09110007 2020 09/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS TIPOC MASTER DE PLACAS POZ 9250 MASTER AMBULÂNCIA DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTES AO HOSPITAL PADRE QUILIANO E SECRETARIA DE SAÚDE. 30.435.470/0001-49 A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 418,00
09110006 2020 09/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.971,79
09110002 2020 09/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.333,84
09110001 2020 09/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO CLINICO AOS MUNÍCIPES, GARANTINDO A SEGURANÇA SANITÁRIA DOS SERVIDORES, EM CONFORMIDADE COM O ART. 24, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - LEI DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS, BEM COMO MP Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020, BEM COMO MP Nº 961, DE 06 DE MAIO DE 2020. DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 26.436.496/0001-34 CEARENSE HOSPITALAR 17.490,50
09110020 2020 09/11/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-OIH-1774 (VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.800,23
09110019 2020 09/11/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 22.060,26
09110018 2020 09/11/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.200,43
09110016 2020 09/11/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 800,39
09110013 2020 09/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-8317, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.200,43
09110012 2020 09/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-2649, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 10.400,56
09110011 2020 09/11/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 10.150,28
09110008 2020 09/11/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 3.000,00
09110005 2020 09/11/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 600,00
09110004 2020 09/11/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.000,00
09110003 2020 09/11/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 800,00
05110006 2020 05/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. 00.185.885/0001-40 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI 1.536,74
05110033 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 134,00
05110032 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 6.484,00
05110030 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 68,00
05110028 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (MERCEDES) ESCOLAR DE PLACA PMG-8317, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 134,00
05110026 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (MERCEDES) ESCOLAR DE PLACA PMG-8657, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 134,00
05110024 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 134,00
05110022 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 134,00
05110020 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 134,00
05110018 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 134,00
05110016 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 134,00
05110014 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 120,00
05110012 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 134,00
05110010 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 134,00
05110009 2020 05/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 3809 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.357,04
05110008 2020 05/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.660,00
05110007 2020 05/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 6.020,00
05110003 2020 05/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACAS - HUL 8686, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 3912 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.388,43
05110002 2020 05/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACAS - HUN 4646, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 3909 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.807,16
05110036 2020 05/11/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 5.660,00
05110035 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-3079, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 400,19
05110034 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OCL-3285, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 3.900,29
05110031 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NUV-1220, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 900,12
05110029 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-8317, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 400,19
05110027 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES) DE PLACA PMG-8657, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 400,19
05110025 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 900,12
05110023 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OSK-9172, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 400,19
05110021 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OCL-2015, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 700,02
05110019 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1774, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 700,02
05110017 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OSK-9472, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 900,12
05110015 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 300,47
05110013 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-2649, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 900,12
05110011 2020 05/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 900,12
05110005 2020 05/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3923) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 780,00
05110004 2020 05/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3918) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.160,00
05110001 2020 05/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3809) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.490,00
04110003 2020 04/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS VEÍCULOS MOBI DE PLACAS PNM 6832 CORSA CLASSIC DE PLACAS OSP 0134 (LOCADO) , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 30.435.470/0001-49 A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 144,00
04110002 2020 04/11/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCORRENTES AO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUE VISAM A IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS PARA FORMAÇÃO DA BASE CADASTRAL DO SISTEMA GOVERNAMENTAL QUE SERÁ UMA FERRAMENTA DE GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 17.100,00
04110001 2020 04/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE . REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE PARQUE SÃO JOSÉ. 16.776.846/0001-58 GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE 28.920,67
03110056 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL 176.821,00
03110047 2020 03/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO 50.000,00
03110046 2020 03/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA 200.000,00
03110009 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA A DISCUSSÃO SOBRE O ALINHAMENTO DOS LEITOS DO COVID 19 NA REGIÃO DE SAÚDE DE BATURITÉ-CE. DE ACORDO COM PORTARIA 008/2020. ***.153.763-** LAYSIA MINELLY DUARTE SALES 90,00
03110052 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MONTANA PMR 4714 STRADA PNY 0287 FIORINO OSJ 5689 . JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 30.435.470/0001-49 A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 348,00
03110040 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 10.513,04
03110039 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 7.728,34
03110038 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 975,36
03110022 2020 03/11/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 225,74
03110021 2020 03/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.682,78
03110020 2020 03/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 806,27
03110019 2020 03/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.719,28
03110018 2020 03/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.784,58
03110017 2020 03/11/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.190,00
03110016 2020 03/11/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.217,07
03110015 2020 03/11/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.025,02
03110011 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3651 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.849,01
03110007 2020 03/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.443,26
03110005 2020 03/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 580,85
03110003 2020 03/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 580,85
03110001 2020 03/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 580,85
03110014 2020 03/11/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 15.535.254/0001-81 CLAUDIANA SANTOS ME 5.250,00
03110035 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10(24H), 16(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.002.303-** MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS 675,00
03110034 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 17(24H), 23(12H), 30(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.144.083-** ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES 900,00
03110033 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12H), 11(24H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.148.813-** KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA 900,00
03110032 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 12(24H), 19(12H), 26(12H), 29(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.896.193-** LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS 1.050,00
03110031 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 04(24H), 08(12H), 15(12H), 22(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.577.753-** AMANDA AVELINO FERREIRA 1.050,00
03110030 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H), 14(12H), 21(12H), 25(24H), 28(12H), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.683.863-** NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO 1.125,00
03110029 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 13(12H)N 18(24H), 20(12H)N, 27(12H)N, DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.168.473-** RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO 1.050,00
03110028 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(24HR), 24(24HR), 28(12HR(D), 31(24HR), DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.440.043-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO 1.575,00
03110027 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 15 (15HRS) E 22 (15HRS) DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.973.343-** CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA 2.500,00
03110026 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 16, 23 E 30 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.225.143-** RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA 8.000,00
03110025 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09, 10, 11, 14, 21, 24 25 E 28 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.477.313-** GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO 16.000,00
03110024 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 15 E 29 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.864.493-** DAVI QUEIROZ FONTELES 2.750,00
03110023 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04, 05, 06, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 27 E 31 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.705.053-** FRANCISCO FRAGA PEREIRA 26.000,00
03110062 2020 03/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 7.150,00
03110061 2020 03/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OSK-9472, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 13.910,00
03110060 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORC 4087 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 4.350,00
03110059 2020 03/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE INSTALAÇÕES DE TACHÃO REFLETIVO AO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
03110058 2020 03/11/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRÁFICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 735,00
03110057 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUANTO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA E-SUS AB A SUA IMPLEMENTAÇÃO COM O PROGRAMA PREVINE BRASIL. 34.995.244/0001-73 ELTON CLEBERTON FERREIRA 700,00
03110055 2020 03/11/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 450,00
03110054 2020 03/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 2.000,00
03110053 2020 03/11/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.13.3. 21.478.215/0001-92 FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) 2.200,00
03110045 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 4.410,00
03110044 2020 03/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE CONFORME ANEXO A NOTA FISCAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 1.640,00
03110043 2020 03/11/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIARIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI. 10.468.125/0001-02 ROBSON MARCIO GOMES ROQUE 1.800,00
03110042 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 4.410,00
03110041 2020 03/11/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIQOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL POR MEIO DE SUPORTE, MONITORAMENTO COM ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DE TRABALHO POR MEIO DE MÉTODOS OPERACIONAIS, VISANDO CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICLPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 32.138.594/0001-98 RAFAEL MARREIRO PEREIRA - ME 17.350,00
03110037 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. 08.057.164/0001-67 LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE 4.819,60
03110036 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. 08.057.164/0001-67 LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE 4.475,36
03110010 2020 03/11/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TECNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE DRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SERVIDOR. PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 12.826,51 QTD. 1 VALOR UNITARIO: 2.565,30 VALOR TOTAL 2.565,30 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 17.411.427/0001-85 SESCONTI SERVICOS LTDA 2.565,30
03110008 2020 03/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 120,32
03110006 2020 03/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-2649, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2018.03.14.1-PP E CONTRATO Nº 2020.01.06.2 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 120,32
03110004 2020 03/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OCL-2015, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 120,32
03110002 2020 03/11/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1774, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 120,32
03110013 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. ***.504.003-** JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA 1.300,00
03110012 2020 03/11/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. ***.215.941-** RAFAEL LAHERA FIGUEREDO 1.300,00
02110006 2020 02/11/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE NUMERO 09100008, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO EM CONTROLE DE ESTOQUE E PROCESSOS DO SETOR DE COMPRAS E APLICAÇÃO DE INDICES INFLACIONARIOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ABORDANDO TECNICAS DE AVALIAÇÃO DE ESTOQUES COMO PEPS UEPS E PREÇO MEDIO VISANDO A UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS DISPONIVEIS DE MANEIRA ECONOMICA E CONSCIENTE MELHORANDO A CONSUMAÇÃO DE USO E CONSUMO DOS MATERIAIS E RECURSOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 37.553.639/0001-04 EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR 17.200,00
02110005 2020 02/11/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 5° BIMESTRE DE 2020. 29.992.792/0001-00 RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME 4.300,00
02110004 2020 02/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS BIDIRECIONAIS NO BAIRRO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 33.285.742/0001-60 AQUISERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 13.432,30
02110003 2020 02/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNUDADE DE SANTANA II, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 24.964.064/0001-70 T A FRANCA SERVICOS 21.401,67
02110002 2020 02/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ENGENHARIA NA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNUDADE DE SANTANA I, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 24.964.064/0001-70 T A FRANCA SERVICOS 34.889,85
02110001 2020 02/11/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A 8ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE-065 A LOCALIDADE DE MACAPA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE - CONTRATO 2020.01.28.1 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 218.342,62
29100002 2020 29/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 5.612,25
29100001 2020 29/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GRÁFICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 1.925,00
27100003 2020 27/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 1.778,80
27100002 2020 27/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 1.970,25
27100001 2020 27/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 8.503,16
26100001 2020 26/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. 16.776.846/0001-58 GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE 24.373,77
23100012 2020 23/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3994 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.040,67
23100010 2020 23/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 4.066,40
23100008 2020 23/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 19.247,75
23100003 2020 23/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 9.025,65
23100006 2020 23/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 3.152,40
23100005 2020 23/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 3.430,00
23100004 2020 23/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 1.193,10
23100002 2020 23/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 14.694,20
23100001 2020 23/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 1.206,00
23100011 2020 23/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3994 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.582,76
23100009 2020 23/10/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXA DE INCRIÇÃO DOS JOGOS DA PRIMEIRA FASE DA SELECAO DE PACOTI FUTSAL ADULTO, NO CAMPEONATO LIFEC 2020. 08.719.781/0001-80 LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ 1.112,00
23100007 2020 23/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE 30.045.864/0001-90 MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA 9.908,50
22100012 2020 22/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 4016 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.332,62
22100011 2020 22/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 4017 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.295,00
22100010 2020 22/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA SEMI UTI DE PLACA POF 8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1. (OS 4015) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 4.060,00
22100009 2020 22/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNX 3827. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. (OS 4012) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.244,00
22100008 2020 22/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. ( OS 4013) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.660,00
22100007 2020 22/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNO 2767. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. (OS 4011) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.244,00
22100006 2020 22/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1. (OS 4010) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 3.368,00
22100005 2020 22/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1. (OS 4009) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 3.368,00
22100004 2020 22/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4018 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.681,65
22100003 2020 22/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1. (OS 4002) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 4.700,00
22100002 2020 22/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 4019 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 987,00
22100001 2020 22/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV REV FREIO MOTOR REPARO TURBINA SERV FEIXE DE MOLAS LE, LD) ORC 4019 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 5.790,00
21100007 2020 21/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 741,53
21100006 2020 21/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.727,97
21100005 2020 21/10/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 747,00
21100004 2020 21/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 25.607,32
21100003 2020 21/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6.996,00
21100002 2020 21/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 4.205,63
21100001 2020 21/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5.417,28
20100003 2020 20/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.925,37
20100002 2020 20/10/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 336,35
19100003 2020 19/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 13.417,33
19100002 2020 19/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.349,98
19100001 2020 19/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECARGA DA MÁQUINA MULTIFUNCINAL (DUPLICADORA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 17.451.299/0001-01 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 7.900,00
16100007 2020 16/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 763,01
16100006 2020 16/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.505,34
16100005 2020 16/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 930,32
16100004 2020 16/10/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.038,24
16100003 2020 16/10/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.197,12
16100002 2020 16/10/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 698,28
16100001 2020 16/10/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 401,16
15100001 2020 15/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 34.507.799/0001-29 A DE PADUA G DOS SANTOS 8.330,00
14100002 2020 14/10/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/10/2020 E 16/10/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS ? CIHPB, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, A PARTIR DAS 08:00HRS AS 17:00HRS, NO AUDITÓRIO DO VAPT-VUPT DO ANTÔNIO BEZERRA. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 012/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ***.745.623-** ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES 180,00
14100001 2020 14/10/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 15/10/2020 E 16/10/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO FORNECIDA PELA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS ? CIHPB, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE, A PARTIR DAS 08:00HRS AS 17:00HRS, NO AUDITÓRIO DO VAPT-VUPT DO ANTÔNIO BEZERRA. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 013/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ***.143.773-** ANTONIO MARCOS RIBEIRO LIMA 180,00
14100004 2020 14/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE A SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25.648,01
14100003 2020 14/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KITS DO PROFESSOR COMPOSTO DE 1 BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO E UMA MÁSCARA REUTILIZÁVEL PARA SER ENTREGUES A TODOS OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL, POR OCASIÃO DO DIA DO PROFESSOR. 12.123.194/0001-00 REGINA MARTINS DE BRITO 2.880,00
13100008 2020 13/10/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.284,72
13100007 2020 13/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.275,21
13100006 2020 13/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.360,20
13100005 2020 13/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 445,94
13100004 2020 13/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 8.668,00
13100003 2020 13/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.167,00
13100002 2020 13/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.891,00
13100001 2020 13/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CONSERTO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PACOTI - CE 07.791.166/0001-12 PNEUMATICOS DE PNEUS LIDER EIRELI - ME 4.730,00
12100002 2020 12/10/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.188,94
12100001 2020 12/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA COMUNIDADE DE GRANJA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
09100003 2020 09/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. 13.704.731/0001-60 A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 6.964,02
09100001 2020 09/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: JOÃO EUDES GONÇALVES VIEIRA, FALECIDO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MUNGUBA, ZONA RURAL DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. 17.350.451/0001-51 FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME 1.303,20
09100002 2020 09/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
08100002 2020 08/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.661,70
08100004 2020 08/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.08.5. 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 9.580,50
08100003 2020 08/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISCAIS E PREDIAS DA ESCOLA E.M.E.I.F MARIA VIDAL MARQUES E CRECHE SEMENTINHAS DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 233,94
08100001 2020 08/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOVEIS A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI/CE. 05.549.656/0001-81 GERMANO BARROS SANTANA - ME 7.022,00
07100002 2020 07/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL MARIA VIDAL MARQUES (BONFIM), ROSA MAIA REBOUÇAS (VOLTA DO RIO), FERNANDO MOREIRA SALES (SANTANA), FRANCISCO ALVES BARBOSA (OITICICA), SÃO SEBASTIÃO (BOA HORA), ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA (SEDE), SÃO LUIS (SEDE) E SÃO JOSÉ (SEDE). 12.020.034/0001-27 JOABY GARCIA MARTINS 1.600,00
07100001 2020 07/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.957.334-** EDINALDO FERREIRA DA SILVA FILHO 4.000,00
06100003 2020 06/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE, SECRETARIA, HOSPITAL PADRE QUILIANO E CAPS, PARA PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 05.549.656/0001-81 GERMANO BARROS SANTANA - ME 4.560,00
06100001 2020 06/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE A SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4.843,82
06100002 2020 06/10/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIARIO NO MUNICIPIO DE PACOTI. 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 3.415,20
05100003 2020 05/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. 00.185.885/0001-40 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI 1.678,34
05100006 2020 05/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, AV. SANTOS DUMONT, 779 ? BAIRRO CENTRO, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 05 Á 07 DE OUTUBRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E PCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ. PORTARIA Nº 12/2020. ***.511.803-** ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA 450,00
05100005 2020 05/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, AV. SANTOS DUMONT, 779 ? BAIRRO CENTRO, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 05 Á 07 DE OUTUBRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E PCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ. PORTARIA Nº 13/2020. ***.765.393-** CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA 450,00
05100004 2020 05/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, AV. SANTOS DUMONT, 779 ? BAIRRO CENTRO, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 05 Á 07 DE OUTUBRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO E PCF DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ? CRIANÇA FELIZ. PORTARIA Nº 14/2020. ***.004.513-** KELVIA PINTO DE OLIVEIRA 270,00
05100010 2020 05/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 672,00
05100007 2020 05/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 5.530,00
05100011 2020 05/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUAS E CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.10.02.2. 14.663.763/0001-27 D L B E SILVA SERVICOS - ME 17.000,00
05100009 2020 05/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICÍPIO: EMEF SÃO LUIS, EMEF ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA, EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEIF'S FERNANDO MOREIRA SALES, FRANCISCO ALVES BARBOSA, ROSA MAIA REBOUÇAS E MARIA VIDAL MARQUES E CRECHE SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.10.02.1. 10.342.330/0001-19 MAIA E ADRIANA DEDETIZADORA LTDA - ME 17.200,00
05100008 2020 05/10/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO E JOGOS DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO LIFEC DO ANO DE 2020 NA CATEGORIA ADULTO SUB 20. 08.719.781/0001-80 LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ 1.065,00
05100002 2020 05/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. ***.504.003-** JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA 1.300,00
05100001 2020 05/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. ***.215.941-** RAFAEL LAHERA FIGUEREDO 1.300,00
02100001 2020 02/10/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 05/10/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 011/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ***.745.623-** ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES 90,00
02100002 2020 02/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.755,70
01100087 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO 180.000,00
01100086 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA 150.000,00
01100085 2020 01/10/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL 30.000,00
01100071 2020 01/10/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO 30.000,00
01100072 2020 01/10/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS 200.000,00
01100070 2020 01/10/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 80.000,00
01100069 2020 01/10/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% 838.000,00
01100054 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A NOTA FISCAL DA 2ª DEZENA DE SETEMBRO 2020 PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.049,82
01100053 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE A NOTA FISCAL DA 2ª DEZENA DE SETEMBRO 2020 PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 16.082,88
01100052 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 19.242,85
01100051 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.499,53
01100050 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 12.438,03
01100047 2020 01/10/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 07.405.331/0001-50 WERBENIA AMED DA SILVA -ME 6.008,19
01100046 2020 01/10/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 07.405.331/0001-50 WERBENIA AMED DA SILVA -ME 5.012,25
01100044 2020 01/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 932,95
01100043 2020 01/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.707,78
01100042 2020 01/10/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 231,91
01100041 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 5.136,52
01100040 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 5.863,55
01100039 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 868,07
01100038 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 9.331,08
01100037 2020 01/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.524,40
01100036 2020 01/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.136,36
01100035 2020 01/10/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 671,50
01100034 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 678,55
01100033 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 20.673,87
01100024 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. 13.704.731/0001-60 A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 1.690,80
01100005 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA PACIENTE VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ENCONTRA-SE ACAMADO RETIDO AO LEITO, COM DIAGNOSTICO DE TRAUMA CRANIO-ENCEFÁLICO NECESSITA COM URGÊNCIA E POR PERÍODO INDETERMINADO DE DIETA ENTERAL ESPECIFICA CONFORME ORIENTAÇÃO DA NUTRICIONISTA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS E MANUTENÇÃO DA VIDA. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1.584,00
01100004 2020 01/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 6.671,91
01100003 2020 01/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.755,70
01100002 2020 01/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 4.700,00
01100084 2020 01/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. JANAINA OLIVEIRA CLARA, PORTADORA DO RG: N° 2007525174-1 - SSP-CE E CPF: N°604.679.513-30, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.876.183-** FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA 900,00
01100083 2020 01/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SRA. JOSIANE FIDELES LIMA, PORTADORA DO RG: Nº 2007219709-3 SSP-CE E CPF: Nº 056.175.933-23, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.234.383-** JOSE VALDELUCIO VASCONCELO DA SILVA 600,00
01100082 2020 01/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA EVANEIDE AMANCIO DA SILVA. PORTADORA DO RG: Nº 2791355/94 SSP-CE E CPF: Nº 902322243-15, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.647.673-** THAYANE OLIVEIRA LUZ 900,00
01100081 2020 01/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SRA. ANA PATRÍCIA DO NASCIMENTO SILVA, PORTADORA DO RG: N° 2003005210165- SSP-CE E CPF: N°027.349.563-14, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.008.003-** FRANCISCA VLADIANE ALVES ARAUJO 900,00
01100080 2020 01/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VERACILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: N° 2006014037432 SSP-CE E CPF: N°037.724.553-44, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.285.903-** MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA 900,00
01100079 2020 01/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. MARIA MÁRCIA PINTO, PORTADORA DO RG: N° 2002021064307 SSP-CE E CPF: N°017.068.913-18, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.841.343-** JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES 900,00
01100078 2020 01/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLAUDIA IBIAPINA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº2001005150972 SSP-CE E CPF: Nº 009.980.353-43 POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.732.813-** CATRINIA DA SILVA TEIXEIRA 450,00
01100077 2020 01/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.237.273-** MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA 750,00
01100076 2020 01/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO Á 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.085.373-** PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA 600,00
01100075 2020 01/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DANIELLE LOPES DOS SANTOS, PORTADORA DO RG: N°2007005029412- SSP-CE E CPF: N°047.732.823-71, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.703.173-** MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA 900,00
01100074 2020 01/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 ***.615.513-** ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA 900,00
01100073 2020 01/10/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.831.233-** RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA 900,00
01100055 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01 DE OUTUBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.864.493-** DAVI QUEIROZ FONTELES 2.000,00
01100023 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 27-24HR, 29-12H, DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.002.303-** MAYCON JEFFERSON DOS SANTOS FREITAS 600,00
01100022 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)D, 03(12H)D, 04(12H)D, 06(24H), 12(24H), 25(12H)N, DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.144.083-** ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES 1.650,00
01100021 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(24H), 11(12H), 18(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.148.813-** KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA 900,00
01100020 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(24H), 14(12H), 21(12H), 28(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.896.193-** LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS 900,00
01100019 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H)N, 10(12H)N, 13(24H), 17(12H), 24(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.577.753-** AMANDA AVELINO FERREIRA 1.050,00
01100018 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 09(12H), 16(12H), 23(12H), 30(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.683.863-** NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO 1.050,00
01100017 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 08(12H), 15(12H), 20(24H), 22(12H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.168.473-** RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO 1.050,00
01100016 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)N, 19(24H), 26(24H), DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.440.043-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO 1.125,00
01100015 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 ***.504.003-** JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA 900,00
01100014 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18, 25 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.225.143-** RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA 7.800,00
01100013 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02, 09, 16, 23, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.477.313-** GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO 11.600,00
01100012 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 24 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.145.693-** ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR 4.700,00
01100011 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.325.853-** FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA 4.000,00
01100010 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019 E LEI 1.676/2020 DE 11 SETEMBRO DE 2020. ***.705.053-** FRANCISCO FRAGA PEREIRA 25.000,00
01100001 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 DE SETEMBRO 2020. ***.477.313-** GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO 2.000,00
01100068 2020 01/10/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 8.300,00
01100067 2020 01/10/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 8.300,00
01100064 2020 01/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 02.690.843/0001-92 CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI 579,86
01100063 2020 01/10/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. 02.690.843/0001-92 CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI 367,83
01100062 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SANTANA II NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
01100061 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SANTANA I NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
01100060 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET COM TODO O MATERIAL INCLUSO NOS POSTOS DE SAÚDE DA GRANJA E VOLTA DO RIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 7.000,00
01100059 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE QUANTO AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO VISANDO PLANOS DE AÇÃO E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 37.553.639/0001-04 EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR 6.300,00
01100058 2020 01/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA AO GESTOR E SUA EQUIPE SOBRE PROCESSOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATINENTES A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTINADAS A UNIFORMIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM PROVEITO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. 37.553.639/0001-04 EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR 4.900,00
01100057 2020 01/10/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DE REDE E COMPUTADORES COM TROCA DE ROTEADORES, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO. 13.661.618/0001-44 W7 INFORMATICA LTDA 6.500,00
01100056 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DAS COMUNIDADES ROLADOR, TIMBAÚBA E MUNGUBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 20.120.385/0001-38 LAZARO MOURA LIMA 16.745,00
01100049 2020 01/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. 35.055.771/0001-60 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 6.750,00
01100031 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 1.675,00
01100030 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. 08.057.164/0001-67 LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE 3.899,63
01100029 2020 01/10/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 4.230,36
01100027 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 65.000,00
01100025 2020 01/10/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE A DESPENSA COM: PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2020.03.03.1 - PP NO JORNAL O POVO. PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA COMPOR O KIT BEBÊ, QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 282,00
01100009 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.05.18.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 949,00
01100008 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.07.15.1 - PP. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.047,00
01100066 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 7ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ -CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 34.951,00
01100065 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 6ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ -CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 8.858,80
01100048 2020 01/10/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E REFORMAS NAS EDIFICAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2020 - SAAE ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 196/2019 - SAAE, PROCESSO Nº P096882/2019 DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ? SAAE SOBRAL, DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE 16.776.846/0001-58 GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE 60.484,54
01100045 2020 01/10/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO RELANÇAMENTO DE EMPENHO DE Nº 04090003,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO ALVES BARBOSA E ANEXO DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 2020.08.14.3. 16.776.846/0001-58 GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE 84.374,47
01100032 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CEARÁ, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 82.551,52
01100028 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 5ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE 065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ -CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 134.675,04
01100026 2020 01/10/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II COMPRENDENDO AS COMUNIDADES DE OITICICA, MACAPA, SANTO ANTONIO, TIMBAÚBA, BARRA E ICÓ .NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 15.450.902/0001-05 NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO 85.248,20
30090007 2020 30/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 50.000,00
30090006 2020 30/09/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 90.000,00
30090005 2020 30/09/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 30.000,00
30090004 2020 30/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 70.000,00
30090009 2020 30/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO TAIS COMO LAMINA MOLA MESTRE FEIXE DIANTEIRO, LAMINA AUXILIAR FEIXE DIANTEIRO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MODELO MB 26.280 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.397,65
30090003 2020 30/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 1.766,97
30090002 2020 30/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 1.577,00
30090001 2020 30/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 2.087,75
30090012 2020 30/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 450,00
30090011 2020 30/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.07.09.1-TP, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 OPÇÃO 220V COM BLOCOS (PADRÃO FNDE), NO CONJUNTO PLANALTO. CONTRATO Nº 2018.03.21.3. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.371,00
30090010 2020 30/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SERVIÇO DE DESMONTAGEM COM EMBUCHAMENTO DA CONCHA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO CILINDRO LANC JCB, RECUPERAÇÃO E DESEMPENO DO EMBOLO CILINDRO, SOLDA DA CONCHA PARA O VEICULO JCB 3C RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 5.645,00
30090008 2020 30/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SERVIÇO DE REGULAGEM DE CUÍCAS DE FREIO E SERVIÇO DE FEIXE DE MOLAS PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA MODELO MB 26.280 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.860,00
30090013 2020 30/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ DAS DIVERSA RUAS NO MUNICIPIO DE PACOTI - CE TP 2020.08.04.1 TP CONTRATO 2020.08.28.1 20.014.873/0001-60 PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 36.403,45
29090002 2020 29/09/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 350.000,00
29090011 2020 29/09/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS NO TOCANTE A CLASSIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE ITENS COM BASE DA PORTARIA 448/2002 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN, PARA O EXERCÍCIO 2021, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. 32.049.941/0001-06 INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 17.000,00
29090010 2020 29/09/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, 23.696.715/0001-26 RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 2.850,00
29090009 2020 29/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.07.24.2-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 949,00
29090008 2020 29/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.01.14.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 141,00
29090007 2020 29/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.01.14.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 898,00
29090006 2020 29/09/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO, REGISTRO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 130 ANOS DE CIDADE DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 21.657.753/0001-44 RAPHAEL AUGUSTO NUNES CAMARÃO - ME 17.000,00
29090005 2020 29/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 5.620,00
29090004 2020 29/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10(DEZ) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 4.900,00
29090003 2020 29/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE065 A LOCALIDADE DE MACAPÁ. CONTRATO 2020.01.28.1 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 125.049,95
29090001 2020 29/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 20.014.873/0001-60 PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 121.333,56
28090004 2020 28/09/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 235,00
28090003 2020 28/09/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017 DE INTERESSE. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.636,00
28090002 2020 28/09/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.10.1 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 2,9CM = 5,8CM = R$ 739,50 E JORNAL O POVO 2COL X 2,5CM = 5,0CM = R$ 235,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 974,50
28090001 2020 28/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICOS E AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA AS ATIVIDADES SOCIAIS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA MUNICIPAL DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA. 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 1.580,00
25090001 2020 25/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA OS GRUPOS DOS IDOSOS NA REALIZAÇÃO DA SEMANA MUNICIPAL DE ATENÇÃO Á PESSOA IDOSA. TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 2.728,00
24090005 2020 24/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.141,89
24090004 2020 24/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.132,66
24090003 2020 24/09/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 723,76
24090002 2020 24/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 996,06
24090001 2020 24/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.212,27
23090002 2020 23/09/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS DE COMPRAS DIRETAS, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE E LICITAÇÕES DOS EXERCICIOS DE 2019 E 2020 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO, PARA DIAGNÓSTICOS DE POSSÍVEIS FALHAS, ERROS E PROPOR MELHORIA NAS ROTINAS DESSAS ATIVIDADES. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.09.01.2 32.138.594/0001-98 RAFAEL MARREIRO PEREIRA - ME 17.300,00
23090001 2020 23/09/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. CONFORME O CONTRATO N° 2020.06.08.1 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 2.210,00
22090005 2020 22/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3710 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.798,55
22090004 2020 22/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3726 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 225,50
22090003 2020 22/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 3712 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 982,95
22090001 2020 22/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3688 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.682,28
22090007 2020 22/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( ORC 3726 ) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 470,00
22090006 2020 22/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3712) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.479,50
22090002 2020 22/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS E BANNER PARA AS ATIVIDADES SOCIAIS EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO MUNICÍPIO. 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 2.040,00
21090014 2020 21/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 9.079,68
21090013 2020 21/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 5.754,11
21090012 2020 21/09/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM O CADASTRAMENTO DOS ARTISTAS, GRUPOS E ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, PARA A SELEÇÃO E VALIDAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC. REALIZADO NO DIA 24 E 25 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE NA SEDE DA SECRETARIA DA CULTURA. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 224,00
21090011 2020 21/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. ***.921.913-** CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA 152,00
21090010 2020 21/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. ***.921.913-** CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA 3.510,00
21090009 2020 21/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. ***.921.913-** CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA 152,00
21090008 2020 21/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. ***.921.913-** CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA 152,00
21090007 2020 21/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1. ***.921.913-** CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA 152,00
21090006 2020 21/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.3. ***.614.503-** ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA DE QUEIROZ 785,40
21090005 2020 21/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. ***.393.883-** FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA 2.366,18
21090004 2020 21/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.6. ***.393.883-** FRANCISCO EUDES MOREIRA DA SILVA 2.655,68
21090002 2020 21/09/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO PATRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. 35.579.968/0001-07 I C P FUNDIÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2.507,00
21090003 2020 21/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 15.535.254/0001-81 CLAUDIANA SANTOS ME 5.250,00
21090001 2020 21/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 15HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 17 DE SETEMBRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.676/2020 DE 11 DE SETEMBRO 2020. ***.973.343-** CATARINA TAVORA DE OLIVEIRA 1.250,00
18090005 2020 18/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 11.242,90
18090004 2020 18/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 8.548,00
18090003 2020 18/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 22.649,05
18090002 2020 18/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 9.077,42
18090001 2020 18/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SEGUNDA MEDICAO DO SERVIÇO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS II NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 15.450.902/0001-05 NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO 91.883,33
17090001 2020 17/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA DISCUTIR AS ESTRATEGIAS PARA INTENSIFICAÇÃO DA VACINAÇÃO NOS MUNICÍPIOS E NO ESUS. DE ACORDO COM PORTARIA 007/2020. ***.168.473-** RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO 90,00
16090006 2020 16/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, PARA VIAJAR A FORTALEZA NO INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE MUNICÍPIO DE PACOTI - CE E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS NO SISMOB, NA AV WASHINGTON SOARES, 1400 SALA 908 EDSON QUEIROZ. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CORRESPONDENTE AO VALOR DE 1 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI 1.218/02, DE 31/12/2002 E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. ***.486.843-** MARCOS SALMO LIMA BARRETO 150,00
16090005 2020 16/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 5.976,00
16090004 2020 16/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (MONTAGEM CABEÇOTE MOTOR SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 280,39
16090003 2020 16/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS TROCA DO ESTICADOR DA CORREIA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR ) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 321,70
16090002 2020 16/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE ÓLEO E FILTROS ) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 128,68
16090001 2020 16/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE ÓLEO E FILTROS) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 128,68
15090003 2020 15/09/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 84,00
15090002 2020 15/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 24.334.945/0001-08 DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI 16.471,42
15090001 2020 15/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 34.119.559/0001-57 M R G DE SOUSA - ME 5.018,49
15090005 2020 15/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PELO METODO GEOFISICO DE ELETRORESISTIVIDADE NAS COMUNIDADES DE VAZANTE, CAITITU DE CIMA, SERRA VERDE, DA TIMBAUBA PARQUE SAO JOSE, ICO, SANTA ROSA, BOM JARDIM, , SITIO ARVOREDO , SANTANA, MUNGUBA, RIACHO FRESCO, PERNAMBUQUINHO, MACAPA, SANTA MARIA, OITICICA, GERMINAL, ARATICUM 1 ARATICUM 2. DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. 36.771.752/0001-01 GEOSUPPORT - SOLUCOES EM GEOLOGIA LTDA 10.000,08
15090004 2020 15/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE SANTA MARIA, ROLADOR E TIMBAUBA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
14090003 2020 14/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A REPOSIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO DIANTEIRO) PARA O VEICULO DE MODELO JCB3C PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.573,90
14090007 2020 14/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE 30.045.864/0001-90 MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA 9.842,00
14090004 2020 14/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO: 2020.06.08.3 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 5.690,00
14090001 2020 14/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO REGULAGEM DE PORTAS) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 193,02
14090006 2020 14/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE AREIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 30.708,96
14090005 2020 14/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A 3ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL A CE 065 ATE A LOCALIDADE DE MACAPÁ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 52.056,22
14090002 2020 14/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA COMUNIDADE DE CONJUNTO PLANALTO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 20.014.873/0001-60 PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 162.832,97
11090008 2020 11/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 17.436,04
11090007 2020 11/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.202,40
11090006 2020 11/09/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 894,09
11090005 2020 11/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.818,64
11090004 2020 11/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.423,50
11090003 2020 11/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 715,48
11090002 2020 11/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.467,05
11090001 2020 11/09/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 33.000.118/0015-74 TELEMAR NORTE LESTE S/A 400,00
10090004 2020 10/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2947 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.511,75
10090008 2020 10/09/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 2° QUADRIMESTRE DE 2020. 29.992.792/0001-00 RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME 4.300,00
10090006 2020 10/09/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO METODOLOGICA E ESTRUTURAL, DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE RH DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 7.600,00
10090003 2020 10/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2947 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.390,00
10090007 2020 10/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II REFERENTE AO ADITIVO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 15.450.902/0001-05 NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO 19.433,68
10090002 2020 10/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA REALIZADO NA COMUNIDADE DO CONJUNTO PLANALTO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 20.014.873/0001-60 PROJET CONSTRUCOES, SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 62.932,49
10090001 2020 10/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DE ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE-065 A LOCALIDADE DE MACAPA DO DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 71.087,35
09090001 2020 09/09/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 10/09/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 010/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ***.745.623-** ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES 90,00
09090011 2020 09/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 291,38
09090010 2020 09/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 5.700,55
09090009 2020 09/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 7.528,11
09090008 2020 09/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 2.549,80
09090007 2020 09/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 2.050,00
09090006 2020 09/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 4.237,35
09090005 2020 09/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 1.189,00
09090004 2020 09/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 8.497,10
09090003 2020 09/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 4.226,85
09090002 2020 09/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 8.352,70
08090006 2020 08/09/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 164,94
08090001 2020 08/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 18.195,50
08090005 2020 08/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, PRÉDIOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA AFIM DA REDUÇÃO DE CUSTOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE . 32.049.941/0001-06 INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 13.912,00
08090004 2020 08/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE 2 PIVO DIANTEIRO TROCA DO TENSOR DE SUSPENSAO LD ESQUERDO TROCA JUNTA DESLIZANTE TROCA ASA DE MORCEGO REGULAGEM LONA DE FREIO TROCA 2 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO TROCA 2 LONA DE FREIO TRASEIRO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 643,40
08090003 2020 08/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO E FILTROS) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 128,68
08090002 2020 08/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE 6 BUCHA DA SAPATA TROCA PIVO DA SAPATA TROCA BUCHA DA CX DE DIREÇÃO TROCA BELETA SUSPENSÃO TROCA DE OLEO CX DE DIREÇÃO TROCA DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR MONTAGEM E DESMONTAGEM CX DE DIREÇÃO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 965,10
07090005 2020 07/09/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE GIRANDOLA 1080 TIROS PIROMANIA TUBOFEST PARA USO NO EVENTO EM ALUSÃO AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI NO ANO DE 2020. 15.151.730/0001-60 ALEXANDRA MARIA ROCHA NOGUEIRA ME 740,00
07090004 2020 07/09/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE METAL E ACRÍLICO PARA USO NAS HOMENAGENS AOS FILHOS DA TERRA DE PACOTI, DURANTE DE A SEMANA EM ALUSÃO DOS 130 ANOS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PACOTI. 12.020.034/0001-27 JOABY GARCIA MARTINS 688,00
07090003 2020 07/09/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.691,00
07090002 2020 07/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE ÓLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTÍVEL TROCA DE DISCO E PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA REGULAGEM DE CABO DE FREIO DE MÃO SERVIÇO DE REVISÃO SUSPENSÃO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 450,38
07090001 2020 07/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.08.31.1 - PP. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.025,50
04090002 2020 04/09/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 2.590,00
04090001 2020 04/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS BANCOS (CONSERTO DE ESTOFADOS) DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.09.03.1. 02.618.498/0001-86 CARLOS ZOMILTON FONTELES - ME 17.493,00
04090003 2020 04/09/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REFORMA DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA EMEIF FRANCISCO ALVES BARBOSA E ANEXO DA 1ª MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 2020.08.14.3. 16.776.846/0001-58 GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO EIRE 84.374,47
03090002 2020 03/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. 00.185.885/0001-40 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI 1.678,35
03090007 2020 03/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 5.610,00
03090006 2020 03/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 280,00
03090005 2020 03/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 280,00
03090004 2020 03/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 7.323,95
03090001 2020 03/09/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 8.300,00
03090009 2020 03/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NUV-1220, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 100,37
03090008 2020 03/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA OIH-1384, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 100,37
03090003 2020 03/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 4.400,21
01090063 2020 01/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA 31.046,14
01090061 2020 01/09/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL 7.970,40
01090062 2020 01/09/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 100.000,00
01090060 2020 01/09/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% 400.000,00
01090077 2020 01/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL B S10 PARA O VEICULO D-20 A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.179,62
01090076 2020 01/09/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME O PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 05.549.656/0001-81 GERMANO BARROS SANTANA - ME 17.138,82
01090058 2020 01/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 458,86
01090057 2020 01/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 825,03
01090056 2020 01/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.437,04
01090055 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.899,70
01090052 2020 01/09/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 301,82
01090051 2020 01/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 957,69
01090050 2020 01/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.258,44
01090048 2020 01/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ,CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.4. 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 168,00
01090047 2020 01/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 641,02
01090046 2020 01/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 5.548,09
01090038 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.849,98
01090037 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 163,25
01090036 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.542,75
01090035 2020 01/09/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 644,21
01090034 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO. ORÇAMENTO 3576 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 529,70
01090033 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3577 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 539,97
01090032 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3650 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.269,85
01090031 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 3581 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.099,35
01090030 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3578 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.824,32
01090029 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 3.368,00
01090028 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3450 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.053,15
01090027 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 3353 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.326,50
01090026 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3649 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 180,71
01090025 2020 01/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS TAIS COMO CAMARA DE AR 1000/20 E PNEU 1000/20 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 18.606,00
01090022 2020 01/09/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BUFFET (QUENTINHAS) À SEREM CONSUMIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020 (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 714,00
01090005 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 3.472,00
01090070 2020 01/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES, PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.103.274-** AUXILIADORA MOREIRA BARROSO 1.800,00
01090069 2020 01/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 ***.000.453-** MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS 1.400,00
01090068 2020 01/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.041.873-** FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM 1.800,00
01090067 2020 01/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.041.873-** FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM 1.800,00
01090066 2020 01/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.703.173-** MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA 1.400,00
01090065 2020 01/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE SETEMBRO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.000.453-** MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS 2.000,00
01090064 2020 01/09/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. ***.281.423-** FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA 1.000,00
01090019 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 04, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30, 31 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.705.053-** FRANCISCO FRAGA PEREIRA 27.000,00
01090018 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 08(24H), 15(24H), 22(24H) DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.440.043-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO 1.800,00
01090017 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H)N, 11(12H)N, 16(24H), 18(12H)N, 25(12H)N DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.168.473-** RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO 1.050,00
01090016 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H)N, 12(12H)N, 19(12H)N, 23(24H), 26(12H)N, DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.683.863-** NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO 1.050,00
01090015 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H)N, 13(12H)N, 20(12H)N, 27(12H)N, 30(24H), DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.577.753-** AMANDA AVELINO FERREIRA 1.050,00
01090014 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 03(12H)N, 10(12H)N, 17(12H)N, 24(12H)N, 31(12H)N, DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.896.193-** LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS 1.200,00
01090013 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H)N, 14(12H)N, 21(12H)N, 28(12H)N, DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.245.903-** RARILENE MARTINS DA SILVA 900,00
01090012 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09(24H), 29(24H), DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.144.083-** ANTONIA HERICA CAMPOS MENEZES 900,00
01090011 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 09 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.325.853-** FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA 3.600,00
01090010 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H), 07, 13, 20(12H), 27(12H) DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.145.693-** ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR 6.300,00
01090009 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 19, 22, 23, 26 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.477.313-** GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO 9.000,00
01090008 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21, 28 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.225.143-** RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA 5.400,00
01090007 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 12, 20, 27 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.864.493-** DAVI QUEIROZ FONTELES 3.600,00
01090006 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 12HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 DE AGOSTO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.504.003-** JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA 900,00
01090075 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS ( COMPRAS DIRETAS,DISPENSA E OU LICITAÇÕES) RELACIONADAS AO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI/CE. 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 6.500,00
01090074 2020 01/09/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, INSTAÇÃO DE SOFTWARE E PROGRAMAS DIVERSOS, SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE COM TODO O MATERIAL INCLUSO, JUNTO A SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 7.900,00
01090073 2020 01/09/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES INTERSETORIAIS COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 37.553.639/0001-04 EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR 2.100,00
01090072 2020 01/09/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO UTILIZADOS E LIGADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE, JUNTO AOS SETORES COMPETENTES DA REPARTIÇÃO MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO E PLANO VISANDO A IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 37.553.639/0001-04 EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR 2.100,00
01090071 2020 01/09/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.13.3. 21.478.215/0001-92 FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) 2.200,00
01090059 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 5.741,75
01090053 2020 01/09/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. 35.055.771/0001-60 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 5.055,00
01090049 2020 01/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER'S E CAMISETAS) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONTRATO Nº 2020.06.08.5. 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 1.908,00
01090054 2020 01/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO (IMPLEMENTAÇÃO, CRIAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS CONTAS DE USUÁRIOS + TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA ATÉ (DEZ) PROFISSIONAIS NA CONSOLE DE ADMINISTRAÇÃO COM DURAÇÃO DE 4 (QUATRO) HORAS + SUPORTE REMOTO 8X5 DURANTE 3 MESES E PEDAGÓGICO (CAPACITAÇÃO - FORMAÇÃO DE EDUCADORES, PARA 1 TURMA DE 10 PARTICIPANTES, CONFORME DESCRITIVO APRESENTADO + ACOMPANHAMENTO ON-ONLI PELO PERÍODO DE 3 MESES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.18.1. 07.143.489/0001-08 GETEDU CONSULTORIA EM FORMACOES PROFISSIONAIS DE I 9.200,00
01090045 2020 01/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 20.851,80
01090044 2020 01/09/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DAS INSTALAÇÕES FISICAS E PREDIAS DA ESCOLA E.M.E.F FRANCISCO ALVES BARBOSA E CRECHE PADRE QUILIANO. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 233,94
01090043 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
01090042 2020 01/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
01090041 2020 01/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI-CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
01090040 2020 01/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
01090039 2020 01/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DE AREIAS II NO MUNICIPIO DE PACOTI. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
01090024 2020 01/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 1.990,00
01090023 2020 01/09/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES, COORDENADORES E FORMADORES DO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 992,00
01090021 2020 01/09/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO 10.472,37 QTD. 1 VALOR UNITÁRIO: 2.094,47 VALOR TOTAL 2.094,47. 17.411.427/0001-85 SESCONTI SERVICOS LTDA 2.094,47
01090020 2020 01/09/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA ELABORAÇÃO E ANALISE DE ORÇAMENTOS DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 23.674.714/0001-80 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME 699,90
01090002 2020 01/09/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.891,00
01090001 2020 01/09/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.920,50
01090003 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 3.740,00
01090004 2020 01/09/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAFÉ DA MANHA, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DO CAPS DIA 27/08 (DIA DO PSICÓLOGO), NO I ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DA REDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 248,00
31080007 2020 31/08/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL. 69.710.937/0001-57 JOSÉ VALTER GOMES JULIÃO - ME 7.170,00
31080004 2020 31/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 2.387,00
31080003 2020 31/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 844,63
31080002 2020 31/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, FISIOTERAPIA E CAPS DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 23.192.494/0001-59 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI 16.426,05
31080008 2020 31/08/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇOS NA EMEIF FRANCISCO ALVES BARBOSA, NA LOCALIDADE DE OITICICA, E REINAUGURAÇÃO DAS EMEF'S ROSA MAIA REBOUÇAS, SÃO SEBASTIÃO, ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA E SÃO LUIS, NAS COMUNIDADES DE VOLTA DO RIO, BOA HORA E SEDE DO MUNICÍPIO, RESPECTIVAMENTE. 18.320.448/0001-58 WILLIAN JOHNY ALVES 1.800,00
31080006 2020 31/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. ***.504.003-** JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA 1.300,00
31080005 2020 31/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. ***.215.941-** RAFAEL LAHERA FIGUEREDO 1.300,00
31080001 2020 31/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 13.014.877/0001-83 SLM PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA 14.205,00
27080004 2020 27/08/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NAS FAIXADAS E MUROS COM A LOGOMARCA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SELO UNICEF DAS LOCALIDADES DE: SÃO SEBASTIÃO (BOA HORA), SÃO LUIS (SEDE), ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA (SEDE) E ROSA MAIA REBOUÇAS (VOLTA DO RIO) E NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 33.990.992/0001-09 FRANCISCO DENNYS DE SOUSA GOMES 2.450,00
27080003 2020 27/08/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DA SEMANA ALUSIVA EM COMEMORAÇÃO AOS 130 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DE 31 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE. 10.587.062/0001-03 F C CUNHA RUFINO - ME 3.565,00
27080002 2020 27/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 6.836,50
27080001 2020 27/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 6.348,50
26080005 2020 26/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15.457,95
26080004 2020 26/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 8.658,30
26080003 2020 26/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 9.923,69
26080002 2020 26/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6.180,55
26080001 2020 26/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.875,60
25080003 2020 25/08/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. 30.435.470/0001-49 A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 234,00
25080001 2020 25/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 E VEICULO AMBULANCIA SEMI UTI DE PLACA POY 2439 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 30.435.470/0001-49 A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 1.087,00
25080005 2020 25/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2020.08.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 235,00
25080004 2020 25/08/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020-CP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº 2018.03.21.3. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.436,00
25080002 2020 25/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM A 2º MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA LOCALIDADE DE PRAIA VERMELHA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 29.421.445/0001-27 J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI 33.883,28
24080003 2020 24/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.110,80
24080007 2020 24/08/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, 23.696.715/0001-26 RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 2.850,00
24080005 2020 24/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08(OITO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 3.920,00
24080004 2020 24/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (SERVIÇO DE REVISÃO DO CHICOTE, REVISÃO ELETRÔNICA, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO, REVISÃO ELÉTRICA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 4.300,00
24080002 2020 24/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (SERVIÇO DE CHINCHO, TROCA DE ROLAMENTO, CALIBRAGEM DO HIDRÁULICO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 4.350,00
24080006 2020 24/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES A 4ª MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSOS TRECHOS DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO, NO MUNICIPIO DE PACOTI - CE 29.421.445/0001-27 J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI 73.504,16
21080006 2020 21/08/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.766,76
21080005 2020 21/08/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 533,59
21080004 2020 21/08/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.042,70
21080003 2020 21/08/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 7.598,23
21080002 2020 21/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULOS AMAROK DE PLACAS PNH 3023 PNH 3293 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 30.435.470/0001-49 A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 566,00
21080001 2020 21/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 34.507.799/0001-29 A DE PADUA G DOS SANTOS 18.928,00
20080002 2020 20/08/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 655,36
20080001 2020 20/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 32.235.833/0001-28 YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME 4.501,80
20080003 2020 20/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 77 ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI-CE. 29.992.792/0001-00 RICARDO ARMODIO DE OLIVEIRA ROCHA ME 4.300,00
18080002 2020 18/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. 11.146.220/0001-44 C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME 4.512,30
18080001 2020 18/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM AS OBRAS DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II EM DIVERSOS TRECHOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 15.450.902/0001-05 NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO 43.820,66
17080009 2020 17/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 1.428,00
17080008 2020 17/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 6.032,57
17080007 2020 17/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 640,73
17080006 2020 17/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.550,91
17080005 2020 17/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 5.071,90
17080003 2020 17/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS TIPOC MASTER DE PLACAS POZ 9250 MASTER AMBULÂNCIA DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTES AO HOSPITAL PADRE QUILIANO E SECRETARIA DE SAÚDE. 30.435.470/0001-49 A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 494,00
17080002 2020 17/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. 13.704.731/0001-60 A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 3.453,30
17080012 2020 17/08/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONSTANTE DE ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL, REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM SOFTWARE E ARQUIVAMENTO DE MASSA DOCUMENTAL DA FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E EFICÁCIA DE CONTROLE, CONFORME LEI N° 8.159 DE 08 DE JANEIRO DE 1991 DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 37.553.639/0001-04 EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR 32.500,00
17080011 2020 17/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DO SUS ? SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. 37.553.639/0001-04 EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR 43.500,00
17080010 2020 17/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. 08.057.164/0001-67 LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE 1.612,76
17080004 2020 17/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 34.991.521/0001-70 R R DE ALMEIDA FILHO - ME 520,00
17080001 2020 17/08/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DA CULTURA, CONSELHOS, BIBLIOTECAS E COORDENAÇÃO DE ESPORTE. 34.991.521/0001-70 R R DE ALMEIDA FILHO - ME 405,00
14080004 2020 14/08/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL ? INDES, PARA TRATAR SOBRE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DA CAIXA E CONVÊNIO DA UBS DO PLANALTO, LOCALIZADO NA AV. WASHINGTON SOARES, 1400 - SALA 908 - EDSON QUEIROZ, FORTALEZA - CE, 60811-341. CONFORME PORTARIA N° 002/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. ***.486.843-** MARCOS SALMO LIMA BARRETO 150,00
14080003 2020 14/08/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIÁRIO. 04.737.099/0001-60 SANDRA MARIA MOTA PEIXOTO-ME 1.426,90
14080005 2020 14/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 23.770.879/0001-56 KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME 12.250,00
14080002 2020 14/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. COMPLEMENTO AO EMPENHO 06010005 01.822.455/0001-55 ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM 420,00
14080001 2020 14/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV DE TROCA DE OLEO TROCA FILTRO DE OLEO SERVIÇO TROCA DO DISCO DE FREIO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 450,38
13080003 2020 13/08/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AS AÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE, TAIS COMO A REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DA COMUNIDADE DE ICO, CADASTRAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS REALIZADO NA ZONA RURAL, E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DA CULTURA. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 420,00
13080002 2020 13/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. 11.146.220/0001-44 C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME 3.072,00
13080005 2020 13/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. 21.478.215/0001-92 FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) 6.000,00
13080004 2020 13/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 21.478.215/0001-92 FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) 3.950,00
13080001 2020 13/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO. REFERENTE A 1º MEDIÇÃO 13.026.010/0001-48 ANA MARCIA DA SILVA OLIVEIRA LTDA - EPP 11.463,04
12080001 2020 12/08/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 37.553.639/0001-04 EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR 3.600,00
11080006 2020 11/08/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 615,49
11080005 2020 11/08/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.227,17
11080004 2020 11/08/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 615,67
11080003 2020 11/08/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.051,76
11080002 2020 11/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA O VEÍCULO D20 DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 206,81
11080001 2020 11/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 19.168,49
10080017 2020 10/08/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 734,04
10080016 2020 10/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. 11.146.220/0001-44 C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME 5.535,84
10080015 2020 10/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS MONTANA PMR 4714 STRADA PNY 0287. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 30.435.470/0001-49 A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 180,00
10080007 2020 10/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 23.192.494/0001-59 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI 4.544,00
10080004 2020 10/08/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR (MERCEDES)DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.800,50
10080002 2020 10/08/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE FRANCISCO WAGNER OLIVEIRA SILVA, FALECIDO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MUNGUBA ? ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. 17.350.451/0001-51 FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME 1.706,40
10080012 2020 10/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. 20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 414,81
10080018 2020 10/08/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI. 20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 414,81
10080014 2020 10/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE 30.045.864/0001-90 MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA 9.975,00
10080013 2020 10/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 2.745,00
10080011 2020 10/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DISCO DE FREIO REGULAGEM DE FREIO DE MAO TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO E FILTRO DE AR) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 514,72
10080010 2020 10/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 193,02
10080009 2020 10/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
10080008 2020 10/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS II NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
10080006 2020 10/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 949,00
10080005 2020 10/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 949,00
10080003 2020 10/08/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 3.217,00
10080001 2020 10/08/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.08.5. 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 3.300,00
10080019 2020 10/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 30.607.801/0001-80 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 9.770,00
07080005 2020 07/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.276,39
07080004 2020 07/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 154,05
07080003 2020 07/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.951,30
07080002 2020 07/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 5.724,53
07080006 2020 07/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 08.958.590/0001-71 EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 50.035,20
07080001 2020 07/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, DESTINADO AOS ESTUDOS E ELABORAÇÃO PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, TURÍSTICA E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA ? ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 2020.06.12.1-CC 00.223.835/0001-00 CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP 20.000,00
06080007 2020 06/08/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA MARCOS SALMO LIMA BARRETO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO RAMALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO CARVALHO, 800 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE, 60140-140. CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. ***.486.843-** MARCOS SALMO LIMA BARRETO 150,00
06080003 2020 06/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA SEMI UTI DE PLACA POF 8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.700,00
06080006 2020 06/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE DISCO DE FREIO TROCA BATERIA TROCA DE OLEO E FILTRO DE OLEO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 514,72
06080005 2020 06/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 128,68
06080004 2020 06/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA ESTRADA DA LOCALIDADE DE PRAIA VERMELHA NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
06080002 2020 06/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. ***.215.941-** RAFAEL LAHERA FIGUEREDO 1.300,00
06080001 2020 06/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E DECRETO 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. ***.504.003-** JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA 1.300,00
05080004 2020 05/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA SEMI FACIAL DE TECIDO TIPO MALHA CAMADA DUPLA FIO 30, MODELO BICO DE PAPAGAIO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS TIPO POLIÉSTER 5MM EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 07.405.331/0001-50 WERBENIA AMED DA SILVA -ME 14.210,00
05080003 2020 05/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5.976,75
05080002 2020 05/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 7.107,95
05080001 2020 05/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.068,80
05080008 2020 05/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 37.553.639/0001-04 EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR 4.900,00
05080007 2020 05/08/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. 34.028.316/0010-02 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 200,00
05080005 2020 05/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTROS TROCA DISCO DE FREIO DIANTEIRO REGULAGEM DE FREIO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 514,72
04080002 2020 04/08/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 12/08/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 009/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ***.745.623-** ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES 90,00
04080005 2020 04/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. HIDRÁULICO DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. 11.146.220/0001-44 C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME 8.787,28
04080004 2020 04/08/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADO AOS COLABORADORES QUE ATUARAM NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 3.276,00
04080001 2020 04/08/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE KIT PARA IMPLANTAÇÃO DE INTERNET WIFI GRÁTIS PARA ATENDER O PROJETO PACOTI VIRTUAL, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI, CONTENDO 01 RÁDIO 5.8, 01 ROTEADOR 300 MPBS, 01 CANTO DE FERRO 3 MT, CABO DE REDE RJ45, BRAÇADEIRA E BUCHAS PARA INSTALAÇÃO NAS SEGUINTES LOCALIDADES: MACAPÁ, ROLADOR, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, VOLTA DO RIO E SEDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2019.04.17.1 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 16.515,00
04080007 2020 04/08/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 2.700,00
04080006 2020 04/08/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 37.553.639/0001-04 EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR 5.100,00
04080003 2020 04/08/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS ,PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ? CRAS DO MUNICÍPIO. 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 324,00
03080051 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO 150.000,00
03080050 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 40.000,00
03080052 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 50.000,00
03080055 2020 03/08/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.338,06
03080054 2020 03/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 12.130,61
03080053 2020 03/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 491,39
03080046 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 E PNO 2767. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. 30.435.470/0001-49 A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 262,00
03080045 2020 03/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 985,40
03080044 2020 03/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 15.806,41
03080043 2020 03/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 800,84
03080042 2020 03/08/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.972,00
03080041 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 6.587,67
03080040 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 5.767,71
03080039 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.808,46
03080038 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 527,15
03080036 2020 03/08/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.078,49
03080035 2020 03/08/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 218,59
03080034 2020 03/08/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2. ***.212.993-** FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA 1.502,00
03080033 2020 03/08/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2. ***.212.993-** FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA 1.082,00
03080032 2020 03/08/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2. ***.212.993-** FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA 152,00
03080031 2020 03/08/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.2 ***.212.993-** FRANCISCO ETEVALDO CAMPOS BEZERRA 4.560,50
03080026 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 21.859.713/0001-85 UNICA COMPANHIA BRASILEIRA DE IMPORTACAO E EXPORTA 10.000,00
03080024 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 26.436.496/0001-34 CEARENSE HOSPITALAR 14.272,50
03080023 2020 03/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 13.173,09
03080022 2020 03/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 12.934,16
03080019 2020 03/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. ***.734.943-** CLAUDIO VINICIUS NOGUEIRA PEREIRA 1.200,00
03080018 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H)N, 17(12H)N, 24(12H)N, 31(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.245.903-** RARILENE MARTINS DA SILVA 900,00
03080017 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(24H), 06(12H)N, 10(12H), 13(12H)N, 20(12H)N, 27(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.896.193-** LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS 1.275,00
03080016 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H)N, 09(12H)N, 12(24H), 16(12H)N, 23(12H)N, 30(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.577.753-** AMANDA AVELINO FERREIRA 1.200,00
03080015 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H)N, 08(12H)N, 15(12H)N, 22(12H)N, 26(24H), 29(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.683.863-** NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO 1.200,00
03080014 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H)N, 14(12H)N, 19(24H), 21(12H)N, 28(12H)N DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.168.473-** RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO 1.050,00
03080013 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(24H), 11(24H), 18(24H), 25(24H) DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.440.043-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO 1.800,00
03080012 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.973.723-** LUCAS SOARES COELHO MARROCOS 3.600,00
03080011 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16, 23 E 31 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.284.071-** PEDRO JOSE DE CARVALHO 5.400,00
03080010 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 15, 22, 25, 26 E 29 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.477.313-** GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO 12.600,00
03080009 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10, 17, 24 E 30 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.145.693-** ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR 7.200,00
03080008 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.325.853-** FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA 3.600,00
03080002 2020 03/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RIO PACOTI COMPREENDENDO OS TRECHOS DE INICIO NA CEASA E FINAL VILA SOCORRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE ***.917.473-** FRANCISCO JOSE VITORINO DO NASCIMENTO 2.381,00
03080007 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 06, 07, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27 E 28 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.705.053-** FRANCISCO FRAGA PEREIRA 21.600,00
03080059 2020 03/08/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. 34.991.521/0001-70 R R DE ALMEIDA FILHO - ME 885,00
03080058 2020 03/08/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI. 34.991.521/0001-70 R R DE ALMEIDA FILHO - ME 1.000,00
03080057 2020 03/08/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 570,00
03080056 2020 03/08/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 4.000,00
03080049 2020 03/08/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO A ANALISE DAS CONTRATAÇÕES, VISTORIA DOS CADASTROS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EFETIVADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 37.553.639/0001-04 EXITOS ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL EIR 3.900,00
03080048 2020 03/08/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, 23.696.715/0001-26 RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 2.850,00
03080047 2020 03/08/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REMOTO COM ABERTURAS E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO AO SISTEMA CONTABIL, SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE FLUXO ATRAVES DE IP FIXO PARA TODAS A SECRETARIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CORRENTIVA DE COMPUTADORES, COM FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E BACKUP. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 4.900,00
03080037 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SUBSTITUIÇÃO PIVÔ SUSPENSÃO DIANTEIRO TROCA ROLAMENTOS DIANTEIROS TROCA DE ROLAMENTOS TRASEIROS TROCA KIT BATEDOR DIANT E TRASEIRO TROCA TERMINAIS DE DIREÇÃO TROCA SONDA LAMBDA SUSBSTITUIÇÃO PALHETAS PARABRISA TROCA BUCHA BANDEJA DA SAPATA TROCA DAS BARRAS DE DIREÇÃO SUSBSTITUIÇÃO DO SUPORTE DA BARRA TENSOR DIANT TROCA DE OLEO E FILTROS) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 965,10
03080030 2020 03/08/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXAS DOS TELEFONES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. 33.000.118/0015-74 TELEMAR NORTE LESTE S/A 3.000,00
03080029 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08(OITO) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 3.920,00
03080028 2020 03/08/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA CULTURA, VISANDO AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA LEI EMRGENCIAL DA CULTURA. 14.800.637/0001-77 SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LT 3.800,00
03080027 2020 03/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 949,00
03080025 2020 03/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. 17.740.897/0001-92 FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS 930,00
03080021 2020 03/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (REPARO PISTAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM CILINDRO E EMBUCHAMENTO DA CONCHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 4.030,00
03080020 2020 03/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REPARO TAIS COMO (REMOÇÃO E INSTALAÇÃO, REPARO CABEÇOTE, BOMBA HIDRÁULICA E SENSOR SOLENOIDE, DRENAGEM DO ÓLEO HIDRÁULICO E TRANSMISSÃO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 5.300,00
03080003 2020 03/08/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 05.381.077/0001-72 RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C 75.000,00
03080004 2020 03/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 949,00
03080005 2020 03/08/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.000,00
03080006 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 17.740.897/0001-92 FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS 6.000,00
03080001 2020 03/08/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS CONFECCIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA GRANJA DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 32.360.444/0001-24 RICARDO LUCAS FERREIRA DA SILVA 06233862329 11.250,00
31070006 2020 31/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3279. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 423,84
31070005 2020 31/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3280 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 423,84
31070003 2020 31/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 3.906,00
31070002 2020 31/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE COSMA DA SILVA SOUSA, FALECIDA NO DIA 27 DE JULHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE OURO, ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. 17.350.451/0001-51 FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME 1.336,80
31070004 2020 31/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 570,00
31070001 2020 31/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 7.761,50
30070002 2020 30/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 20010004 00.185.885/0001-40 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI 50.000,00
30070008 2020 30/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO. ORÇAMENTO 3281. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 635,76
30070007 2020 30/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3282 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 423,84
30070006 2020 30/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.684,00
30070005 2020 30/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3285 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 927,85
30070004 2020 30/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 830,00
30070003 2020 30/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM MATERIAL DE CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS - POT 3469 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 3330. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 236,76
30070001 2020 30/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 949,00
29070003 2020 29/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 842,00
29070001 2020 29/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 32.235.833/0001-28 YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME 1.812,00
29070002 2020 29/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 4º MEDIÇÃO EM ANEXO. 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 25.175,77
27070004 2020 27/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 830,00
27070001 2020 27/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 4.864,00
27070003 2020 27/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 3.693,20
27070002 2020 27/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 15.535.254/0001-81 CLAUDIANA SANTOS ME 5.250,00
24070001 2020 24/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PACOTI. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
23070001 2020 23/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 34.507.799/0001-29 A DE PADUA G DOS SANTOS 18.172,00
23070002 2020 23/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, COM CADERNOS PERSONALIZADOS EM CAPA DURA, ENCADERNADO, CONTENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM TEMPOS DE PANDEMIA DO COVID-19, A SEREM ENTREGUES EM DOMICILIO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ***.289.423-** FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS 6.000,00
22070001 2020 22/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 23.192.494/0001-59 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI 3.456,00
22070002 2020 22/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 949,00
21070009 2020 21/07/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 268,00
21070007 2020 21/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3278. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 7.383,48
21070006 2020 21/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 12.563,70
21070005 2020 21/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 170,06
21070004 2020 21/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 78,62
21070003 2020 21/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 272,09
21070002 2020 21/07/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.953,06
21070001 2020 21/07/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 729,36
21070008 2020 21/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 3278. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 6.194,92
20070004 2020 20/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO NO PERÍODO DE 01 À 12 DO MÊS DE JULHO, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 1.064,00
20070001 2020 20/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 14.640,25
20070003 2020 20/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJA. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
20070002 2020 20/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO JOSÉ DE PONTES FILHO. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
17070010 2020 17/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 1.674,72
17070008 2020 17/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 241,65
17070007 2020 17/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.062,71
17070006 2020 17/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.260,79
17070005 2020 17/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.261,89
17070004 2020 17/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 1.989,00
17070009 2020 17/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE ANTÔNIO MENDONÇA MUNIZ, FALECIDO NO DIA 17 DE JULHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SANTANA, ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. 17.350.451/0001-51 FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME 1.206,60
17070003 2020 17/07/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A DCTF DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. 07.954.555/0001-11 RECEITA FEDERAL 505,00
17070002 2020 17/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO BASICO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA TOSCA NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
17070001 2020 17/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 2.910,00
16070008 2020 16/07/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 74,09
16070005 2020 16/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 4.639,60
16070004 2020 16/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.886,07
16070003 2020 16/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17.290,41
16070002 2020 16/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 15.823,33
16070001 2020 16/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2.352,00
16070007 2020 16/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL NA COMUNIDADE DE AREIAS NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
16070006 2020 16/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS NA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
15070009 2020 15/07/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 16/07/2020, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR O PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PACOTI, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA, FORTALEZA - CE, 60060-440. CONFORME PORTARIA N° 006/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ***.616.203-** RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA 90,00
15070008 2020 15/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 3.400,00
15070007 2020 15/07/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 8.960,16 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO: 1.792,03. 17.411.427/0001-85 SESCONTI SERVICOS LTDA 1.792,03
15070006 2020 15/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV. DE TROCA DE BATEDOR E COXIM TRASEIRO DIREITO E ESQUERDO SERV DE TROCA DE SONDA LAMBDA SERV DE TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR TROCA PALHETA PARABRISA SERV DE TROCA DE PIVO, TERMINAL, BRAÇO COXIM E BATEDOR E TROCA DOS MORCEGOS LAD DIREITO LAD ESQUERDO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 772,08
15070005 2020 15/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DA PASTILHA E DISCO DE FREIO TRASEIRO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 450,38
15070004 2020 15/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV DE TROCA DE OLEO TROCA FILTRO DE OLEO TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL ) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 257,36
15070003 2020 15/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC (LOCADO) DE PLACAS OSP 0134, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV TROCA DE OLEO FILTRO DE OLEO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 128,68
15070002 2020 15/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL TROCA DO FILTRO DE AR CONDICIONADO TROCA DA PASTILHA DE FREIO DIANT) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 193,02
15070001 2020 15/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO REGULAGEM CABO DE FREIO LIMPEZA NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL LUBRIFICAÇÃO ROLAMENTO TRASEIRO SUBSTITUIÇÃO DE OLEO HIDROVACUO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 450,38
14070007 2020 14/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3190 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 5.003,94
14070006 2020 14/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3190 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.925,02
14070005 2020 14/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNX 3827. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 622,00
14070004 2020 14/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CORSAS CLASSIC LS DE PLACAS PNO 2767. DE USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 622,00
14070003 2020 14/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.660,00
14070002 2020 14/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3196 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.185,00
14070008 2020 14/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( ORC 3188) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.120,00
14070001 2020 14/07/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE UMA PÁGINA (WEBSITE), JUNTO COM SOFTWARE DE CONTROLE ESPECIFICO DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE CONTANDO ALGUMAS INFORMAÇÕES TAIS COMO: MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES DENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER A LEI:14.017/2020- LEI ALDIR BLANC. 14.769.245/0001-92 A AMARO F. DA SILVA- ME 3.000,00
13070010 2020 13/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3187 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.650,00
13070009 2020 13/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.599,41
13070008 2020 13/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 901,98
13070007 2020 13/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 364,50
13070006 2020 13/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 357,33
13070005 2020 13/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 791,29
13070004 2020 13/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 10.000,09
13070011 2020 13/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (ORC 3187) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 3.215,00
13070002 2020 13/07/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SOM DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E ATRAÇÃO REGIONAL DE PEQUENO PORTE, PARA USO NO EVENTO DA LIVE PACOTI SÃO JOÃO DE TODOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. 10.587.062/0001-03 F C CUNHA RUFINO - ME 1.840,00
13070001 2020 13/07/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TAXAS DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 34.028.316/0010-02 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO 200,00
13070003 2020 13/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICIPIO DE PACOTI - CE 29.421.445/0001-27 J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI 37.367,82
10070001 2020 10/07/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/07/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 008/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ***.745.623-** ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES 90,00
10070011 2020 10/07/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL NEUTRO 70º 500 ML E 5LT PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 08.377.112/0001-78 DISBRAZ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SB - EIRELI 1.271,40
10070006 2020 10/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.682,74
10070005 2020 10/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.029,48
10070004 2020 10/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 5.281,12
10070003 2020 10/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 293,22
10070010 2020 10/07/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE INTERNET COM TODO MATERIAL INCLUSO PELO CONTRATADO NAS ESCOLAS EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEF FRANCISCO ALVES, EMEF ROSA MAIA REBOLÇAS, EMEF MARIA VIDAL MARQUES E EMEF SÃO LUIS, NA CIDADE DE PACOTI-CE. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 7.940,00
10070009 2020 10/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA SEDE DE PACOTI-CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
10070008 2020 10/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DE APOIO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MONUMENTO DA ENTRADA DA CIDADE. 14.929.252/0001-04 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU 97,95
10070007 2020 10/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRINCIPAIS DA CEDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
10070002 2020 10/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A HABILITAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
09070011 2020 09/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 1.918,80
09070010 2020 09/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.6. 30.435.470/0001-49 A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 640,00
09070009 2020 09/07/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.7. 30.435.470/0001-49 A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 56,00
09070008 2020 09/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE 34.119.559/0001-57 M R G DE SOUSA - ME 4.622,53
09070007 2020 09/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO. 35.750.977/0001-00 PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES - EPP 21.020,00
09070001 2020 09/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 1.463,10
09070002 2020 09/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 8.421,00
09070003 2020 09/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 1.452,00
09070004 2020 09/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 9.009,60
09070006 2020 09/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 3.145,50
09070005 2020 09/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 13.159,50
08070001 2020 08/07/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 84,00
07070001 2020 07/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. ***.215.941-** RAFAEL LAHERA FIGUEREDO 1.300,00
06070001 2020 06/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 19.659.691/0001-68 PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6.178,78
06070003 2020 06/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS A DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE ***.734.943-** CLAUDIO VINICIUS NOGUEIRA PEREIRA 790,00
06070004 2020 06/07/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA 17.740.897/0001-92 FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS 600,00
06070002 2020 06/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N º 2020.06.30.1 - TP. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 2.083,00
03070004 2020 03/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PMW 6841, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 906,00
03070002 2020 03/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.785,90
03070003 2020 03/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.198,96
03070005 2020 03/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ÔNIBUS (VOLKSWAGEM) ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.785,90
03070010 2020 03/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. 17.740.897/0001-92 FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS 1.800,00
03070009 2020 03/07/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.07.03.4 17.740.897/0001-92 FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS 1.200,00
03070008 2020 03/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 06.326.665/0001-76 DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME 39.000,00
03070007 2020 03/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. 06.326.665/0001-76 DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME 36.000,00
03070006 2020 03/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL 06.326.665/0001-76 DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME 21.000,00
03070001 2020 03/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR (VOLKSWAGEM) DE PLACA NVF-3079, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 14.500,31
02070009 2020 02/07/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 03/07/2020, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR A SOLICITAÇÃO DE REANÁLISE DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE COLINA, NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, SITUADO NA RUA PADRE PEDRO DE ALENCAR, 1091 - MESSEJANA, FORTALEZA - CE, 60180-410. CONFORME PORTARIA N° 005/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ***.616.203-** RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA 90,00
02070008 2020 02/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYG-5740, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 5.759,10
02070002 2020 02/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 33.736.177/0001-00 ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA 6.200,00
02070007 2020 02/07/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. ***.874.303-** MARIA DA MOTA PEIXOTO 13.200,00
02070011 2020 02/07/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES QUE LIDAM COM DIVERSOS USUARIOS DO SERVIÇO SOCIAL DE PROTEÇÃO BASICA, VOLTANDO PARA A APLICAÇÃO DE ATIVIDADES QUE FOMENTAM A ECONOMIA SOLIDARIA LOCAL, DE RESPONDABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 14.800.637/0001-77 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 4.500,00
02070010 2020 02/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR (VICINO) DE PLACA HYG-5740, DA REDE PÚBICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 14.309,22
02070006 2020 02/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
02070005 2020 02/07/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE CERTIDÕES, PROCURAÇÕES E REGISTROS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. 02.690.843/0001-92 CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI 4.479,39
02070004 2020 02/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE REGISTROS, CERTIDÕES, AUTENTICAÇÕES, ABERTURA E RECONHCIMENTO DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 02.690.843/0001-92 CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI 5.639,53
02070003 2020 02/07/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE AUTENTICAÇÕES, ABERTURAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 02.690.843/0001-92 CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE PACOTI 2.305,40
02070001 2020 02/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 04 VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PACOTI REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE 32.075.292/0001-18 NAIANY SANTIAGO ALCANTARA CAMPOS FERREIRA 7.800,00
01070043 2020 01/07/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS 50.000,00
01070042 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 40.000,00
01070058 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.000,00
01070057 2020 01/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 20.000,00
01070056 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 60.000,00
01070044 2020 01/07/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 349,88
01070040 2020 01/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.756,51
01070039 2020 01/07/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 236,16
01070035 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 588,00
01070018 2020 01/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 7.526,19
01070003 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3035 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.194,94
01070004 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2948 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.688,81
01070017 2020 01/07/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.007,43
01070020 2020 01/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 243,01
01070019 2020 01/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 350,34
01070021 2020 01/07/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 143,30
01070022 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 299,30
01070023 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.447,08
01070024 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 314,68
01070026 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.900,48
01070025 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.400,44
01070027 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.885,19
01070028 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 398,88
01070029 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.939,58
01070055 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VERACILDA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: N° 2006014037432 SSP-CE E CPF: N°037.724.553-44, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.285.903-** MARIA CECY BATISTA UCHOA NETA 900,00
01070054 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. MARIA MÁRCIA PINTO, PORTADORA DO RG: N° 2002021064307 SSP-CE E CPF: N°017.068.913-18, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.841.343-** JOSÉ HILTON RODRIGUES MARQUES 900,00
01070053 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.231.853-** PAULO ALBERTO CAVALCANTE 900,00
01070052 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLAUDIA IBIAPINA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº2001005150972 SSP-CE E CPF: Nº 009.980.353-43 POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.732.813-** CATRINIA DA SILVA TEIXEIRA 450,00
01070051 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.237.273-** MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA 750,00
01070050 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.085.373-** PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA 600,00
01070049 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO Á 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.615.513-** ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA 900,00
01070048 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.831.233-** RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA 900,00
01070047 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. ***.281.423-** FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA 1.500,00
01070046 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO RG: Nº 2008876931-8 SSP-CE E CPF: Nº 077.383.783-36, POR PERÍODO 06 (SEIS) MESES, COM INÍCIO EM 01 DE JULHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.462.333-** MARIA MÔNICA FERNANDES MARÇAL 1.800,00
01070041 2020 01/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PA CARREGADEIRA PARA A REALOCAÇÃO DO LIXO DO MUNICÍPIO DE PACOTI DEPOSITADO NO ATERRO DE BATURITÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE ***.275.983-** JOSÉ LINDEOFABIO DE SOUZA 4.000,00
01070005 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 13(24H), 19(12H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.245.903-** RARILENE MARTINS DA SILVA 900,00
01070006 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 08(12H), 14(24H), 15(12H), 22(12H), 25(12H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.896.193-** LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS 1.350,00
01070007 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H), 11(24H), 18(12H), 25(12H), 28(24H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.577.753-** AMANDA AVELINO FERREIRA 1.350,00
01070008 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12H), 10(12H), 17(12H), 21(24H), 24(12H), 26(12H), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.683.863-** NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO 1.275,00
01070009 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12HN), 07(24H), 09(12HN), 16(12HN), 23(12HN), 30(12HN), DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.168.473-** RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO 1.200,00
01070011 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18, 26 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.973.723-** LUCAS SOARES COELHO MARROCOS 7.200,00
01070010 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(24H), 12(12HN), 20(24H), 27(24H) DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.440.043-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO 1.575,00
01070012 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.230.463-** THAIS ABREU LUEDY 3.600,00
01070013 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 17, 24 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.477.313-** GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO 7.200,00
01070014 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE JUNHO E 03 DE JULHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.464.888-** THOMAS GREGORY 9.000,00
01070015 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.325.853-** FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA 3.600,00
01070016 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 20, 21 ,22, 23, 29 E 30 DE JUNHO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.705.053-** FRANCISCO FRAGA PEREIRA 25.200,00
01070068 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO PERÍODO 01 A 12 DE JULHO 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 10.190.216/0001-10 FH EVENTOS EIRELLI - ME 6.798,00
01070067 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO, DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADAPARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO BARREIRAS AS SANITÁRIAS NO PERÍODO 01 A 12 DE JULHO 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 10.587.062/0001-03 F C CUNHA RUFINO - ME 5.760,00
01070066 2020 01/07/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA CULTURA, VISANDO AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTA SECRETARIA PARA O EXERCICIO DE 2020. 14.800.637/0001-77 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 3.800,00
01070063 2020 01/07/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 29.992.792/0001-00 VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 4.300,00
01070062 2020 01/07/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS DA PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS NOS TRIBUTOS FEDERAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO AO CAUC. 23.696.715/0001-26 RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 2.850,00
01070061 2020 01/07/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONCULTORIA NA EXECUÇÃO E ANALISE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPOP DE PACOTI-CE, REALIZAÇÃO DE PROJETOS DAS AÇÕES, GASTOS E INVESTIMENTOS VISANDO O ESTABELECIMENTO DE METAS QUE AUXILIEM NO APRIMORAMENTO DAS OPERAÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO NAS TOMADAS DE DECIÇÕES E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS. 14.800.637/0001-77 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 6.650,00
01070065 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO, DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADAPARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO BARREIRAS AS SANITÁRIAS NO PERÍODO 01 A 30 DE JUNHO 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. 10.587.062/0001-03 F C CUNHA RUFINO - ME 14.400,00
01070064 2020 01/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 (CINCO) PORTAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.05.18.4. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 19.200,00
01070060 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. 12.592.981/0001-92 CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP 5.150,00
01070059 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI . DE ACORDO COM CONTRATO 2020.06.08.2 05.288.202/0001-02 L. C. GRAFICA E EDITORA LTDA 10.203,00
01070045 2020 01/07/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE GRANJA NO MUNICIPIO DE PACOTI. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 233,94
01070038 2020 01/07/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARRO, MOTOR 1.0, 05(CINCO) PORTAS, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CÂMBIO MANUAL DE CINCO MACHAS COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 19.200,00
01070037 2020 01/07/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 35.055.771/0001-60 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 26.880,00
01070036 2020 01/07/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 133 REFEIÇOES DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 2.394,00
01070034 2020 01/07/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRT DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO SITUADO EM AREIAS DISTRITO DE PACOTI - CE. 32.865.193/0001-30 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 53,68
01070033 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO TROCA DA SAPATA LD DITEIRO REGULAGEM DE FREIOS SERV DE LIMPEZA DE BICO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 386,04
01070032 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS REGULAGEM DE LONA DE FREIO SERV DE LIMPEZA DE INJEÇÃO TROCA DE OLEO DA CAIXA DE DIREÇÃO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 643,40
01070031 2020 01/07/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 4.410,00
01070030 2020 01/07/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 9.312,66 QTD. 1 VALOR UNITÁRIO: 1.862,53 VALOR TOTAL R$ 1.862,53. 17.411.427/0001-85 SESCONTI SERVICOS LTDA 1.862,53
01070001 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°3035 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.515,21
01070002 2020 01/07/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N° 2948 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.395,38
30060002 2020 30/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO NO MÊS DE JUNHO, NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 2.520,00
30060003 2020 30/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 2.940,00
30060004 2020 30/06/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: ERIVALDO FERREIRA MARTINS, FALECIDO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE MACAPÁ ZONA RURAL DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO 17.350.451/0001-51 FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME 908,40
30060001 2020 30/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO EM ANEXO. 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 118.766,10
29060002 2020 29/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. 13.704.731/0001-60 A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 2.408,10
29060001 2020 29/06/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SOM DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE E ATRAÇÃO REGIONAL DE PEQUENO PORTE, PARA USO NO EVENTO DA LIVE PACOTI SÃO JOÃO DE TODOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO,ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. 10.587.062/0001-03 F C CUNHA RUFINO - ME 5.500,00
25060002 2020 25/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADOS AO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5.464,20
25060004 2020 25/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADOS AO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 17.227,30
25060003 2020 25/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 10.486,70
25060001 2020 25/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTINADOS AO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 9.827,19
23060001 2020 23/06/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 24/06/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 007/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ***.745.623-** ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES 90,00
22060006 2020 22/06/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, RUA: JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, -TABULEIRO, JAGUARUANA-CE. NO DIA 22 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR Á MENOR, MARINA VITÓRIA GAMA DA , DE 10 ANOS, PARA A UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVA PORTARIA Nº 13/2020. ***.958.253-** ANTONIA CLAUDIA CEZARIO DE SOUSA 60,00
22060007 2020 22/06/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE JAGUARUANA-CE, UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, RUA: JOÃO FRANCISCO RODRIGUES, S/N, -TABULEIRO, JAGUARUANA-CE. NO DIA 22 DE JUNHO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR Á MENOR, MARINA VITÓRIA GAMA DA , DE 10 ANOS, PARA A UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, CONFORME DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVA PORTARIA Nº 12/2020. ***.016.863-** ANA CAMILA VASCONCELOS DA SILVA 60,00
22060004 2020 22/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3046 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 11.628,85
22060009 2020 22/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.190,75
22060008 2020 22/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.483,37
22060010 2020 22/06/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.031,89
22060001 2020 22/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 636,00
22060002 2020 22/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 636,00
22060003 2020 22/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 4.170,50
22060005 2020 22/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 3046 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 501,00
19060002 2020 19/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 631,88
19060003 2020 19/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 7.021,10
19060005 2020 19/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.026,72
19060006 2020 19/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.678,21
19060007 2020 19/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.970,79
19060008 2020 19/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 212,26
19060001 2020 19/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL PADRE QUILIANO. ***.227.323-** HERIBERTO BARROS RIBEIRO 1.150,00
19060004 2020 19/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PLANALTO PACOTI - CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
18060001 2020 18/06/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 91,42
17060001 2020 17/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERV. REPARO RETIFICA CABEÇOTE) ORC 3006 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.100,00
16060001 2020 16/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE 11.146.220/0001-44 C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME 5.964,66
16060002 2020 16/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE 11.146.220/0001-44 C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME 13.050,80
16060003 2020 16/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA DIVERSOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 143.546,02
15060002 2020 15/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID - 19) NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ***.650.413-** ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA 450,00
15060001 2020 15/06/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. 20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 178,90
12060001 2020 12/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 7.997,39
12060002 2020 12/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.654,89
12060003 2020 12/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 816,58
12060004 2020 12/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.771,20
11060002 2020 11/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3036 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 8.206,52
11060001 2020 11/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA TAMBOR E LONA SERV DE REVISÃO FREIO RECUP-DESEMPENHO MANGA DE EIXO SERV DE EMBUCHAMENTO GERAL) ORC 3036 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 4.195,00
10060001 2020 10/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 1.890,00
10060002 2020 10/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. 20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 414,81
10060003 2020 10/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI. 20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 414,81
10060004 2020 10/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE PLANALTO, PACOTI - CE. 14.929.252/0001-04 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA - CAU 97,95
09060002 2020 09/06/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMPUTAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. 19.603.291/0001-30 A N VASCONCELOS JUNIOR - ME 4.560,00
09060003 2020 09/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3013 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 3.066,91
09060001 2020 09/06/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI. 20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 414,81
09060004 2020 09/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 3013 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 4.726,00
09060005 2020 09/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 07.346.638/0001-28 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE D 52,24
08060002 2020 08/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 10.588,00
08060003 2020 08/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 10.871,00
08060004 2020 08/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 9.539,70
08060005 2020 08/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 6.603,90
08060006 2020 08/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 237,60
08060007 2020 08/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 344,40
08060010 2020 08/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 2943 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 571,25
08060011 2020 08/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS OSJ 5689, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.244,00
08060013 2020 08/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 3005 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.074,95
08060014 2020 08/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2944 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 496,07
08060015 2020 08/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 166,91
08060016 2020 08/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.005,91
08060017 2020 08/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.198,13
08060018 2020 08/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.046,85
08060019 2020 08/06/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 687,89
08060020 2020 08/06/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.451,50
08060021 2020 08/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 1.987,60
08060001 2020 08/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 871,00
08060008 2020 08/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.000,00
08060009 2020 08/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NECESSÁRIAS AS ADEQUAÇÕES DOS LANÇAMENTOS E PUBLICIDADE DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A AÇÃO DE COMBATE AO COVID-19. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. 35.055.771/0001-60 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 1.125,00
08060012 2020 08/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( RETIFICA DE CABEÇOTE ) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.100,00
05060001 2020 05/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 32.235.833/0001-28 YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME 760,50
05060002 2020 05/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA OSJ 5689, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 2738 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 349,25
05060003 2020 05/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 33.736.177/0001-00 ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA 6.000,00
04060001 2020 04/06/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 185,31
03060001 2020 03/06/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 84,00
03060004 2020 03/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2798 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 508,49
03060002 2020 03/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. 17.740.897/0001-92 FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS 155,00
03060003 2020 03/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( REPARO CAIXA DE MARCHA) ORC 2739 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.100,00
02060002 2020 02/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 2.926,00
02060003 2020 02/06/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 2.968,00
02060001 2020 02/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA PARA ESTUDO DE SOLO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES DA CRECHE DO PLANALTO, DO PROGRAMA PROINFÂNCIA TIPO 1, NA SEDE DE NOSSO MUNICÍPIO. 34.746.608/0001-81 ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 3.300,00
02060004 2020 02/06/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 1.010,00
01060080 2020 01/06/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 80.000,00
01060079 2020 01/06/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 200.000,00
01060081 2020 01/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 50.000,00
01060082 2020 01/06/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 50.000,00
01060003 2020 01/06/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 4.334,00
01060004 2020 01/06/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 8.668,00
01060005 2020 01/06/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 11.346,00
01060006 2020 01/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 7.564,00
01060007 2020 01/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079(VOLKWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 13.002,00
01060008 2020 01/06/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FRUTAS, DESTINADOS PARA O KIT LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 23.584.940/0001-70 VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP 2.208,20
01060028 2020 01/06/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 578,11
01060029 2020 01/06/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 740,68
01060030 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.858,71
01060031 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.069,96
01060032 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.077,24
01060033 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 199,71
01060034 2020 01/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 6.190,13
01060035 2020 01/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 121,49
01060036 2020 01/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 213,85
01060037 2020 01/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 958,67
01060038 2020 01/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.561,86
01060039 2020 01/06/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 818,58
01060041 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2844 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.222,17
01060042 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3006 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 482,07
01060043 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 5.875,00
01060044 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.660,00
01060045 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 2739 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.685,49
01060046 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA OSJ 5689, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORC 2945 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 265,03
01060048 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 666,87
01060049 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA PMR 4714, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.23.1 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.660,00
01060051 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3011 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.200,00
01060053 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO Nº 2939 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 571,25
01060056 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2974 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.373,34
01060057 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS - POT 2439 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ. ORÇAMENTO Nº 3008 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 647,40
01060058 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA POF-8824, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO NO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3009 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 448,20
01060059 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2942 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 227,20
01060083 2020 01/06/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 933,75
01060093 2020 01/06/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DIVERSOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.688,03
01060002 2020 01/06/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JOÃO PAULO GOMES DE SOUSA, FALECIDO NO DIA 31 DE MAIO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE COLINA ? ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO 17.350.451/0001-51 FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME 1.227,60
01060086 2020 01/06/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.041.873-** FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM 1.350,00
01060087 2020 01/06/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.041.873-** FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM 1.350,00
01060088 2020 01/06/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DANIELLE LOPES DOS SANTOS, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.234.283-** FRANCISCO VALDEVAN SOARES DOS SANTOS 900,00
01060089 2020 01/06/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ILANA PAULA ALVES DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.000.453-** MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS 1.050,00
01060090 2020 01/06/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.000.453-** MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS 1.500,00
01060091 2020 01/06/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE JUNHO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.703.173-** MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA 1.050,00
01060092 2020 01/06/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, JUNHO DO CORRENTE ANO. ***.172.973-** MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL 300,00
01060009 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 09(24H), 16(24H), 17(24H), 23(24H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.440.043-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO 2.250,00
01060010 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(24H), 05(12H), 12(12H), 19(12H), 22(12H), 26(12H), DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.168.473-** RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO 1.275,00
01060011 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 04(12H), 06(12H), 11(24H), 12(12HD), 13(24H), 14(12HD), 15(12HD), 20(12H), 24(24H), 27(12H), 29(12H) DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.683.863-** NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO 2.850,00
01060012 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H), 08(12H), 14(12H), 21(12H), 28(12H), 30(12HD) E 31(24H) DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.577.753-** AMANDA AVELINO FERREIRA 1.500,00
01060013 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30(12HN), DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.896.193-** LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS 225,00
01060014 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 10(24H), 15(12H), DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.245.903-** RARILENE MARTINS DA SILVA 675,00
01060015 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.477.313-** GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO 7.200,00
01060016 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.464.888-** THOMAS GREGORY 9.000,00
01060017 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.325.853-** FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA 3.600,00
01060018 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02,03,04,05,11,12,16,17,18,19,25,26,30 E 31 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.705.053-** FRANCISCO FRAGA PEREIRA 25.200,00
01060019 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07, 23 E 24 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.145.693-** ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR 5.400,00
01060020 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 21 E 28 DE MAIO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.973.723-** LUCAS SOARES COELHO MARROCOS 5.400,00
01060001 2020 01/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE 2 CV 380V TRIFÁSICO DESTINADO A COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 13.004.656/0001-24 RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA - ME 760,00
01060022 2020 01/06/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA NOS COMPUTADORES DO PAÇO MUNICIPAL, AMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 4.000,00
01060023 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DA BOMBA D'GUA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DO TENSOR TROCA DA BASE SUPERIOR E INFERIOR DO MOTOR SERVIÇO DE ARREFECIMENTO SERVIÇO DE MONTAGEM DO MOTOR REGULAGENS DE LONAS DE FREIO TROCA DOS BATEDORES DIANT TROCA DAS BANDEJAS DIANT COM PIVO TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO TROCA DAS BARRAS DE DIREÇÃO E TROCA DOS COXIM DO AMORTECEDOR ) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.286,80
01060024 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV TROCA DA BASE DA CAIXA DE MARCHAS TROCA DA CORREIA DENTADA COM TENSOR TROCA DA CORREIA POLI V TROCA DA BORRACHA DE FIXAÇÃO DO ESCAPE SERVIÇO DE ARREFECIMENTO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 643,40
01060025 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA SAPATA LAD DIREITO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO REGULAGEM DE LONAS FREIO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 257,36
01060026 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( REGULAGENS DE LONA FREIO SERVIÇO DE ARREFECIMENTO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 128,68
01060027 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DAS SONDA LAMBIDA TROCA DOS DISCOS DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 386,04
01060040 2020 01/06/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 17.411.427/0001-85 SESCONTI SERVICOS LTDA 2.026,36
01060047 2020 01/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 19.200,00
01060050 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( GUINCHO REBOQUE) ORC 3011 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 875,00
01060052 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO DE SOLDA BRANCA) ORC. 2810 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 480,00
01060054 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3106, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO DE SOLDA BRANCA) ORC. 2812 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 480,00
01060055 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 2974 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 5.190,00
01060061 2020 01/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 29.986.889/0001-00 GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS 3.500,00
01060060 2020 01/06/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 29.986.889/0001-00 GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS 2.500,00
01060062 2020 01/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA DIRF 2020 ANO CALENDARIO 2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 23.696.715/0001-26 RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 3.000,00
01060063 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 09(NOVE) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 4.410,00
01060064 2020 01/06/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 17.411.427/0001-85 SESCONTI SERVICOS LTDA 5.389,10
01060065 2020 01/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 7.800,00
01060067 2020 01/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 19.200,00
01060068 2020 01/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 7.800,00
01060069 2020 01/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 43.800,00
01060070 2020 01/06/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 53.550,00
01060071 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORC 2748 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 258,68
01060072 2020 01/06/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 49.800,00
01060073 2020 01/06/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 19.200,00
01060074 2020 01/06/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 7.800,00
01060075 2020 01/06/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 15.600,00
01060076 2020 01/06/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 19.200,00
01060077 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 22.400,00
01060078 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 9.100,00
01060084 2020 01/06/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AOS CONSELHOS ESCOLARES NA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS DOS CNPJ, MUDANÇA DOS RESPONSAVEIS ( DBE), EXECUÇÃO E PROCESSAMENTO DE DCTF, GFIP, PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E PROCURADORIA NACIONAL DA FAZENDA - PGFN, ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES E DEMAIS ATOS REFERENTES AOS CONSELHOS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 35.060.861/0001-40 GEYDSON CAVALCANTE ALVES 16.000,00
01060085 2020 01/06/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. 11.825.802/0001-57 INSTITUTO FENACON 355,00
01060094 2020 01/06/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 690,00
01060066 2020 01/06/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM COMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 0050098-23.2020.8.06.0138 DESPACHADO PELO JUIZ ROBERTO NOGUEIRA FEIJO. 09.444.530/0001-01 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ/COMARCA DE 16.200,00
01060021 2020 01/06/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO EM ANEXO. 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 144.812,51
29050002 2020 29/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 32.235.833/0001-28 YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME 5.739,83
29050003 2020 29/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EQUIPE DE APOIO NO MÊS DE MAIO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS INSTALADAS NAS ENTRADAS DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 2.800,00
29050001 2020 29/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. ***.215.941-** RAFAEL LAHERA FIGUEREDO 1.300,00
29050004 2020 29/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (PULVERIZADOR) E (ATOMIZADOR) DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO SETOR, COMO BLOQUEIO PARA CONTROLE DAS ARBOVIROSES, NEBULIZAÇÃO, DESINFECÇÃO ENTRE OUTROS. 09.317.360/0001-96 J. E DA SILVA SERVIÇOS 5.500,00
27050001 2020 27/05/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 138,20
26050002 2020 26/05/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 148,99
26050001 2020 26/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 949,00
25050001 2020 25/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 4.680,00
22050001 2020 22/05/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03.21.7 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 282,00
21050002 2020 21/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 6.576,25
21050003 2020 21/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 809,00
21050004 2020 21/05/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.034,34
21050005 2020 21/05/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 695,86
21050006 2020 21/05/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 465,60
21050007 2020 21/05/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.767,14
21050009 2020 21/05/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.038,24
21050001 2020 21/05/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: VANDA MARIA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 21 /05/2020., RESIDENTE NO ENDEREÇO: ALTO BELA VISTA - CENTRO DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO 17.350.451/0001-51 FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME 1.336,80
21050008 2020 21/05/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE UTILIZADOS NOS EVENTOS DE ORDEM DE SERVIÇO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE LIGAM AS COMUNIDADES DE MACAPÁ, SANTA MARIA E BONFIM,TUDO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE. 10.587.062/0001-03 F C CUNHA RUFINO - ME 3.000,00
20050001 2020 20/05/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 467,69
19050001 2020 19/05/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 750,61
19050002 2020 19/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 07.405.331/0001-50 WERBENIA AMED DA SILVA -ME 35.006,28
18050002 2020 18/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.687,04
18050003 2020 18/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.766,77
18050004 2020 18/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.030,45
18050005 2020 18/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 550,58
18050001 2020 18/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM AS OBRAS DE CALÇAMENTO SENDO REALIZADAS NA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 29.421.445/0001-27 J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI 60.465,29
15050001 2020 15/05/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 15.947,75
15050002 2020 15/05/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICOS ESPECIALIZADO COMPREENDENDO A ANALISE DE ROTINAS DAS DESPESAS COM FLUXOGRAMA E PROCEDIMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS MUNICIPAIS, NAS ATIVIDADES , ORÇAMENTO E ACOMPANAHMENTO EM ESTREITA ARTICULAÇÃO COM AS UNIDADES CENTRAIS DAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA. 14.800.637/0001-77 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 3.500,00
14050001 2020 14/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 2.489,48
14050004 2020 14/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 236 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS, DESENTUPIMENTOS DE ESGOTO DURANTE O REFERENTE MÊS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 3.304,00
14050002 2020 14/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. 13.704.731/0001-60 A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 2.082,24
14050005 2020 14/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES DA QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS, DESENTUPIMENTOS DE ESGOTO DURANTE O REFERENTE MÊS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 1.080,00
14050003 2020 14/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 122 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS, DESENTUPIMENTOS DE ESGOTO DURANTE O REFERENTE MÊS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 2.196,00
13050003 2020 13/05/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 81,09
13050001 2020 13/05/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRETE, VEÍCULO TIPO CAMINHÃO/CAR. ABERTA M. BENZ/ ACCELO 815 COM A PLACA OUB-7291, DESIGNADO DE 02 MUDANÇAS PARA AS SENHORAS FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO COM SAÍDA AREIAS COM DESTINO HIDROLÂNDIA E MARIA IVANI GOMES DOS SANTOS CAETANO, SAÍDA PACOTI DESTINO A FORTALEZA COM MOTORISTA E DEMAIS DESPESAS POR CONTA DO CONTRATADO. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ***.318.923-** CARLOS JOSE DE OLIVEIRA 1.700,00
13050002 2020 13/05/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03.21.7 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 282,00
12050003 2020 12/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 33.736.177/0001-00 ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA 4.000,00
12050004 2020 12/05/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE ROSAURIA DA SILVA BERNARDINO, FALECIDO NO DIA 12 DE MAIO DE 2020. RESIDENTE NA RUA 13 DE MAIO ? CENTRO DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. 17.350.451/0001-51 FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME 1.332,60
12050002 2020 12/05/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE: MARIA LORANY SOUSA LIMA, FALECIDA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2020. RESIDENTE NO ENDEREÇO: CONJUNTO PLANALTO CENTRO DE PACOTI-CE . FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO 17.350.451/0001-51 FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME 608,40
12050001 2020 12/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE) DAS MARGENS DAS DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 17.062,50
11050006 2020 11/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. 13.704.731/0001-60 A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 2.406,06
11050005 2020 11/05/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 219,38
11050004 2020 11/05/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 158,04
11050007 2020 11/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 1.008,00
11050008 2020 11/05/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 456,44
11050003 2020 11/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.087,21
11050002 2020 11/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 624,63
11050001 2020 11/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 4.580,88
08050005 2020 08/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.05.04.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 3.566,00
08050004 2020 08/05/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.096,03
08050003 2020 08/05/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 222,36
08050002 2020 08/05/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.088,61
08050001 2020 08/05/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 336,17
08050006 2020 08/05/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E LEVANTAMENTO DE DADOS E ORIENTAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS ATINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. 14.800.637/0001-77 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 3.500,00
07050001 2020 07/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. COMPLEMENTO AO EMPENHO 13010006 00.185.885/0001-40 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI 6.500,00
07050005 2020 07/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 121,87
07050004 2020 07/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.022,13
07050003 2020 07/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.270,14
07050002 2020 07/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.604,24
06050002 2020 06/05/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. 10.468.125/0001-02 ROBSON MARCIO GOMES ROQUE 5.400,00
06050001 2020 06/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 282,00
05050006 2020 05/05/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 13.002,00
05050005 2020 05/05/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-83174(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 9.455,00
05050004 2020 05/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME 7.500,00
05050003 2020 05/05/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 19.988,40
05050002 2020 05/05/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 13.296,60
05050001 2020 05/05/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 13.142,40
05050007 2020 05/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EQUIPES DE APOIO, DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO 01 A 30 DE MAIO DE 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 10.587.062/0001-03 F C CUNHA RUFINO - ME 14.400,00
05050008 2020 05/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS NO PERIODO 01 A 30 DE MAIO DE 2020, EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 10.190.216/0001-10 FH EVENTOS EIRELLI - ME 16.995,00
05050009 2020 05/05/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 8.300,00
04050023 2020 04/05/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 304,96
04050013 2020 04/05/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA UTILIZAREM DURANTE ESSE PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19. 05.549.656/0001-81 GERMANO BARROS SANTANA - ME 6.193,00
04050011 2020 04/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.924,44
04050010 2020 04/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 401,85
04050009 2020 04/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 144,07
04050008 2020 04/05/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 13.002,00
04050005 2020 04/05/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 331,31
04050004 2020 04/05/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2815 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 577,62
04050001 2020 04/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2546 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.590,25
04050007 2020 04/05/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 449,20
04050002 2020 04/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARA SEMI FACIAL DE TECIDO TIPO MALHA CAMADA DUPLA PIPO FIO 30, MODELO BICO DE PAPAGAIO COM ELÁSTICO NAS LATERAIS TIPO POLIÉSTER 5MM EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 07.405.331/0001-50 WERBENIA AMED DA SILVA -ME 34.800,00
04050022 2020 04/05/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 07.258.970/0001-30 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN 20.000,00
04050020 2020 04/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 3º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE MAIO DE 2020. 07.258.970/0001-30 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN 20.712,00
04050019 2020 04/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 07.258.970/0001-30 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN 20.000,00
04050006 2020 04/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID - 19) NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ***.650.413-** ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA 280,00
04050021 2020 04/05/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. 07.258.970/0001-30 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN 23.288,00
04050018 2020 04/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. 35.055.771/0001-60 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 18.000,00
04050017 2020 04/05/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVI DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 35.055.771/0001-60 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 11.830,00
04050016 2020 04/05/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 35.055.771/0001-60 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 7.875,00
04050015 2020 04/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 155.400,00
04050014 2020 04/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 35.055.771/0001-60 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 7.875,00
04050012 2020 04/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 3.200,00
04050003 2020 04/05/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO 160 CC, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 1.300,00
01050017 2020 01/05/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA 150.000,00
01050018 2020 01/05/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 40.000,00
01050014 2020 01/05/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 596,54
01050001 2020 01/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.349,29
01050013 2020 01/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 06, 07, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27 E 28 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.705.053-** FRANCISCO FRAGA PEREIRA 21.600,00
01050012 2020 01/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.325.853-** FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA 3.600,00
01050011 2020 01/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.464.888-** THOMAS GREGORY 8.100,00
01050010 2020 01/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 08, 15, 22, 25, 26 E 29 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.477.313-** GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO 12.600,00
01050009 2020 01/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(24H), 09(12HD), 18(24H), 25(24H) DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.440.043-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO 1.575,00
01050008 2020 01/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12H), 10(12HD), 14(12H), 19(12HD), 21(24H), 28(12H) DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.168.473-** RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO 1.350,00
01050007 2020 01/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(12H), 03(12H), 05(24H), 08(12H), 15(12H), 22(12H), 29(12H) DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.288.283-** NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES 1.425,00
01050006 2020 01/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12HN), 12(24H), 16(12H), 23(12H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.577.753-** AMANDA AVELINO FERREIRA 1.275,00
01050005 2020 01/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12H), 10(12H), 13(12H), 20(12H), 26(24H), 27(12H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.896.193-** LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS 1.275,00
01050004 2020 01/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11(24H), 17(23H), 19(12HD), 24(12H), DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.683.863-** NAYARA RAPHAELA FIDELIS COSMO 1.125,00
01050003 2020 01/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 23 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.777.903-** MARIA CLARA BORIS COSTA 3.600,00
01050002 2020 01/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 30 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.145.693-** ANTONIO GILVAN TEIXEIRA JUNIOR 1.800,00
01050020 2020 01/05/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE JINGLE E DESIGNER DE MATERIAL PUBLICITARIO ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 33.416.803/0001-80 DOMINGOS AGUEDO BARBOSA DE SOUSA 4.500,00
01050019 2020 01/05/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. 29.986.889/0001-00 GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS 2.500,00
01050021 2020 01/05/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE RAIS 2020 E RATIFICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PACOTI. 23.696.715/0001-26 RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 10.000,00
01050022 2020 01/05/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E RETIFICAÇÕES DE RAIS REFERENTE AO ANO DE 2020 DA PREFEITURA MUNICIPAL E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI. 23.696.715/0001-26 RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 10.000,00
01050023 2020 01/05/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA REMOTO COM ABERTURAS E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO EXTERNO AO SISTEMA CONTABIL, SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL E SISTEMA DO FLUXUS, ATRAVES DE IP FIXO PARA TODAS AS SECRETARIAS. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 4.500,00
01050024 2020 01/05/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO, CONFERÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO DOS DADOS DO DCA ? DECLARAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, VISANDO GARANTIR REGULARIDADE COM O PORTAL SICONFI ?SISTEMADE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FISCAIS DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. 29.992.792/0001-00 VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 4.300,00
01050025 2020 01/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA DIRF 2020 DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 23.696.715/0001-26 RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 3.000,00
01050026 2020 01/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CAPAS DE PROCESSOS, LÂMINAS (DEGUE) E SACOLAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACOTI. 29.986.889/0001-00 GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS 6.000,00
01050016 2020 01/05/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 1.000,00
01050015 2020 01/05/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.28.1, REFERENTE A 1º MEDIÇÃO EM ANEXO. 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 167.490,58
30040003 2020 30/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 776,98
30040002 2020 30/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 374,36
30040001 2020 30/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.513,37
29040001 2020 29/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO MÉDICO RAFAEL LAHERA FIGUEREDO, RMS 2300265, CPF 066.215.941-19 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDO AO MUNICÍPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. ***.215.941-** RAFAEL LAHERA FIGUEREDO 1.300,00
28040002 2020 28/04/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 134,77
28040001 2020 28/04/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 871,00
27040007 2020 27/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 117,92
27040006 2020 27/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 994,22
27040003 2020 27/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 3.808,00
27040002 2020 27/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE LUVAS, MASCARAS DE TECIDO, ÁLCOOL EM GEL, BORRIFADOR, DETERGENTE E AGUA SANITÁRIA, MATERIAL PARA MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A EPIDEMIA DO COVID-19 NO MUNICÍPIO. 05.549.656/0001-81 GERMANO BARROS SANTANA - ME 5.690,40
27040001 2020 27/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 05.964.983/0001-08 D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 20.283,38
27040005 2020 27/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DO AGREGADO COMPLETO TROCA DE VELA CABO DE VELA TROCA BARRA DE DIREÇÃO TROCA TERMINAL DE DIREÇÃO TROCA KIT DE EMBREAGEM TROCA DOS DISCOS DE FREIO TROCA DE OLEO TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA POLI V TROCA DA CORREIA DO AR CONDICIONADO TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.093,78
27040004 2020 27/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 3.300,00
24040001 2020 24/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO ÁS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 15.535.254/0001-81 CLAUDIANA SANTOS ME 5.250,00
24040002 2020 24/04/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PACOTI. 20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 380,90
22040009 2020 22/04/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.069,18
22040008 2020 22/04/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 325,90
22040007 2020 22/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 10.495.121/0001-05 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L 1.983,00
22040005 2020 22/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTE QUALITATIVO PARA DETECÇÃO DAS FRAÇÕES IGG E IGM DO CORONAVÍRUS, EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19, NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ME 11.250,00
22040001 2020 22/04/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEICULO MODELO VW 26.280 PLACA PMO-5099 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 40.151,27
22040003 2020 22/04/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.692,39
22040002 2020 22/04/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 647,82
22040004 2020 22/04/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO MODELO VW 26.280 PLACA PMO-5099 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 8.470,00
22040006 2020 22/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO DESTINADO AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS COVID-19, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 10.495.121/0001-05 VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L 2.450,00
20040007 2020 20/04/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 524,98
20040006 2020 20/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 147,96
20040005 2020 20/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.089,13
20040004 2020 20/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.096,03
20040003 2020 20/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.939,22
20040002 2020 20/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2489 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 397,44
20040001 2020 20/04/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME LICITAÇÃO2019.10.10.1-IL E CONTRATO2019.10.10.8. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 112,30
17040002 2020 17/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 421,51
17040001 2020 17/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 595,20
16040001 2020 16/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA DIETA ENTERAIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA DOAÇAO AO SR JOSE FRANCISCO NOBRE LUZ POIS O MESMO NECESSITA COM URGÊNCIA DEVIDO AOS EFEITOS COLATERAIS CAUSADOS PELO TRATAMENTO ONCOLÓGICO CONFORME ATESTO EM ANEXO NO PROCESSO. 26.383.168/0002-06 PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP 1.976,40
16040002 2020 16/04/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TECNICA FINANCEIRA E DE GESTÃO NA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS BEM COMO ORIENTAÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AS AÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. 14.800.637/0001-77 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 3.850,00
15040001 2020 15/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2424 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 801,67
14040001 2020 14/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 08.732.993/0001-06 D P BARBOSA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA 2.396,90
13040010 2020 13/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO NISSAN MACH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.660,00
13040009 2020 13/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 816,23
13040008 2020 13/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 48,28
13040007 2020 13/04/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 112,30
13040006 2020 13/04/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.440,03
13040004 2020 13/04/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 120,06
13040003 2020 13/04/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 6.488,56
13040002 2020 13/04/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 06.012.849/0001-61 CLARUS COMERCIO DE EPI?S E FERRAMENTAS LTDA 1.896,30
13040001 2020 13/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 DE ABRIL DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.957.334-** EDINALDO FERREIRA DA SILVA FILHO 3.600,00
13040011 2020 13/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DO KIT CORREIA DENTADA TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONAS DE FREIO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 643,40
13040005 2020 13/04/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 180,00
10040003 2020 10/04/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME LICITAÇÃO2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 330,62
10040002 2020 10/04/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 395,54
10040001 2020 10/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID - 19) NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ***.650.413-** ANTONIO JOSE BRASILIANO DA SILVA 745,00
09040006 2020 09/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS - PMR 4714 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2580 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 318,55
09040005 2020 09/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS - POY 2439 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2579 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 297,46
09040004 2020 09/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2577 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 349,32
09040003 2020 09/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS - POF 8824 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2578 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 202,92
09040002 2020 09/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2398 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 269,50
09040007 2020 09/04/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA CIVIL, COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.08.2. 33.677.222/0001-00 G. A. MENDONÇA FILHO CONSTRUÇÕES - ME 32.400,00
09040001 2020 09/04/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO DE ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PACOTI CE, ESPECIFICAMENTE NOS TRECHOS QUE COMPREENDEM BOA VISTA AO ROLADOR , SANTO ANTONIO A TIMBAÚBA, TIMBAÚBA A SERRA VERDE E BELÉM A MACAPÁ, CONFORME ANEXO. 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 14.940,00
08040004 2020 08/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACAS - PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2411 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 695,17
08040003 2020 08/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.967,68
08040002 2020 08/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.881,21
08040001 2020 08/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.303,37
07040003 2020 07/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACAS - OSJ 5689 , PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2410 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 268,87
07040002 2020 07/04/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (20 PNEUS 1000/20) -20 PROTETOR /20 - 20 CÂMARA DE AR 1000/20) UTILIZADOS NOS VEÍCULOS CAÇAMBA PLACA PMO - 5099 E CAMINHÃO PIPA PLACA PNG - 5228 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI - CE 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 45.030,00
07040001 2020 07/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.555,00
06040015 2020 06/04/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE,TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES. 12.020.034/0001-27 JOABY GARCIA MARTINS 400,00
06040012 2020 06/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2547 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 599,50
06040010 2020 06/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO AMAROK DE PLACAS - PNH 3293 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2548 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 5.080,81
06040009 2020 06/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS - PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2423 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 361,65
06040008 2020 06/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2381 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 492,80
06040007 2020 06/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS - OIK 31306, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2380 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 492,80
06040006 2020 06/04/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 84,00
06040005 2020 06/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55 R16. DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. VEICULO: FIAT/SIENA ESSENCE PLACA: PMS 1135 RENAVAM N° 153031. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.848,00
06040004 2020 06/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO AMBULÂNCIA SPLINTER SEMI-UTI DE PLACAS POY 2439 E VEICULO FIAT MOBI DE PLACA PMN 6838 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 30.435.470/0001-49 A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 490,00
06040003 2020 06/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. 13.704.731/0001-60 A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 4.168,56
06040002 2020 06/04/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 924,00
06040001 2020 06/04/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 756,00
06040014 2020 06/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DO KIT DE EMBREAGEM TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR MONTAGEM MOTOR DE ARRANQUE TROCA SUPORTE BARRA TENSOR DIANT TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 965,10
06040013 2020 06/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONTRATO 2020.01.06.4 ORÇAMENTO 2547 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.628,05
06040011 2020 06/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO 2548 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 7.460,00
03040002 2020 03/04/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, VEICULOS ESSES ENCONTRA-SE PARADOS MAS PRECISA SER LUBRIFICADO PARA NAO DANIFICAREM. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 2.090,00
03040001 2020 03/04/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.4. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 180,00
02040001 2020 02/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS - PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2399 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 625,80
02040004 2020 02/04/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACOTI. 14.800.637/0001-77 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 4.100,00
02040003 2020 02/04/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. 13.661.618/0001-44 W7 INFORMATICA LTDA 4.000,00
02040002 2020 02/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 2.940,00
01040030 2020 01/04/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 40.000,00
01040029 2020 01/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS - POT 3469 PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2400 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 144,50
01040028 2020 01/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.23.1 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.660,00
01040026 2020 01/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS - POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.4. ORÇAMENTO Nº 2409 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 4.819,83
01040023 2020 01/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 211,74
01040022 2020 01/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 364,26
01040021 2020 01/04/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 106,02
01040020 2020 01/04/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.182,16
01040019 2020 01/04/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 426,42
01040018 2020 01/04/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.898,87
01040005 2020 01/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 4.499,90
01040004 2020 01/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 3.682,00
01040003 2020 01/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 672,00
01040002 2020 01/04/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 422,07
01040001 2020 01/04/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME LICITAÇÃO2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 265,05
01040035 2020 01/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ELANA PEREIRA DE SOUSA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.237.273-** MARIA ROGISLAURA PAZ BEZERRA 750,00
01040034 2020 01/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503-36, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.675.133-** MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA 900,00
01040033 2020 01/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE ABRIL A JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016 ***.900.603-** JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO 900,00
01040032 2020 01/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.900.603-** JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO 750,00
01040031 2020 01/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. VIRGÍNIA SOUSA PEREIRA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.085.373-** PALOMA INGRIDY CELESTINO DE SOUSA 600,00
01040025 2020 01/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.831.233-** RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA 900,00
01040024 2020 01/04/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 01 DE ABRIL Á 30 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.615.513-** ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA 900,00
01040017 2020 01/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 30 E 31 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.705.053-** FRANCISCO FRAGA PEREIRA 27.000,00
01040016 2020 01/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.325.853-** FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA 3.600,00
01040015 2020 01/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 20 E 27 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.464.888-** THOMAS GREGORY 5.400,00
01040014 2020 01/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.477.313-** GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO 7.200,00
01040013 2020 01/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 12 E 26 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.048.923-** LEONARDO CARNEIRO SOUSA 3.600,00
01040012 2020 01/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.441.113-** JULIANA PONTE ALVES 1.800,00
01040011 2020 01/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12HN), 14(12HN), 19(12HD), 21(24H), 28(24H), 29(12H) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.440.043-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO 1.800,00
01040010 2020 01/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 03(12HN), 10(12HN), 17(12HN), 24(12HN), 27(12HN), 31(12HN) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.168.473-** RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO 1.425,00
01040009 2020 01/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(12H), 11(12H), 13(12H), 15(24H), 18(12H), 23(12HD), 25(12H) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.288.283-** NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES 1.425,00
01040008 2020 01/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12H), 06(12H), 08(24H), 12(12H), 19(12H), 26(12H) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.577.753-** AMANDA AVELINO FERREIRA 1.350,00
01040007 2020 01/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12H), 16(12H), 20(12H), 22(24H), 23(12H), 30(12H), DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.896.193-** LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS 1.425,00
01040006 2020 01/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07(12HD), 14(12HD), 29(12HD) DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.826.783-** KRYSNA FELIX ARAUJO 675,00
01040037 2020 01/04/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA IMPLEMENTAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PACOTI - CE PARA AÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS DOS USUARIOS E BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE APOIO A CRIANÇAS, JOVENS, GRUPOS DE GESTANTES E GRUPOS DE IDOSOS. 14.800.637/0001-77 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 4.800,00
01040036 2020 01/04/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES DA CRECHE DE GRANJA E PLANALTO DO MUNICIPIO DE PACOTI. 01.718.804/0001-93 ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO CEARA 94,08
01040027 2020 01/04/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACAS POZ 9250, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ORÇAMENTO 2409 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 10.395,00
31030001 2020 31/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO DA ESTRADA VICINAL CONECTANDO A CE - 065 A COMUNIDADE DE MACAPÁ LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 11.502.581/0001-86 J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI 162.317,68
30030010 2020 30/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL E MASCARAS, DESTINADO A PREVENÇÃO DE CONTAGIO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 33.736.177/0001-00 ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA ALVES E LIMA LTDA 1.640,00
30030008 2020 30/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 127,22
30030007 2020 30/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.084,71
30030006 2020 30/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.523,60
30030005 2020 30/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.906,77
30030003 2020 30/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO VEICULAR PARA ATENDER AS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 3.613,81
30030001 2020 30/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.479,38
30030004 2020 30/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.534.663-** DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE 3.600,00
30030009 2020 30/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 3.915,00
30030002 2020 30/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 7.463,44
27030007 2020 27/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 1.874,25
27030005 2020 27/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 7.100,51
27030003 2020 27/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 3.348,90
27030002 2020 27/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.092,99
27030006 2020 27/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA HYC-7912, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 5.790,60
27030004 2020 27/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 16.020,66
27030001 2020 27/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.222,46
26030001 2020 26/03/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 11.473,52 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO 2.294,70 VALOR TOTAL 2.294,70 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 17.411.427/0001-85 SESCONTI SERVICOS LTDA 2.294,70
25030001 2020 25/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 11.346,00
24030005 2020 24/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 41.075,00
24030003 2020 24/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 525,00
24030001 2020 24/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317 (MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 985,82
24030010 2020 24/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMATICA NA DIGITALIZAÇÃO, REPROGRAFIA E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 14.800.637/0001-77 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 9.810,00
24030009 2020 24/03/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. 14.800.637/0001-77 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 9.810,00
24030008 2020 24/03/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMATICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMAS AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE PACOTI. 14.800.637/0001-77 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 20.025,00
24030007 2020 24/03/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.05.29.1-PP. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.03.21.7 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 235,00
24030006 2020 24/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PROSSEGUIMENTO LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.02.19.1. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.942,00
24030004 2020 24/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.585,00
24030002 2020 24/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 11.130,82
23030011 2020 23/03/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 481,36
23030010 2020 23/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 16.487,34
23030009 2020 23/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.656,45
23030008 2020 23/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 13.002,00
23030007 2020 23/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 13.002,00
23030006 2020 23/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-2649(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.20.1. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 12.150,00
23030004 2020 23/03/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRASPORTE PERTENCENTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 50,89
23030003 2020 23/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 300,83
23030002 2020 23/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.456,66
23030001 2020 23/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 5.816,60
23030013 2020 23/03/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DE SIM/TCE. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. 14.800.637/0001-77 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 18.225,00
23030012 2020 23/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCE GERADOS NO EXERCÍCIO DE 2020, COM ALOCAÇÃO DE TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA SUPORTE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.03.16.4 14.800.637/0001-77 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 18.810,00
23030005 2020 23/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 3.493,66
20030001 2020 20/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% 700.000,00
20030009 2020 20/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 351,76
20030008 2020 20/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.545,60
20030007 2020 20/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.174,17
20030006 2020 20/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 5.948,65
20030005 2020 20/03/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE TUDO CONFORME LICITAÇÃO:2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 407,53
20030004 2020 20/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 753,70
20030003 2020 20/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.207,77
20030002 2020 20/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 157 REFEIÇOES NO PERÍODO DE 20/03/2020 A 30/03/2020 DESTINADAS À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 2.198,00
18030002 2020 18/03/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 185,12
18030001 2020 18/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 19 DE MARÇO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.252.243-** ISADORA RODRIGUES DA COSTA 1.800,00
17030001 2020 17/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LIMPEZA COM PA ENCHEDEIRA PARA LIMPEZA DO LIXAO DE BATURITÉ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ***.275.983-** JOSÉ LINDEOFABIO DE SOUZA 3.000,00
16030001 2020 16/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA APRECE, SESA E COSEMS PARA DISCUSSÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS. DE ACORDO COM PORTARIA 005/2020. ***.059.783-** VERUSKA MOURA FARIA 150,00
16030003 2020 16/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 E VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA POF 8824 , PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. 30.435.470/0001-49 A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 437,00
16030004 2020 16/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA AUTOMATIZADA ATRAVÉS DO SIM/TCM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DO CORRENTE ANO. 14.800.637/0001-77 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 22.950,00
16030002 2020 16/03/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO ? PREGÃO PRESENCIAL N°2020.03.12.1-PP. NOS JORNAIS COM FINS AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE KIT CESTA BÁSICA, DESTINADAS A ADOÇÃO PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 974,50
13030002 2020 13/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE REDENÇÃO - CE, NOS DIAS 16, 17 E 18/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA NO MACIÇO DE BATURITÉ ? UNILAB, NO AUDITÓRIO BLOCO DIDÁTICO ? LIBERDADE. CONFORME PORTARIA Nº 021/2020. ***.250.053-** ICARO MARLEY CELESTINO DE SOUSA 135,00
13030001 2020 13/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE REDENÇÃO - CE, NOS DIAS 16, 17 E 18/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA NO MACIÇO DE BATURITÉ ? UNILAB, NO AUDITÓRIO BLOCO DIDÁTICO ? LIBERDADE. CONFORME PORTARIA Nº 020/2020. ***.889.833-** ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA 135,00
13030005 2020 13/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 15.535.254/0001-81 CLAUDIANA SANTOS ME 720,00
13030003 2020 13/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 200 QUENTINHAS DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA ARENA PACOTI FOLIA NO PERÍODO DO CARNAVAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 2.800,00
13030006 2020 13/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172(VOLKSWAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 7.913,82
13030004 2020 13/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.276,50
12030005 2020 12/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 12/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDOR DA SME, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO AUDITÓRIO VALMIR CHAGAS / FACED-UFC. CONFORME PORTARIA Nº 019/2020. ***.954.923-** FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO 90,00
12030003 2020 12/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACROPOLE. RUA GUILHERME MOREIRA, 330 ? BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA PSE DE MEDIA COMPLEXIDADE NOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE I E PEQUENO PORTE II. PORTARIA Nº 11/2020. ***.765.393-** CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA 300,00
12030002 2020 12/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACROPOLE. RUA GUILHERME MOREIRA, 330 ? BAIRRO DE FÁTIMA, FORTALEZA- CE. NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA PSE DE MEDIA COMPLEXIDADE NOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE I E PEQUENO PORTE II. PORTARIA Nº 10/2020. ***.511.803-** ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA 300,00
12030004 2020 12/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO DE PACOTI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 32.235.833/0001-28 YADA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME 2.469,02
12030007 2020 12/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020-CP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº 2018.03.21.3. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.512,50
12030006 2020 12/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.021,50
11030002 2020 11/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 12/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO AUDITÓRIO VALMIR CHAGAS / FACED-UFC, CONFORME PORTARIA Nº 016/2020. ***.889.833-** ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA 90,00
11030001 2020 11/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 13/03/2020, PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA PRAIA SUÍTES, SITO NA RUA BARÃO DE ARACATI, 94 ? PRAIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA Nº 017/2020. ***.889.833-** ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA 90,00
11030009 2020 11/03/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO O VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PACOTI. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 354,78
11030008 2020 11/03/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 551,52
11030007 2020 11/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.279,34
11030006 2020 11/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.6. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 16.526,84
11030005 2020 11/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 130,59
11030004 2020 11/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 6.234,95
11030003 2020 11/03/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE JOGO VÁLIDO PARA SEMIFINAL DA 9° TAÇA JACARECANGA DE FUTSAL. 08.719.781/0001-80 LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ 204,75
10030003 2020 10/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 10/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDOR DA SME, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ ? FEIC, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO, NA RUA MARECHAL DEODORO, 750. CONFORME PORTARIA Nº 015-B/2020. ***.954.923-** FRANCISCO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO 90,00
10030002 2020 10/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 10/03/2020, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO CEARÁ ? FEIC, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 015-A/2020. ***.247.903-** ELINA MARIA BATISTA DE SOUSA UCHOA 90,00
10030001 2020 10/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA/ ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SECRETÁRIOS. DE ACORDO COM PORTARIA 004/2020. ***.059.783-** VERUSKA MOURA FARIA 150,00
10030004 2020 10/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 100 QUENTINHAS DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES NA CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA ARENA PACOTI FOLIA NO PERÍODO DO CARNAVAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 1.400,00
09030005 2020 09/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE OFICINAS PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS CEARENSES 2020 . DE ACORDO COM PORTARIA 003/2020. ***.153.763-** LAYSIA MINELLY DUARTE SALES 90,00
09030004 2020 09/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE OFICINAS PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS CEARENSES 2020 . DE ACORDO COM PORTARIA 004/2020. ***.635.923-** CAROLINE BARBOSA LOURENÇO 90,00
09030003 2020 09/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE OFICINAS PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NOS MUNICÍPIOS CEARENSES 2020 . DE ACORDO COM PORTARIA 005/2020. ***.168.473-** RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO 90,00
09030001 2020 09/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE MPSUS - DIÁLOGOS SOBRE SAÚDE PÚBLICA. DE ACORDO COM PORTARIA 003/2020. ***.059.783-** VERUSKA MOURA FARIA 150,00
09030010 2020 09/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.347,68
09030009 2020 09/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.615,41
09030008 2020 09/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 5.049,60
09030007 2020 09/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 260,92
09030006 2020 09/03/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 202,89
09030002 2020 09/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 17.148.712/0001-55 JAKELINE PAULA DOS SANTOS - ME 7.784,00
06030001 2020 06/03/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR A FORTALEZA-CE NO DIA 09/03/2020, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO, A NOVA PREVIDÊNCIA NOS RPPS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO APRECE - RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA - FORTALEZA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. ***.639.013-** LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO 150,00
06030009 2020 06/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.846,16
06030008 2020 06/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 835,09
06030005 2020 06/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 2.620,70
06030002 2020 06/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: UNO MILLE, PLACA: OSG4672. PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2281 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.248,37
06030013 2020 06/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 1.874,97
06030012 2020 06/03/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 9.375,03
06030011 2020 06/03/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. 17.335.940/0001-34 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP 57.870,00
06030010 2020 06/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. 17.335.940/0001-34 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP 49.050,00
06030007 2020 06/03/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO GOVERNO REFERENTE AO MÊS 10/2019. DE ACORDO COM O CONTRATO 2019.06.13.8 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 180,00
06030006 2020 06/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, EM COMEMORAÇÃO AS ATIVIDADES SOCIAIS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ''CAFÉ COM ELAS'' REALIZADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 2.604,00
06030004 2020 06/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA E CORRETIVA NO VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2279 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 350,01
06030003 2020 06/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 17.335.940/0001-34 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP 68.700,00
05030002 2020 05/03/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE BASES DE DADOS URBANOS VOLTADOS A GESTÃO TERRITORIAL, FISCAL E TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 5.543,90 E DE ASSESSORIA NA ATUALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PUBLICO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE VALOR MENSAL DE RS 7.730,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. 14.800.637/0001-77 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 132.739,00
05030001 2020 05/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 1.710,00
04030001 2020 04/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/03/2020, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MYRA ELIANE, PARA TRATAR DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 2120 - SALA 504. ***.835.873-** FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 150,00
04030006 2020 04/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (KIT ESCOLAR, KIT PANELAS E COLCHONETES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANEXO DA CRECHE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME CONTRATO Nº 2020.03.03.1. 07.405.331/0001-50 WERBENIA AMED DA SILVA -ME 16.660,00
04030005 2020 04/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO À REPOSIÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 4.427,00
04030003 2020 04/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 924,00
04030002 2020 04/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 672,00
04030004 2020 04/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.2. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 555,25
03030006 2020 03/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 157 QUENTINHAS NO PERIDO DE 15/02/2020 A 20/03/2020 DESTINADO À ALIMENTAÇÃO DE COLABORADORES DOS TRABALHOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 2.198,00
03030003 2020 03/03/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)13 KG, PARA O USO DO CRAS, CONSELHO TUTELAR E PARA A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 168,00
03030001 2020 03/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO: GRAND SIENA DE PLACA: PMS1135, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. CONFORME O ORÇAMENTO DE N°2279 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.107,69
03030009 2020 03/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 445,00
03030008 2020 03/03/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA REGULARIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO CADASTRO DA DÍVIDA PÚBLICA (CDP), NO SISTEMA DE ANÁLISE DA DÍVIDA PÚBLICA (SADIPEM) CONFORME ART. 32, ART 48 DA LEI COMPLEMENTAR N 101, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE PACOTI. 14.800.637/0001-77 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 3.800,00
03030007 2020 03/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA VERIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO POR PARTE DOS SEUS COLABORADORES E DEMANDA POR PARTE DE SEUS USUARIOS COM ADEQUAÇÃO E APRIMORAMENTO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVA OPERACIONAIS INTERNAS E EXTERNAS REALIZADADE EM CADA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 14.800.637/0001-77 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 4.100,00
03030005 2020 03/03/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA FORMAÇÃO E CUSTEIO NO SEGURA SAFRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 01.612.452/0001-97 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA 4.641,00
03030004 2020 03/03/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA VEÍCULOS PEQUENOS E MEIO PORTE A GASOLINA, DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2019.06.17.9 17.740.897/0001-92 FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS 1.200,00
03030002 2020 03/03/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 04 (QUATRO) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 180,00
02030035 2020 02/03/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 35.000,00
02030053 2020 02/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE FORMAÇÕES, NOS DIAS 04, 05 E 06/03/2020, (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 378,00
02030021 2020 02/03/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE 01 UM BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE EM SEU FUNCIONAMENTO DIÁRIO, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 84,00
02030019 2020 02/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO, LUBRIFICANTES E ADITIVOS, DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. 30.435.470/0001-49 A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 328,00
02030010 2020 02/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 6.663,62
02030006 2020 02/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.6. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 6.909,99
02030005 2020 02/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 512,24
02030004 2020 02/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 326,80
02030003 2020 02/03/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 269,24
02030002 2020 02/03/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 79,12
02030001 2020 02/03/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 370,64
02030045 2020 02/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. JOÃO CLERTON FELIPE SOARES PORTADOR DO RG Nº 2001015090085 E CPF Nº006.499.483-00, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.041.873-** FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM 1.350,00
02030044 2020 02/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DO CARMO FELIPE SOARES PEREIRA PORTADORA DO RG Nº 3129696/96 E CPF Nº902261003-91, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.041.873-** FRANCISCA RODRIGUES BARROS LANDIM 1.350,00
02030039 2020 02/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA AURILENE FELIPE SOARES PORTADORA DO RG Nº 2018326779-0 E CPF Nº935.708.303-06, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.000.453-** MARIA ELIZABETH DA SILVEIRA SANTOS 1.500,00
02030038 2020 02/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA JAMILES AMÂNCIO RODRIGUES PORTADORA DO RG Nº 2006005251265 E CPF Nº 068.826.713-03, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.786.543-** MAIRTON DA SILVA VIEIRA 900,00
02030037 2020 02/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. FRANCISCA ALEXSANDRA TEIXEIRA PORTADORA DO RG Nº 2007474264-1 E CPF Nº 604.682.073-17, POR PERÍODO 03 (TRÊS) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE MARÇO DE 2020 E TÉRMINO EM 31 DE MAIO DE 2020. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.703.173-** MARIA AMANDA AGOSTINHO SILVEIRA 1.050,00
02030020 2020 02/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE À COMPRA DE ENXOVAIS PARA COMPOR O KIT BEBÊ QUE SERÁ CONCEDIDO COMO AUXILIO NATALIDADE PARA AS GESTANTES QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TODAS DEVIDAMENTE CADASTRADAS NO CRAS. 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 3.693,20
02030011 2020 02/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE TIAGO BRUNO MUNIZ OLIVEIRA, FALECIDO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DE SANTANA, ZONA RUAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. 17.350.451/0001-51 FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME 1.723,20
02030034 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06, 20 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.032.963-** FERNANDA HOLANDA MENEZES 3.600,00
02030033 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 22(12HN), 23(24H), 24(24H), 25(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.856.633-** GESSYKA VIEIRA ALVES 1.575,00
02030032 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12HN), 10(12HN), 14(12HN), 16(24H), 17(12H), 24(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.896.193-** LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS 1.575,00
02030031 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 06(12HN), 07(12HN), 09(24H), 13(12H), 20(12HN), 22(24H), 27(12H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.577.753-** AMANDA AVELINO FERREIRA 1.725,00
02030030 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05(12HN), 12(12HN), 19(12HN), 21(12HN), 23(24H), 26(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.288.283-** NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES 1.575,00
02030029 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(24H), 04(12HN), 11(12HN), 18(12HN), 25(24H), 28(12HN) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.168.473-** RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO 1.575,00
02030028 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 08(24H), 15(24H), 29(24H) DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.440.043-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO 1.800,00
02030027 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 14, 22, 23 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.534.663-** DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE 7.200,00
02030026 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 13, 27 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.048.923-** LEONARDO CARNEIRO SOUSA 3.600,00
02030025 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 05, 12, 19, 26 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.477.313-** GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO 7.200,00
02030024 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 07, 21, 28 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.464.888-** THOMAS GREGORY 5.400,00
02030023 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 09 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.325.853-** FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA 3.600,00
02030022 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 03, 04, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29 DE FEVEREIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.705.053-** FRANCISCO FRAGA PEREIRA 25.200,00
02030009 2020 02/03/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM E MESÁRIO NO CAMPEONATO TAÇA DA UNIÃO 2020 DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ EVANDRO PIMENTA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ***.023.713-** FRANCISCO CARLOS CLARA DE FREITAS 1.600,00
02030054 2020 02/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OVJ-0486, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. 07.527.562/0001-37 PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI 3.513,22
02030052 2020 02/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, À SEREM SERVIDAS DURANTE FORMAÇÕES COM PROFESSORES DO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, NOS DIAS 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16 E 17/03/2020, (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 2.108,00
02030051 2020 02/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 9.375,00
02030050 2020 02/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 2.083,30
02030049 2020 02/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 17.335.940/0001-34 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP 35.550,00
02030048 2020 02/03/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 4.687,47
02030047 2020 02/03/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS RELANÇAMENTO DE NOTA DE EMPENHO DE Nº 06010012, QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (NATUREZA NÃO JURÍDICA), COM VISTAS A INCREMENTAR A RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 05.283.490/0001-02 CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA 42.000,00
02030046 2020 02/03/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR, COM ABERTURA E DIRECIONAMENTO DE PORTAS PARA ACESSO EXTERNO AO SISTEMA FLUXUS ATRAVES DE IP FIXO PARA TODAS AS SECRETARIA DO MUNICIPIO. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 4.000,00
02030043 2020 02/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS JQS-4710, HXW-2397 E DPC-1248, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. 07.527.562/0001-37 PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI 16.997,79
02030042 2020 02/03/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.2. 26.669.235/0001-64 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 7.451,61
02030041 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 6.250,00
02030040 2020 02/03/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 5.625,00
02030036 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 2.940,00
02030016 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO NISSAN MARCH DE PLACAS OIK 3216, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL TROCA DO FILTRO DE AR DO MOTOR TROCA DO FILTRO DE ÓLEO TROCA DE ÓLEO DO MOTOR TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO E REGULAGEM DE LONAS DE FREIO REFORÇO DE SOLDA NO EIXO TRASEIRO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 965,10
02030015 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO COM TROCA DE RADIADOR COMPLETO E LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 643,40
02030014 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO SEMI UTI SPLINTER 415 CDI DE PLACAS POY 2439, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( SERVIÇO COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO REGULAGEM DE FREIOS ) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 579,06
02030013 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER DE PLACAS POF 8824, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS TRASEIRO E DIANTEIRO REGULAGEM DE FREIOS) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 579,06
02030012 2020 02/03/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACAS DE PLACAS OSJ 5689, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (SERV COM TROCA DE OLEO TROCA DE FILTRO DE OLEO TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DO AMORTECEDOR TRASEIRO TROCA DA BUCHA CENTRAL DA DESCARGA SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 608,33
02030008 2020 02/03/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DO JOGO VÁLIDO PARA A FASE QUARTA FINAL DA 9° TAÇA JACARECANGA DE FUTSAL. 08.719.781/0001-80 LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ 140,00
02030007 2020 02/03/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2020.02.19.1-PP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONTRATO Nº 2018.03.21.3. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.763,50
02030018 2020 02/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. 30.607.801/0001-80 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS 3.660,00
02030017 2020 02/03/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. 19.603.291/0001-30 A N VASCONCELOS JUNIOR - ME 6.424,00
28020002 2020 28/02/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 03/03/2020 E 04/03/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 003/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ***.745.623-** ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES 180,00
28020009 2020 28/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSUMO VEICULAR TAIS COM ÓLEO HIDRÁULICO, GRAXA, ÓLEO DE CAIXA DE MACHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 08.184.583/0001-60 F.E. SOARES DOS SANTOS 2.380,00
28020008 2020 28/02/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 492,59
28020006 2020 28/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.696,80
28020005 2020 28/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 29,93
28020004 2020 28/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 7.276,43
28020003 2020 28/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.518,72
28020001 2020 28/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 23.584.940/0001-70 VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP 3.411,43
28020010 2020 28/02/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, DEBITOS PGFN, DABITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS TRUBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO AO CAUC, 23.696.715/0001-26 RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 2.834,00
28020007 2020 28/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N º 2020.02.19.2 - PP. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.021,50
27020004 2020 27/02/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, CENTRO SOCIOEDUCATIVO PASSARÉ ? SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, RUA MENOR JERONIMO, S/N, - JARDIM UNIÃO, FORTALEZA- CE. NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO DIONÍSIO CARDOSO INÁCIO, SR. GERARDO INÁCIO DE MORAES. CONFORME PORTARIA Nº 09/2020. ***.436.633-** SIMONE MARIA DA SILVA ALMEIDA 60,00
27020002 2020 27/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATO Nº 2020.01.10.3. 21.483.481/0001-03 J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP 5.692,95
27020001 2020 27/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.10.3. 21.483.481/0001-03 J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP 6.516,45
27020003 2020 27/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO BASICO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
25020002 2020 25/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO SINDSAÚDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. 07.346.638/0001-28 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST.DE SERV.DE SAUDE D 130,51
25020001 2020 25/02/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.21.21- TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 3,9CM = 7,8CM = R$ 994,50 E JORNAL O POVO 2COL X 3,5CM = 7,0CM = R$ 329,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.323,50
24020002 2020 24/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 431,12
24020001 2020 24/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 719,27
24020003 2020 24/02/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO ? PREGÃO PRESENCIAL N°2020.02.21.1-PP. NOS JORNAIS COM FINS AO REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.200,00
21020004 2020 21/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 413,37
21020003 2020 21/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 9.592,14
21020002 2020 21/02/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.299,27
21020001 2020 21/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.6. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 18.861,68
20020005 2020 20/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.214,84
20020004 2020 20/02/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.10.2. 21.483.481/0001-03 J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP 13.977,60
20020002 2020 20/02/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.10.2. 21.483.481/0001-03 J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP 4.483,10
20020006 2020 20/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEF SÃO LUIS, COMPREENDENDO: DESENTUPIMENTO DOS CANOS DAS BOCAS, SOLDA E LIMPEZA. ***.954.263-** WILLIS LIMA RODRIGUES 180,00
20020003 2020 20/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (DIÁRIOS DE CLASSE), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.22.1. 29.986.889/0001-00 GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS 12.789,00
20020001 2020 20/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DUPLICADORA DE GRANDE PORTE E UM TRANSFORMADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REPRODUÇÃO DE MATERIAL DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.17.1. 17.451.299/0001-01 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 11.700,00
19020001 2020 19/02/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 486,66
18020008 2020 18/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? DISCIPLINA HISTÓRIA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 015/2020. ***.250.053-** ICARO MARLEY CELESTINO DE SOUSA 45,00
18020007 2020 18/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? EDUCAÇÃO FÍSICA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 014/2020. ***.522.473-** FRANCISCO EVANDRO MOURA DA SILVA 30,00
18020006 2020 18/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 013/2020. ***.247.903-** ELINA MARIA BATISTA DE SOUSA UCHOA 45,00
18020005 2020 18/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? LÍNGUA INGLESA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 012/2020. ***.946.913-** JUCILENE MARIA BERNARDINO DA SILVA OLIVEIRA 30,00
18020004 2020 18/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? LÍNGUA PORTUGUESA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 011/2020. ***.251.333-** ROSA MAURA DA SILVA UCHÔA 30,00
18020003 2020 18/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 19/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? LÍNGUA PORTUGUESA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 010/2020. ***.819.063-** GERCIA JUCA PIMENTA 30,00
18020001 2020 18/02/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO O VALOR QUE SE EMPENHA FASE A FACE DA DIÁRIA DE EDSON WESTIN DIAS FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL , OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PAA, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 18/02/2020, PARA DE PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO ESTADUAL ONDE TRATAREMOS DA PERSPECTIVA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA PAA-LEITE PARA O ANO DE 2020. O EVENTO SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, SITUADO NA AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº1820, SÃO GERARDO, FORTALEZA-CE, CONFORME PORTARIA N° 004/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. ***.436.588-** EDSON WESTIN DIAS FILHO 90,00
18020002 2020 18/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 15.535.254/0001-81 CLAUDIANA SANTOS ME 210,00
17020013 2020 17/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 006/2020. ***.348.933-** FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO 45,00
17020012 2020 17/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 007/2020. ***.620.433-** JOSÉ OCELIO JACINTO DA SILVA 30,00
17020011 2020 17/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 008/2020. ***.033.203-** CRISTIANE SOUZA DE OLIVEIRA DA SILVA 30,00
17020010 2020 17/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, 17/02/2020, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ ? ETAPAS EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 009/2020. ***.750.743-** IRANIZE GUIMARAES BARBOSA 30,00
17020006 2020 17/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN MAREIRO HOTEL, SITIO NA RUA OSVALDO ARAÚJO, 100- PRAIA DO FUTURO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÕES 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. PORTARIA Nº 04/2020. ***.765.393-** CIBELE REGINA BARBOSA DA SILVA 300,00
17020005 2020 17/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN MAREIRO HOTEL, SITIO NA RUA OSVALDO ARAÚJO, 100- PRAIA DO FUTURO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÕES 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. PORTARIA Nº 05/2020. ***.004.513-** KELVIA PINTO DE OLIVEIRA 180,00
17020004 2020 17/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN MAREIRO HOTEL, SITIO NA RUA OSVALDO ARAÚJO, 100- PRAIA DO FUTURO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÕES 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. PORTARIA Nº 03/2020. ***.511.803-** ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA 300,00
17020018 2020 17/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 193,81
17020017 2020 17/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 6.855,26
17020016 2020 17/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 5.696,00
17020015 2020 17/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.371,86
17020007 2020 17/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 330 SACAS DE CIMENTO CP II Z 50 KG DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 11.146.220/0001-44 C J COMERCIO DE TIJOLOS E CIMENTO LTDA - ME 7.590,00
17020001 2020 17/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2167 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 631,05
17020008 2020 17/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JERIANE BEZERRA DA SILVA, FALECIDA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA COMUNIDADE DO OURO - ZONA RURAL DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. 17.350.451/0001-51 FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME 1.028,40
17020021 2020 17/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DOS IDOSOS. ***.756.293-** MIKAEL ZOZIMO MENDONCA ALVES 2.400,00
17020003 2020 17/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO DAS IST, HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. ***.560.483-** JOSÉ HELDER DINIZ JUNIOR 720,00
17020002 2020 17/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO SOBRE PREVENÇÃO DAS IST, HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL PARA ADOLESCENTES E JOVENS. ***.560.483-** JOSÉ HELDER DINIZ JUNIOR 720,00
17020020 2020 17/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 3.090,00
17020019 2020 17/02/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SERVIDOR DE ARQUIVOS E RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. 13.661.618/0001-44 W7 INFORMATICA LTDA 4.000,00
17020014 2020 17/02/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 414,81
17020009 2020 17/02/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE IMPRESSÕES DE MATERIAL GRÁFICO TIPO FOLDERES NO TAMANHO 21X29, 7CM NO PAPEL COUCHÊ 170GM EM 4X4 CORES COM DOBRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. 29.986.889/0001-00 GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS 4.250,00
14020009 2020 14/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACRÓPOLE, RUA GUILHERME MOREIRA, 330 BAIRRO DE FÁTIMA NO DIA 14/02/2020. ***.219.593-** SALETE MELO LIMA 90,00
14020008 2020 14/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDOR MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, VIAJAR À FORTALEZA, PARA COMPARECER A PORTARIA INTERMINISTERIAL 55/2019 VISÃO GERAL E ASPECTOS TÉCNICOS NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230, ALDEOTA, FORTALEZA - CE A TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PORTARIA N° 008/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$90,00 (SESSENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. ***.003.843-** MATHEUS GRANGEIRO BEZERRA 90,00
14020006 2020 14/02/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE CONTRATOS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 17/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PORTARIA INTERMINISTERIAL° 558/2019: VISÃO GERAL E ASPECTOS TÉCNICOS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, SITUADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA , FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA N° 003/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ***.616.203-** RAUL CARLOS LUCENA DA SILVEIRA 90,00
14020004 2020 14/02/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA JUDITE ARAÚJO RAFAEL, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA DE GOVERNO, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 17/02/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PORTARIA INTERMINISTERIAL° 558/2019: VISÃO GERAL E ASPECTOS TÉCNICOS, NA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, SITUADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA , FORTALEZA/CE. CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. ***.529.003-** JUDITE ARAUJO RAFAEL 150,00
14020002 2020 14/02/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA FASE FACE DA DIÁRIA DE CAMILA SOUSA GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DO PAA, A VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/02/2020. PARA UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO 2020, DESTINADA A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NO CENTRO DE TREINAMENTO E EVENTOS -AGROPOLE, SITUADO NA RUA GUILHERME MOREIRA 330- BAIRRO DE FÁTIMA, PRÓXIMO A IGREJA NOSSA SENHORA DE FATIMA CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO ***.843.303-** CAMILA SOUSA GOMES 90,00
14020001 2020 14/02/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA FASE FACE DA DIARIA DE EDSON WESTIN DIAS FILHO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL, A VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 14/02/2020, PARA UM PLANEJAMENTO DAS AÇÕES PARA EXECUÇÃO DO PAA ALIMENTOS 2020, DESTINADA A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA , COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, NO CENTRO DE TREINAMENTO E EVENTOS -AGROPOLE, SITUADO NA RUA GUILHERME MOREIRA 330- BAIRRO DE FÁTIMA, PRÓXIMO A IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CONFORME PORTARIA N° 002/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 90,00 (NOVENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. ***.436.588-** EDSON WESTIN DIAS FILHO 90,00
14020010 2020 14/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 589,41
14020007 2020 14/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 2.520,29
14020012 2020 14/02/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZE COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAMISAS DE TAMANHOS VARIADOS PARA EVENTOS DE CARNAVAL REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ***.289.423-** FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS 4.650,00
14020013 2020 14/02/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REAVER DE CREDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 17.411.427/0001-85 SESCONTI SERVICOS LTDA 2.500,87
14020011 2020 14/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA OS IDOSOS PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 3.137,20
14020005 2020 14/02/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS NAS CRECHES PRO-INFÂNCIA NO CONJUNTO PLANALTO (03 FUROS) E ANEXO DE GRANJA (02 FUROS), ZONA URBANA DE NOSSO MUNICÍPIO. 34.226.920/0001-44 F V DE SOUSA SOARES 5.500,00
14020003 2020 14/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE LANCHE CONTENDO CAFÉ, SUCO, LEITE, CALDO, PÃES, MINI SANDUÍCHES, TAPIOCA, BOLO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 607,60
13020003 2020 13/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACRÓPOLE, RUA GUILHERME MOREIRA, 330 BAIRRO DE FÁTIMA NO DIA 21/02/2020. ***.219.593-** SALETE MELO LIMA 90,00
13020002 2020 13/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, RESOLVE AUTORIZAR O (A) SERVIDORA SALETE MELO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA, PARA COMPARECER AO CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS ACRÓPOLE, RUA GUILHERME MOREIRA, 330 BAIRRO DE FÁTIMA NO DIA 20/02/2020. ***.219.593-** SALETE MELO LIMA 90,00
13020005 2020 13/02/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AO EVENTOS DE CARNAVAL DO ANO DE 2020 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 1.624,00
13020007 2020 13/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ***.456.303-** LUIS AMERICO DA SILVA JUNIOR 5.500,00
13020006 2020 13/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER O TREINAMENTO COM AS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE O PEC E O NOVO FINANCIAMENTO. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 620,00
13020004 2020 13/02/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BRACK E BUFFET (ALMOÇO), DESTINADOS AO EVENTOS DE CARNAVAL DO ANO DE 2020 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 2.065,20
13020001 2020 13/02/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇÕES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL DO ANO DE 2020. MEDIANTE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 09.001/2019-SRP ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09.001/2019-SRP. 10.587.062/0001-03 F C CUNHA RUFINO - ME 339.150,00
12020001 2020 12/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 12/02/2020, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE GESTÃO PEDAGÓGICA, COM O TEMA: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 005/2020. ***.252.293-** GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA 45,00
12020003 2020 12/02/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 49,90
12020005 2020 12/02/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS NO FLUXO DE DESPESAS RELACIONADAS A FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 23.696.715/0001-26 RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 3.500,00
12020004 2020 12/02/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E CONFECÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS, COM FERRAMENTAS INTEGRADAS DE BUSCAS DE CONTEUDO, DISPONIBILIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE OUVIDOR, DOS SERVIÇOS E SISTEMA DE CONTROLE PARA ATENDER A LEI 13.460 DE 26 DE JUNHO DE 2017, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO. 19.622.023/0001-66 A.A FRAGOSO 5.200,00
12020002 2020 12/02/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE PACOTI-CE. 20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA 414,81
11020001 2020 11/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COSEMS/CE. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 007/2020. ***.059.783-** VERUSKA MOURA FARIA 150,00
11020006 2020 11/02/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MEDALHAS, TROFÉUS, E PLACA, PARA USO NO EVENTO DA TAÇA DA UNIÃO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES. 12.020.034/0001-27 JOABY GARCIA MARTINS 1.890,00
11020005 2020 11/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 7.698,27
11020004 2020 11/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 198,05
11020003 2020 11/02/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 899,84
11020002 2020 11/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.10.11.6. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 15.210,88
10020008 2020 10/02/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.6. 30.435.470/0001-49 A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 1.725,00
10020007 2020 10/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.7. 30.435.470/0001-49 A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS 3.990,00
10020005 2020 10/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 420,00
10020004 2020 10/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5. 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 756,00
10020003 2020 10/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 5.326,42
10020002 2020 10/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.157,77
10020001 2020 10/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS CONTROLADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA. 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA 4.998,18
10020010 2020 10/02/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO CRACHÁ PARA EVENTOS, ADESIVOS, IMPRESSÕES DE TICKET DE ALIMENTAÇÃO. PARA USO NO EVENTO DE CARNAVAL REALIZADO PELA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ***.289.423-** FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS 2.351,00
10020009 2020 10/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 2.940,00
10020006 2020 10/02/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO ISTS, HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊNCIA, COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, COM O FACILITADOR JOSÉ HELDER DINIZ JUNIOR, NO DIA 12/02/2020 (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.8. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 2.225,60
07020001 2020 07/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA, AV. ALMIRANTE BARROSO, 466, PRAIA DE IRACEMA, FORTALEZA- CE. NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020 ? REGIONAL FORTALEZA, NA SEDE DO MPT/CE. PORTARIA Nº 02/2020. ***.201.853-** FRANCISCA NADIA DA SILVA LIMA 90,00
07020009 2020 07/02/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 98,99
07020008 2020 07/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 588,00
07020005 2020 07/02/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO:2019.10.10.1-IL E CONTRATO:2019.10.10.8 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 737,86
07020004 2020 07/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.571,81
07020010 2020 07/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS USUÁRIOS DO CURSO SOBRE DIREITOS SEXUAIS, PREVENÇÃO ISTS HIV/AIDS E GRAVIDEZ NÃO INTENCIONAL NA ADOLESCÊNCIA. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 223,20
07020007 2020 07/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO COM RENOME REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO DESFILE CARNAVALESCO (BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 12.592.981/0001-92 CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP 3.500,00
07020006 2020 07/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL GRAFICOS A SEREM UTLILZADOS EM ATIVIDADES DO DESFILE CARNAVALESCO ( BAILINHO DAS GERAÇÕES 2020) TENDO EM BUSCA PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - IDOSOS DO MUNICIPIO. 12.592.981/0001-92 CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP 6.610,00
07020003 2020 07/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 953,00
07020002 2020 07/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 141,00
06020001 2020 06/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 672,00
06020003 2020 06/02/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE ANALISE PARA VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, COM LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO,COMBUSTIVEL E PATRIMONIO, E ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACOTI - CE. 14.800.637/0001-77 PAIVA EMPREENDIMENTOS COMERCIO & CONSTRUÇÕES LTDA 8.025,00
06020002 2020 06/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B E C, (LIXO HOSPITALAR) A SEREM COLETADOS NO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. DE ACORDO COM CONTRATO 2020.02.04.1 23.770.879/0001-56 KOLLETOR GESTAO E LIMPEZA LTDA-ME 14.700,00
05020003 2020 05/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NO DIA 06/02/2020, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO MÓDUIO ? SITUAÇÃO DO ALUNO ? CENSO ESCOLAR 2019, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 004/2020. ***.348.933-** FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO 45,00
05020002 2020 05/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, NO DIA 07/02/2020, PARTICIPAR DA OFICINA PETECA 2020, NA SEDE DO MPT/CE, LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, 466 ? PRAIA DE IRACEMA, CONFORME PORTARIA Nº 003/2020. ***.889.833-** ADRIANA PINHEIRO DE SOUSA 90,00
05020001 2020 05/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 23 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.534.663-** DANIEL GOMES DE MORAES NOBRE 1.800,00
05020005 2020 05/02/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.4. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 225,00
05020004 2020 05/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 2.970,00
04020001 2020 04/02/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 05/02/2020 E 06/02/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 002/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ***.745.623-** ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES 180,00
04020002 2020 04/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 560,00
03020033 2020 03/02/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 50.000,00
03020032 2020 03/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 50.000,00
03020038 2020 03/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.9 21.483.481/0001-03 J. HOLANDA DE SOUSA ? EPP 5.228,05
03020014 2020 03/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 3.584,00
03020012 2020 03/02/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 110,15
03020010 2020 03/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS Á ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 168,00
03020009 2020 03/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 626,67
03020008 2020 03/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 413,95
03020007 2020 03/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.10.11.6. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 12.407,56
03020006 2020 03/02/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.315,96
03020005 2020 03/02/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 415,77
03020003 2020 03/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO DA ROÇADEIRA PERTENCENTE À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 204,31
03020002 2020 03/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 9.835,35
03020028 2020 03/02/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE JOSÉ HILTON OLIVEIRA JÚNIOR, FALECIDO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020. RESIDENTE NA RUA IRMÃ ROSALI, CENTRO DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. 17.350.451/0001-51 FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME 900,00
03020036 2020 03/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA EM DECORRÊNCIA DO PERÍODO DE FERIAS DO VIGILANTE LOTADO NO REFERIDO HOSPITAL. ***.104.473-** FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA 1.500,00
03020035 2020 03/02/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA PINTURA EM EXPOXI DO PISO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE EVANDRO PIMENTA, NO MUNICIPIO DE PACOTI. ***.692.893-** FRANCISCO CLECIO FERREIRA COELHO 4.000,00
03020031 2020 03/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DIVINO SALVADOR, 227, BAIRRO: CENTRO - PACOTI-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA SÃO JOSÉ, ESPAÇO ORGANIZADO PARA ABRIGAR 03 (TRÊS) NOVAS TURMAS DE CRECHE, ATENDENDO UMA MÉDIA DE 50 (CINQUENTA) CRIANÇAS COM IDADES DE 2 E 3 ANOS COMO FORMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA MATRÍCULA DESSA MODALIDADE DE ENSINO NA REDE DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.1-DL. ***.420.203-** NAYANNE DO NASCIMENTO BRITO 12.100,00
03020027 2020 03/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01(24H), 06(12H), 13(12H), 17(12H), 19(24H), 20(12H), 27(12H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.896.193-** LIVYA MARIA CASTELO BRANCO DOS SANTOS 1.725,00
03020026 2020 03/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02(12H), 09(12H), 10(12H), 12(24H), 16(12H), 23(12H), 30(12H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.577.753-** AMANDA AVELINO FERREIRA 1.425,00
03020025 2020 03/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08(12H), 15(12H), 22(12H), 24(12H), 26(24H), 29(12H), 31(12H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.288.283-** NAIRLIANA KELLY LIMA MENDES 1.500,00
03020024 2020 03/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03(12HN), 05(24H), 07(12H)N, 04(12H)N, 21(12H)N, 29(12H)N DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.168.473-** RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO 1.275,00
03020023 2020 03/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO PLANTONISTA DE 12HRS E 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04(24H), 11(24H), 18(24H), 25(24H) DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.440.043-** PEDRO HENRIQUE DA SILVA PINHEIRO 1.800,00
03020022 2020 03/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 01 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.778.023-** PEDRO ABNER LIMA RIBEIRO 2.700,00
03020021 2020 03/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.303.453-** MARILIA RODRIGUES BALTAZAR 3.600,00
03020020 2020 03/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 16 E 30 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.048.923-** LEONARDO CARNEIRO SOUSA 3.600,00
03020019 2020 03/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 02 E 09 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.548.173-** GIZELLE MARIA MOISES MONTEIRO 3.600,00
03020018 2020 03/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.477.313-** GEOVANE CAVALCANTE SOARES FILHO 7.200,00
03020017 2020 03/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.464.888-** THOMAS GREGORY 9.000,00
03020016 2020 03/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.325.853-** FRANCISCO JARBAS LOPES DE ALMEIDA 3.600,00
03020015 2020 03/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTA DE 24HRS, NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 06, 07, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 27 E 28 DE JANEIRO DE 2020. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1.667/2019 DE 23 DE DEZEMBRO 2019. ***.705.053-** FRANCISCO FRAGA PEREIRA 21.600,00
03020045 2020 03/02/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICOS ADMINISTRATIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIA E DE PESSOAL PARA FINS DE ORIENTAÇÃO TECNICA PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS QUE ASSEGUREM A REGULARIDADE PREVIDENCIARIA E DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE PACOTI. 23.696.715/0001-26 RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 4.000,00
03020044 2020 03/02/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, BACKUP, INSTALAÇÃO DE SOFT E PROGRAMAS DIVERSOS, SERVIÇOS DE CABEAMENTO DA REDE DE INTERNET, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 4.000,00
03020043 2020 03/02/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE DEBITOS DO PASEP, PGFN, DEBITOS DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO E DEBITOS NOS TRIBUTOS FEDERAIS, ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO MUNICIPIO JUNTO A CAUC. 23.696.715/0001-26 RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES - ME 2.900,00
03020042 2020 03/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE APLICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019 VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 77 ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI. 29.992.792/0001-00 VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 4.000,00
03020041 2020 03/02/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COMBUSTIVEL E CAPAS DE PROCESSOS DE DESPESAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE PACOTI. 29.986.889/0001-00 GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS 5.600,00
03020040 2020 03/02/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO ASSINADO COM A AMAB SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO. 02.101.107/0001-51 ASSOCIACAO DOS MUN.DO MAC. DE BATURITE 12.540,00
03020039 2020 03/02/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.2. 26.669.235/0001-64 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 13.150,00
03020037 2020 03/02/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO. 29.986.889/0001-00 GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS 3.600,00
03020034 2020 03/02/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PREVENÇÃO DE PÂNICO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PACOTI/CE. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
03020030 2020 03/02/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN DE PLACA OVJ-0486, CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. 07.527.562/0001-37 PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI 6.200,00
03020029 2020 03/02/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS JQS-4710, HXW-2397 E DPC-1248, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, COM TODOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.1. 07.527.562/0001-37 PH CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E TRANSPORTES EIRELI 29.996,25
03020013 2020 03/02/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO (SUS) DO MUNICIPIO DE PACOTI. 08.057.164/0001-67 LAMAB-LAB.DE ANALISES CLIN. MAC.BATURITE 2.773,29
03020011 2020 03/02/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.02.10.2 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 2,6CM = 5,2CM = R$ 663,00 E JORNAL O POVO 2COL X 2,0CM = 4,0CM = R$ 188,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 851,00
03020004 2020 03/02/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 180,00
03020001 2020 03/02/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 902,00
31010001 2020 31/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE BATURITÉ-CE, NO PERÍODO DE 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO DA ÁREA DESCENTRALIZADA DE SAÚDE DE BATURITÉ-CE, COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE, DIRETORES DA POLICLÍNICA E CEO - REGIONAL E O SECRETARIO EXECUTIVO DO CPSMB. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 006/2020. ***.059.783-** VERUSKA MOURA FARIA 75,00
31010002 2020 31/01/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.11 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 118,79
31010003 2020 31/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE ROTINAS NO SETOR DE COMPRAS DESDE A ANALISE DE SOLICITAÇÃO DE DESPESAS NO TOCANTE A CLASSIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO DE ITENS COM BASE DA PORTARIA 448/2002 DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN, PARA O EXERCICIO 2020. 29.492.883/0001-86 DUETTO SOLUCOES CONTABEIS 6.400,00
30010002 2020 30/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 350 QUENTINHAS DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 4.900,00
30010001 2020 30/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.045,46
30010003 2020 30/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA PARQUE DE MANUTENÇÃO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 34.981.706/0001-01 JOAQUIM DOS SANTOS AQUINO - MEI 7.900,00
29010006 2020 29/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 4.804,00
29010005 2020 29/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 10.536.959/0001-08 ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME 6.360,95
29010004 2020 29/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 6.989,59
29010003 2020 29/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 7.993,73
29010002 2020 29/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 57,41
29010001 2020 29/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 2020.01.27.2 - TP. NOS JORNAIS: JORNAL DIARIO OFICIAL (CE) 2COL X 3,9CM = 7,8CM = R$ 994,50 E JORNAL O POVO 2COL X 2,5CM = 5,0CM = R$ 235,00 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.229,50
28010003 2020 28/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONCESSÃO DE 0 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 30/01/2020, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR SEMINÁRIO LEMA DE INVESTIMENTOS 2020, HOTEL SONATA DE IRACEMA, LOCALIZADO NA AV. BEIRA MAR. ***.639.013-** LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO 150,00
28010002 2020 28/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 102,00
28010001 2020 28/01/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2020.01.10.1 14.769.245/0001-92 A AMARO F. DA SILVA- ME 13.440,00
27010005 2020 27/01/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO JARDEL RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 28/01/2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR I FÓRUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS A PARTIR DA DESJUDICIALIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS, NA FÁBRICA DE NEGÓCIOS, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, CENTRO, FORTALEZA - CE. CONFORME PORTARIA N°005/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. ***.677.203-** FRANCISCO JARDEL RODRIGUES DE SOUSA 150,00
27010004 2020 27/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM CONCESSÃO DE 0 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, VIAJAR À FORTALEZA, NO DIA 28/01/2020, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR I FÓRUM DE INCREMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS A PARTIR DA DESJUDICIALIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCAIS, NA FÁBRICA DE NEGÓCIOS, LOCALIZADO NA AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 740, CENTRO - FORTALEZA/CE. ***.639.013-** LUIZ EMANUEL PEREIRA MONTEIRO 150,00
27010003 2020 27/01/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01(UMA) DIÁRIA, PARA LÁZARO SILVEIRA NUNES GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE, VIAJAR A FORTALEZA - CE, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 6°. CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO, COM A SEGUINTE PROGRAMAÇÃO: ALTERAÇÕES DE ALGUNS RESULTADOS SISTÊMICOS, INDICADORES DO SELO UNICEF, 2° FÓRUM COMUNITÁRIO, BUSCA ATIVA ESCOLAR E CADASTRAMENTO ELEITORAL, NO AUDITÓRIO DA APRECE, LOCALIZADO NA RUA MARIA TOMÁSIA, 230 - ALDEOTA, FORTALEZA - CE, 60150-170. CONFORME PORTARIA N° 003/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 09/2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA DE GOVERNO. ***.944.913-** LAZARO SILVEIRA NUNES GOMES 150,00
27010001 2020 27/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FAST MÉDIC (CENTRAL AMBULATORIAL). CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 002/2020. ***.534.253-** FRANCISCO THIAGO BEZERRA SILVINO 60,00
27010011 2020 27/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL PARA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.23.1. 04.822.638/0001-69 DEPOSITO SERRA NOSSA LTDA-ME 16.500,70
27010007 2020 27/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 529,84
27010006 2020 27/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.182,24
27010002 2020 27/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 13.150.780/0001-06 KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 2.371,50
27010013 2020 27/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 09 ((NOVE) LUGARES, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE AL.UNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.05.29.2. 26.669.235/0001-64 OSCAR RODRIGUES ALVES NETO - ME 2.191,65
27010012 2020 27/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLOTAGEM E PT TAMANHO A0 CHAPADO 4X0 CORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 29.986.889/0001-00 GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS 3.504,00
27010010 2020 27/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS DADOS MSC - MATRIZ DOS SALDOS CONTABEIS, VISANDO GARANTIR ADIMPLENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI, JUNTO AO PORTAL SICONFI DO GOVERNO FEDERAL. 29.992.792/0001-00 VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 4.000,00
27010009 2020 27/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE MOVIDOS À DIESEL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 21.478.215/0001-92 FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) 3.950,00
27010008 2020 27/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS, REMENDO E CALIBRAGENS PARA VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MOVIDOS À GASOLINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 17.740.897/0001-92 FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS 5.000,00
22010002 2020 22/01/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, CENTRO SOCIOEDUCATIVO PASSARÉ ? SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, RUA MENOR JERONIMO, S/N, - JARDIM UNIÃO, FORTALEZA- CE. NO DIA 22 DE JANEIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SOCIOEDUCANDO DIONÍSIO CARDOSO INÁCIO, SR. GERARDO INÁCIO DE MORAES. CONFORME PORTARIA Nº 01/2020. ***.436.633-** SIMONE MARIA DA SILVA ALMEIDA 60,00
22010001 2020 22/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINARIA DE 2020 DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA(CIB/CE). CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 002/2020. ***.059.783-** VERUSKA MOURA FARIA 150,00
22010004 2020 22/01/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PREVENÇÃO DE PÂNICO DE ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE PACOTI. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 88,78
22010003 2020 22/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER E AGENDAS DO PROFESSOR), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.22.1. 29.986.889/0001-00 GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS 4.560,00
21010004 2020 21/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 6.401,61
21010003 2020 21/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 349,28
21010002 2020 21/01/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.695,07
21010001 2020 21/01/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 406,94
20010004 2020 20/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.635/2017 DE 29 DEZEMBRO DE 2017. 00.185.885/0001-40 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI 65.000,00
20010030 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 812,67
20010027 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 15.741,16
20010026 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-2649, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 3.316,77
20010024 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.368,54
20010022 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 10.077,64
20010020 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.024,77
20010018 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.333,84
20010016 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 812,61
20010014 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 863,48
20010012 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317 (MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 15.692,42
20010009 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.759,72
20010008 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3. 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.764,21
20010003 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA 600 MODELO CARTEIRO NA COR VERDE, ALÇA DE OMBRO EM POLIÉSTER E SERIGRAFIA, DESTINADOS AOS PROFESSORES E TÉCNICOS DA SME, DURANTE I ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NO DIA 23/01/2020. 03.648.974/0001-74 CONFECÇÕES TRÊS CORAÇÕES LTDA - ME 3.240,00
20010002 2020 20/01/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA, MAIS DOAÇÃO DE 04 (QUATRO) LIVROS DE SUA AUTORIA, DURANTE I ENCONTRO PEDAGÓGICO COM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL, NO DIA 23/01/2020, COM O TEMA: RESILIÊNCIA MOTIVACIONAL COMO FERRAMENTA DE COMPREENSÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. ***.836.693-** ANTONIA ANIZIA GONÇALVES MOREIRA 3.200,00
20010033 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BUFFET, À SEREM SERVIDAS DURANTE O I ENCONTRO PEDAGÓGICO 2020, COM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, NÚCLEO GESTOR DAS ESCOLAS E TÉCNICOS DA SME, COM REALIZAÇÃO NO DIA 23/01/2020, (MANHÃ E TARDE), NA SEDE DA ESCOLA SÃO LUIS, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1. 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 8.132,00
20010032 2020 20/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO ANUAL DE SISTEMA DE BACKUP E GRAVAÇÃO DE COPIA EM DISCO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA REMOTO PATA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 13.661.618/0001-44 W7 INFORMATICA LTDA 4.000,00
20010031 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8657(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 460,03
20010029 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9172 (VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 400,19
20010028 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1774(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 14.400,58
20010025 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-2649(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 450,38
20010023 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OSK-9472(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 13.050,08
20010021 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NVF-3079(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 5.685,08
20010019 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NUV-1220(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 750,20
20010017 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-1384(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 460,03
20010015 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-3285(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 150,56
20010013 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OCL-2015(VOLKSVAGEM), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 400,19
20010011 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMG-8317(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 12.710,37
20010010 2020 20/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PMS-0629(MERCEDES), UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.3 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.060,32
20010006 2020 20/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE DOIS TRECHOS DE ESTRADAS, SENDO O PRIMEIRO TRECHO PARTINDO DA GAMELEIRA AO BONFIM E O SEGUNDO BONFIM AO MACAPÁ COM PERIMETRO TOTAL DE 5.191,07M. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 53,68
20010005 2020 20/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM PACOTI. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 233,94
20010001 2020 20/01/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE JOGOS DA 1° FASE DA SELEÇÃO DE FUTSAL DE PACOTI NA 9° TAÇA DE JACARECANGA 2020. 08.719.781/0001-80 LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ 834,00
20010007 2020 20/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS, NOS DIVERSOS TRECHOS DAS COMUNIDADES DE VOLTA DO RIO NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 29.421.445/0001-27 J P SERVICOS E LOCACOES EIRELI 14.234,63
17010005 2020 17/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. 10.748.147/0001-18 PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME 3.900,00
17010003 2020 17/01/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1.IL E LICITAÇÃO: 2019.10.10.8. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 178,19
17010002 2020 17/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.934,86
17010001 2020 17/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 4.608,97
17010008 2020 17/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DE ACORDO COM O RELATORIO DA AUTARQUIA RESPONSAVEL. 41.601.071/0001-27 F. A CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 7.990,00
17010007 2020 17/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE UM TERRENO SITUADO NA ZONA RURAL DE PACOTI, COM UMA AREA DE 01 HECTARE DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE PACOTI. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 53,68
17010006 2020 17/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 - TP. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 2.046,00
17010004 2020 17/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.17.5, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 21.478.215/0001-92 FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) 11.000,00
16010001 2020 16/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO SOBRE A COMPOSIÇÃO E REGIMENTO DAS CIR. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 001/2020. ***.059.783-** VERUSKA MOURA FARIA 150,00
16010002 2020 16/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 949,00
14010005 2020 14/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO TOPIC MASTER DE PLACA POZ 2767, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. ORÇAMENTO 2252 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.436,07
14010004 2020 14/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA PNY 0287, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. ORÇAMENTO 2253 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.333,53
14010003 2020 14/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MARCOPOLO MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2251 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.487,43
14010001 2020 14/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 24,78
14010002 2020 14/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VOLARE MICRO ONIBUS DE PLACAS POT 3469, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 150,04
13010006 2020 13/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ), AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ACORDO COM LEI 1.566/2015 DE 27 DE MARÇO DE 2015. 00.185.885/0001-40 ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE PACOTI 6.000,00
13010019 2020 13/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO (LOCADO) CORSA CLASSIC DE PLACAS OSP 0134 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2187 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 396,36
13010018 2020 13/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS PMN 6832 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2186 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 474,48
13010017 2020 13/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2177 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 1.763,90
13010016 2020 13/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2178 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 833,94
13010015 2020 13/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. ORÇAMENTO 2180 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 824,09
13010014 2020 13/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 2250 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 3.292,68
13010008 2020 13/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.09.1 00.289.070/0001-01 DIMAIA'S COMERCIAL LTDA 2.053,63
13010005 2020 13/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 859,82
13010004 2020 13/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 601,99
13010003 2020 13/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 3.694,09
13010002 2020 13/01/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 284,90
13010001 2020 13/01/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 230,70
13010020 2020 13/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE DOIS TRECHOS DE ESTRADAS, SENDO O PRIMEIRO TRECHO PARTINDO DA GAMELEIRA AO BONFIM E O SEGUNDO TRECHO DO BONFIM AO MACAPA. 07.135.601/0001-50 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DO CEARA 53,68
13010013 2020 13/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO FIAT MOBI PLACAS DE PLACAS PMN 6832, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA DO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO COMBUSTÍVEL REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 386,04
13010012 2020 13/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DA SAPATA TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONA DE FREIO TRASEIRO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE OLEO DO SISTEMA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 965,10
13010011 2020 13/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNO 2767, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO DO MOTOR TROCA DO FILTRO TROCA DO FILTRO DE AR TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DO RADIADOR LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE PASTILHAS FREIO REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA DE LAMPADA) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 643,40
13010010 2020 13/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS PNX 3827, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO DO MOTOR TROCA DO FILTRO TROCA DO FILTRO DE AR TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DO RADIADOR LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DE PASTILHAS FREIO REGULAGEM DE LONA DE FREIO TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR TROCA DA JUNTA DO CARTER DO MOTOR) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 772,08
13010009 2020 13/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DA SAPATA TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONA DE FREIO TRASEIRO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DA BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA TROCA DO OLEO DA DIREÇÃO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 965,10
13010007 2020 13/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MÉDICA JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA, CRM 18960, CPF 048.504.003-45 PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CEDIDA AO MUNICIPIO DE PACOTI. COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO NO ART 12 DA LEI Nº 1.577, DE 24 DE JUNHO DE 2015 E PORTARIA 025/2017 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017. ***.504.003-** JACINTA LUANA OLEGARIO DE FRANÇA 7.800,00
10010006 2020 10/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 13 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO DAS ARBOVIROSES. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 001/2020. ***.876.503-** FRANCISCO SILVANO DE SOUSA ALVES 90,00
10010007 2020 10/01/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.1.1 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 49,50
10010005 2020 10/01/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. TUDO CONFORME LICITAÇÃO: 2019.10.10.1-IL E CONTRATO: 2019.10.10.8. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 109,88
10010004 2020 10/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.373,07
10010003 2020 10/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 7.372,27
10010002 2020 10/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 5.836,30
10010001 2020 10/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 2.352,92
10010010 2020 10/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULÂNCIA STRAD DE PLACAS DE PLACAS PNY 0287, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO E FILTRO TROCA DO FILTRO DO AR CONDICIONADO FILTRO DO COMBUSTÍVEL TROCA TAMBOR DE FREIO TRASEIRO TROCA DAS LONAS DE FREIO) 16.867.118/0001-51 B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA 386,04
10010009 2020 10/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS GASTOS DE DESPESAS COM PESSOAL VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PUBLICAS ESTABELECIDAS NO ART 20 DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL LC 101/100, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 29.992.792/0001-00 VRX ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 3.300,00
10010008 2020 10/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUSTE A DEBITO DE VALORES CREDITADOS AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019, DEBITADOS NA COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. 07.954.555/0001-11 TESOURO NACIONAL 2.683,12
09010004 2020 09/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRA UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL DE 16H/A DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTINADA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI CEARÁ. 26.512.270/0001-75 IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - ME 4.500,00
09010003 2020 09/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO WINDOWS SERVE 2012 E PROGRAMAÇÃO DO SERVIDOR, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO ACTIVE DIRECTORY, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. 29.830.413/0001-85 J. DA S. FERREIRA 4.000,00
09010002 2020 09/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.5. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 2.800,00
09010001 2020 09/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PREVIDENCIÁRIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 10.468.125/0001-02 ROBSON MARCIO GOMES ROQUE 3.600,00
08010002 2020 08/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA, CRAS E DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. 13.150.780/0001-06 KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME 1.406,70
08010001 2020 08/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM O FUNERAL DE MIRILENE DA SILVA MARQUES, FALECIDA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2020. RESIDENTE NO CONJUNTO PLANALTO, CENTRO DE PACOTI-CE. FAMÍLIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CADASTRADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO. 17.350.451/0001-51 FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS ME 1.366,20
08010003 2020 08/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 10.338,11 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO 2.067,62 VALOR TOTAL 2.067,62 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 17.411.427/0001-85 SESCONTI SERVICOS LTDA 2.067,62
07010004 2020 07/01/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTÔNIO EDUARDO SILVEIRA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VIAJAR À FORTALEZA, NOS DIAS 08/01/2020 E 09/01/2020, COM A FINALIDADE DE CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERICIAS BIOMÉTRICA - CIHPB, PARA ENTREGA E CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. DE INTERESSE DA SEAD DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA N° 001/2020. ATRIBUINDO-LHE A QUANTIA DE R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS), CORRESPONDENTE AO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DE ACORDO COM A LEI Nº 1.218/02, DE 31/12/2002, E O DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2013, DE 01 DE ABRIL DE 2013, DEVENDO AS DESPESAS CORRER A CONTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. ***.745.623-** ANTONIO EDUARDO SILVEIRA PONTES 180,00
07010003 2020 07/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS 08 E 09/01/2020, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ - DCRC NA REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 001/2020. ***.252.293-** GERVANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA 90,00
07010002 2020 07/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONCESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BATURITÉ - CE, NOS DIAS 08 E 09/01/2020, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR REFERENCIAL DO CEARÁ - DCRC NA REVISÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO - PPP, NA CREDE 8, CONFORME PORTARIA Nº 002/2020. ***.348.933-** FRANCISCA CRISTIANE TOMAS BARRETO 90,00
07010005 2020 07/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM CONTRATO DE N° 2020.01.03.1 - DL SITUADO NA RUA PADRE CONSTANTINO, N° 360 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DESTE MUNICÍPIO. ***.874.303-** MARIA DA MOTA PEIXOTO 13.200,00
07010006 2020 07/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EMEIF ROSA MAIA REBOUÇAS, DA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. 10.991.952/0001-78 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 1.000,00
07010001 2020 07/01/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13.04-TP, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 17.335.940/0001-34 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP 13.740,00
06010018 2020 06/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETRÓLEO 13KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO DE ACORDO COM CONTRATO 2020.01.06.8 29.303.437/0001-86 SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA 672,00
06010015 2020 06/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 150 QUENTINHAS DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE ESPECIFICAMENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 NO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE 09.149.100/0001-59 CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME 2.100,00
06010011 2020 06/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PE. QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA. 13.704.731/0001-60 A & G GAS - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 7.896,00
06010004 2020 06/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 812,22
06010003 2020 06/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 1.160,08
06010009 2020 06/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PACOTI-CE. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 2017.04.27.4, 2º TERMO ADITIVO E AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. 07.258.970/0001-30 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN 10.356,00
06010017 2020 06/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020. ***.522.643-** ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ 36.000,00
06010016 2020 06/01/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. PLÁCIDO CASTELO, 1679, CENTRO - QUIXADÁ - CE., PARA ALOJAMENTO DOS ESTUDANTES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, QUE CURSAM FACULDADE NAQUELA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.06.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. ***.380.123-** ROMULO CEZAR RODRIGUES MARTINS 16.800,00
06010007 2020 06/01/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRA UMA CAPACITAÇÃO PARA OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS, PARA O QUADRIÊNIO 200/2023. OS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTES DO CONSELHO TUTELAR DE PACOTI. CAPACITAÇÃO OBRIGATÓRIO PELA RESOLUÇÃO 170 DO CONANDA. ***.360.843-** MONICA SILLAN DE OLIVEIRA 1.905,00
06010019 2020 06/01/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 160CC COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PACOTI, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO 2018.05.18.4. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 6.500,00
06010014 2020 06/01/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE PLACA PMW-6841, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.06.13.4. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 270,00
06010013 2020 06/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 4.170,00
06010012 2020 06/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 05.283.490/0001-02 CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA 42.000,00
06010010 2020 06/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N º 2019.12.04.2 - TP. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 2.448,00
06010008 2020 06/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. 05.172.294/0001-52 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 600,00
06010006 2020 06/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE VOLTA DO RIO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. 10.991.952/0001-78 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 400,00
06010005 2020 06/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SANTA MARIA E BONFIM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI. 01.822.455/0001-55 ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM 650,00
06010002 2020 06/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.200,00
06010001 2020 06/01/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 2017046 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° PPRP-046/2017. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 2.817,00
03010114 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL 630.000,00
03010113 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO 642.630,00
03010110 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. DE SAUDE 350.000,00
03010031 2020 03/01/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. CULTURA TEMPORARIO 50.000,00
03010028 2020 03/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR TEMP.SEINFRA 150.000,00
03010027 2020 03/01/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO SEC. AÇÃO SOCIAL 120.000,00
03010022 2020 03/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 60% 200.000,00
03010019 2020 03/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS SEC. FINANÇAS 50.000,00
03010017 2020 03/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ 50.000,00
03010016 2020 03/01/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE GOVERNO - TEMPORÁRIO 80.000,00
03010115 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACOTI. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL 840.000,00
03010112 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO PSF 800.000,00
03010111 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SAÚDE. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 400.000,00
03010109 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 60.517,00
03010108 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL 250.000,00
03010107 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITARIA 55.000,00
03010106 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE 70.000,00
03010030 2020 03/01/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA 400.000,00
03010029 2020 03/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA 980.000,00
03010026 2020 03/01/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL 250.000,00
03010025 2020 03/01/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCAÇÃO 290.000,00
03010024 2020 03/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% 600.000,00
03010023 2020 03/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTERIO EFETIVO - FUNDEB 60% 1.850.000,00
03010021 2020 03/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO 80.000,00
03010020 2020 03/01/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO MEIO AMBIENTE 100.000,00
03010018 2020 03/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS 400.000,00
03010015 2020 03/01/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO 344.000,00
03010014 2020 03/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DA REDE DE DUCAÇÃO INFANTIL 40%. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% 250.000,00
03010013 2020 03/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DO EFETIVO E COMISSIONADO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUNDEB 40% 1.300.000,00
03010105 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 122.000,00
03010104 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 132.000,00
03010103 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 77.000,00
03010102 2020 03/01/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEMEIO AMBIENTE. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 5.000,00
03010101 2020 03/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 11.000,00
03010100 2020 03/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 14.000,00
03010099 2020 03/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DO FUNDAMENTAL 60%. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 160.000,00
03010098 2020 03/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100.000,00
03010097 2020 03/01/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DECULTURA. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 27.000,00
03010096 2020 03/01/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 15.400,00
03010095 2020 03/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 100.000,00
03010094 2020 03/01/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 35.000,00
03010093 2020 03/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 33.000,00
03010092 2020 03/01/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL- DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 19.800,00
03010032 2020 03/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA O USO DA MESMA NO PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 19.603.291/0001-30 A N VASCONCELOS JUNIOR - ME 3.000,00
03010001 2020 03/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVÉIS DESTINADOS AOS VEICLULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 2019.10.10.1-IL DURANTE O CORRENTE EXERCICO FINANCEIRO. 06.880.512/0001-76 PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP 55,43
03010008 2020 03/01/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.27.1, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 07.258.970/0001-30 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN 10.000,00
03010116 2020 03/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 01 (UM ) VEÍCULO TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 5.200,00
03010085 2020 03/01/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE. 01.769.435/0001-68 APRECE-ASSO.MUN.E PREFEITOS DO ESTADO-CE 12.480,00
03010084 2020 03/01/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 3.000,00
03010083 2020 03/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 4.000,00
03010082 2020 03/01/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 3.000,00
03010081 2020 03/01/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 3.000,00
03010080 2020 03/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 1.000,00
03010079 2020 03/01/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 500,00
03010077 2020 03/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 400,00
03010076 2020 03/01/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 3.000,00
03010074 2020 03/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE AO LEVANTAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO AUDITOR DA RECEITA FEDERAL CONSTANTES NO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL Nº 03 EM ANEXO. 10.468.125/0001-02 ROBSON MARCIO GOMES ROQUE 3.200,00
03010073 2020 03/01/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. 00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 9.168,00
03010072 2020 03/01/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 4.000,00
03010071 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 400,00
03010070 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 300,00
03010069 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 5.000,00
03010068 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. 00.360.305/1111-00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00
03010067 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 3.000,00
03010066 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 400,00
03010065 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 2.000,00
03010064 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE MOVIMENTAÇÕES E FOLHAS DE FOLHAS DE PAGAMENTOS. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 300,00
03010063 2020 03/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 12.000,00
03010062 2020 03/01/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 2.000,00
03010061 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 5.000,00
03010060 2020 03/01/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 7.000,00
03010059 2020 03/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 6.000,00
03010058 2020 03/01/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3.000,00
03010057 2020 03/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 07.040.108/0001-57 CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 17.000,00
03010056 2020 03/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PACOTI. 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 180.000,00
03010055 2020 03/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 50.000,00
03010054 2020 03/01/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 15.000,00
03010053 2020 03/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 80.000,00
03010052 2020 03/01/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA. 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 22.000,00
03010051 2020 03/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40/%. 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 80.000,00
03010050 2020 03/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VUNCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 07.047.251/0001-70 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 60.000,00
03010049 2020 03/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS - CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIAS DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL PACOTI. 17.335.940/0001-34 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP 12.860,00
03010037 2020 03/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO A INTERNET, COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, COM VELOCIDADE MINIMA DE 60 ( SESSENTA) MBPS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 1.250,00
03010036 2020 03/01/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 17.451.299/0001-01 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 6.787,00
03010035 2020 03/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. 17.451.299/0001-01 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 13.563,00
03010034 2020 03/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2018.11.19.5. 17.451.299/0001-01 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 20.350,00
03010033 2020 03/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 05.172.294/0001-52 SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 1.500,00
03010012 2020 03/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº2019.12.04.1-TP NOS JORNAIS: DIÁRIO OFICIAL, JORNAL O POVO. 08.922.731/0001-04 D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND LTDA-EPP 1.723,50
03010009 2020 03/01/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ DE 08 MBPS, COM DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE (VINTE) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.3, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 416,66
03010007 2020 03/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMEIF MARIA VIDAL MARQUES, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE , DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 01.822.455/0001-55 ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM 1.200,00
03010006 2020 03/01/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ON LINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 2017.05.08.2. 35.055.771/0001-60 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 20.250,00
03010005 2020 03/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE SEMENTINHA DO PROGRESSO, DA LOCALIDADE DE BONFIM, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 01.822.455/0001-55 ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHOR DO BONFIM 800,00
03010004 2020 03/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À CABO DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ENÉAS, BONFIM, SANTANA, OITICICA, SÃO LUIS, VOLTA DO RIO, BOA HORA E CRECHE SÃO JOSÉ, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 2019.02.27.4, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 1.875,00
03010003 2020 03/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETIZAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA TRIBUTARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. 35.055.771/0001-60 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 26.880,00
03010002 2020 03/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AUTOMAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 35.055.771/0001-60 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 6.760,00
03010010 2020 03/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI DURANTE CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. 00.394.460/0058-87 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 50.000,00
03010011 2020 03/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS 00.394.460/0058-87 PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 20.500,00
02010069 2020 02/01/2020 SECRETARIA 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUCAÇÃO TEMPORARIO 70.000,00
02010068 2020 02/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 40%. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 40% 400.000,00
02010067 2020 02/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIO DO MAGISTERIO DO ENSINO INFANTIL 60%. 07.910.755/0001-72 FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL TEMP. 60% 310.000,00
02010072 2020 02/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS -PARTE PATRONAL - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO INFANTIL 60%. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 80.000,00
02010052 2020 02/01/2020 SMADA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARTICIPAÇÃO DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019, QUE VISAM ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO REGIONALIZADO DE COLETAS SELETIVAS MULTIPLAS DETALHADAS NO CRONOGRAMA 2019-2023. 09.573.855/0001-86 ASSOCIACAO PUBLICA DOS MUNICIPIOS DO MACICO DO BAT 450.000,00
02010051 2020 02/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE PARA O CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE O MACIÇO DE BATUTITE - CPSMB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA HOSPITALAR E EXTRA HOSPITALAR, AMBULATORIO ESPECIALIZADOS, POLICLINICA, CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS RELACIONADO A SAUDE. 11.490.043/0001-19 CONS.PUBLICO DE SAUDE DO MACIÇO DE BATURITE-CPSMP 450.000,00
02010039 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.615.513-** ANTONIO JOSE PIMENTA DE SOUSA 900,00
02010036 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MÁRCIA MARIA PINTO, PORTADORA DO RG: Nº 2002021064307 SSP-CE E CPF: Nº 017.068.913-18, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.786.543-** MAIRTON DA SILVA VIEIRA 900,00
02010035 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSANA SOUZA OLIVEIRA, PORTADORA DO RG: Nº 1.280.627 SSP-CE E CPF: Nº323.911.103-91, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.831.233-** RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA 900,00
02010034 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., VALDEANE MARTINS DA SILVA PORTADORA DO RG Nº 2007526525 E CPF Nº 604.684.483-57 POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.900.603-** JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO 750,00
02010033 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. CARLA ERLANA PEREIRA DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2007189291-0 SSP-CE E CPF: Nº 068.797.233-73, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.780.803-** ROSA MARIA DE OLIVEIRA FRAZAO 750,00
02010032 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA LUCIMEIRE RODRIGUES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: Nº 2003015078189 SSP-CE E CPF: Nº 024.541.503-36, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.675.133-** MARIA MAIRES DA SILVA VIEIRA 900,00
02010031 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. RIVANIA MENESES DE SOUSA, PORTADORA DO RG: N°9006035383 - SSP-CE E CPF: N° 022.993.293-23, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. ***.876.183-** FRANCISCA AUZIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA 900,00
02010030 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. SHEILA MARIA DA SILVA ROCHA, PORTADORA DO RG Nº 2003010012112 E CPF Nº 010.180.853.43, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. 06 (SEIS) MESES, DE 02 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. ***.281.423-** FRANCISCO VALDENUSO DE ALMEIDA SILVA 1.500,00
02010029 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA., MARIA CLESIANE DA SILVA PORTADORA DO RG Nº2007352319-9 E CPF Nº072.551.783-24, POR PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, DE 02 DE JANEIRO Á 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.900.603-** JOSE PEREIRA DE LIMA FILHO 900,00
02010028 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. LARISSE DA SILVA SANTIAGO., PORTADORA DO RG Nº 2007700316-5 E CPF Nº 061.466.113-79, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) MÊS. ***.577.983-** CAROLINA DO NASCIMENTO ASSARE 300,00
02010027 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RICARDO DO NASCIMENTO SILVA PORTADOR DO RG Nº 2008876931-8 E CPF Nº 077.383.783-36, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. ***.172.973-** MARIA LETICIA ARRUDA MARÇAL 1.800,00
02010026 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR. FRANCISCO RONALDO FELIPE DO NASCIMENTO PORTADOR DO RG Nº 2007225869-6 E CPF Nº 020.318.913-24, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. ***.215.303-** ALDA MARIA DO NASCIMENTO 3.000,00
02010025 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. ROSA MARIA DA SILVA NASCIMENTO, PORTADORA DO RG Nº 1142613-86 E CPF Nº 384.802.983-91, POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. ***.826.243-** VERBENE SOUSA SANTOS 3.600,00
02010024 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DO SR.FRANCISCO TEIXEIRA NETO, PORTADOR DO RG Nº 2007553580-1 E CPF Nº 060.198.643-16, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. ***.806.373-** MARILENE MARIA DE SOUSA 5.400,00
02010023 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL DESTINADO Á MORADIA DA SRA. MARIA DE LOURDES BRASILIANO CARDOSO , PORTADORA DO RG Nº 290307-81 E CPF Nº 537.720.323-20, A FAMÍLIA ESTA CADASTRADA E SENDO ACOMPANHADA PELO CRAS. POR ESTÁ PASSANDO POR VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ALUGUEL CONCEDIDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N°1.596/2016 DE 16 DE ABRIL DE 2016. DECRETO 020 DE 01/07/2016. POR PERÍODO DE 01 (UM) ANO, DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. ***.842.723-** FATIMA MARIA CORDEIRO DE MACEDO 6.000,00
02010010 2020 02/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO, GESTÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMOS DE PARCERIA, COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. 07.258.970/0001-30 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN 10.000,00
02010022 2020 02/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE QUILIANO, N° 177 - CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ***.589.693-** FERNANDO LISBOA MAGALHÃES 16.800,00
02010018 2020 02/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 105, N° 62 ? CONJUNTO PACOTI 1 (PLANALTO), PACOTI/CE, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PLANALTO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ***.693.553-** FRANCISCO GUSTAVO SILVEIRA CARIOLANDO 9.900,00
02010003 2020 02/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO HIPÓLITO, S/N CENTRO, PACOTI/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ***.229.793-** FRANCISCO ABELARDO ANDRADE DE MENDONCA 10.800,00
02010071 2020 02/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI. 17.451.299/0001-01 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 12.100,00
02010070 2020 02/01/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. 17.451.299/0001-01 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 8.800,00
02010065 2020 02/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSAGEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACOTI. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 12.800,00
02010064 2020 02/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTO 160CC A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACOTI. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.05.18.3 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 6.500,00
02010063 2020 02/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 10.000,00
02010062 2020 02/01/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 19.200,00
02010061 2020 02/01/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2018.05.18.9 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 16.000,00
02010060 2020 02/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 88.800,00
02010059 2020 02/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 44.625,00
02010058 2020 02/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 16.000,00
02010057 2020 02/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 36.500,00
02010056 2020 02/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 6.500,00
02010055 2020 02/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 16.000,00
02010054 2020 02/01/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, 05 (CINCO) LUGARES, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A SERVIÇO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE PACOTI. CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 16.000,00
02010053 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 02 (DOIS ) VEÍCULOS TIPO MOTO 160 CC DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO, CONFORME CONTRATO Nº 2017.04.24.10. 22.456.063/0001-90 BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME 13.000,00
02010050 2020 02/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIS DE MOVIMENTAÇÕES DAS CONTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 00.360.305/1111-00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.500,00
02010049 2020 02/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FISIOTERÁPICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO COM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DE CADA EQUIPAMENTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 06.326.665/0001-76 DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME 39.000,00
02010048 2020 02/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE COMODATO DE UM CONTADOR DE CÉLULAS DE CLASSE 18 PARÂMETROS TOTALMENTE AUTOMÁTICO COM CAPACIDADE PARA 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS) POR MÊS PARA USO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALUGUEL DO EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA CONSUMO. 06.326.665/0001-76 DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME 36.000,00
02010047 2020 02/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MÉDICO E LABORATORIAIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSAS EM UM VALOR MAXIMO DE 30% DO VALOR DO EQUIPAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL 06.326.665/0001-76 DIAGTEC ASSIST TEC EM EQUIP MEDICO-HOSP LTDA-ME 21.000,00
02010046 2020 02/01/2020 FUNDO DE D 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E FOLHAS DE PAGAMENTOS. 00.000.000/1478-85 BANCO DO BRASIL S/A 10.000,00
02010045 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 17.335.940/0001-34 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP 7.900,00
02010044 2020 02/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. 21.478.215/0001-92 FRANCISCA ELAINE DE SOUSA NOGUEIRA (PJ) 6.000,00
02010043 2020 02/01/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA 17.740.897/0001-92 FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS 500,00
02010042 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA E COM TROCA DE PNEUS E CALIBRAGEM PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA 17.740.897/0001-92 FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS 1.500,00
02010041 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO. 10.715.028/0001-69 JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME 490,00
02010040 2020 02/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI-CE. 17.740.897/0001-92 FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS 620,00
02010038 2020 02/01/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 17.740.897/0001-92 FRANCISCO NAILSON MARQUES MARTINS 750,00
02010037 2020 02/01/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE. 17.451.299/0001-01 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 9.600,00
02010021 2020 02/01/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E DEFESA TÉCNICA JURÍDICA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GOVERNO, GESTÃO, TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS, NO QUE SE REFERE AOS PROCESSOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS ? TCE, TCU, CGU E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE PACOTI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N°2017.12.15.1 05.381.077/0001-72 RAMALHO CONSULTORIA E ADVOCACIA S/C 90.000,00
02010020 2020 02/01/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES ,CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 2017.05.08.7 35.055.771/0001-60 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 4.500,00
02010019 2020 02/01/2020 SECRETARIA 14 - SECRETARIA DE GOVERNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO À FIBRA ÓPTICA E RÁDIO FREQUÊNCIA 5.8 E 2.4 GHZ, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL: SERRA VERDE, TIMBAÚBA, ROLADOR, PARQUE SÃO JOSÉ, CAITITU DE CIMA, CAITITU DE BAIXO, SANTA MARIA, MACAPÁ, MADALENA, OITICICA, BARRA, ICÓ, GAMELEIRA, GRANJA, VOLTA DO RIO, SANTANA E AREIAS, PARA ATENDER O WIFI GRÁTIS, COM VELOCIDADE DE 100MBPS. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 2.083,34
02010017 2020 02/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE 17.451.299/0001-01 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 20.350,00
02010016 2020 02/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS CONSULTORIA OPERACIONAL PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E REVER DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALOR DO BENEFICIO FINANCEIRO R$ 14,947,09 QUANTIDADE 1 VALOR UNITÁRIO 2.989,42 VALOR TOTAL 2.989,42. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS. 17.411.427/0001-85 SESCONTI SERVICOS LTDA 2.989,42
02010015 2020 02/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA, COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, TRIBUTÁRIA, ALMOXARIFADO E O SISTEMA INFORMATIZADO EM ATENDIMENTO À INFORMAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. 35.055.771/0001-60 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 9.000,00
02010014 2020 02/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 1.250,00
02010013 2020 02/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP. 17.335.940/0001-34 ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP 10.900,00
02010012 2020 02/01/2020 FUNDO MUNI 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO 17.451.299/0001-01 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 3.600,00
02010011 2020 02/01/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO 17.451.299/0001-01 GPS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 3.300,00
02010009 2020 02/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 416,66
02010008 2020 02/01/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO EM IMPORTAÇÃO DO BANCO DE DADOS CONTÁBEIS PARA ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2017 COM MIGRAÇÃO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS DOS SALDOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA. PREPARAÇÃO DE BASE PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO. ANÁLISES E CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS COM ATUALIZAÇÃO DE TABELAS, PREPARANDO O BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO. 35.055.771/0001-60 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 13.480,00
02010007 2020 02/01/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO LINK DE ACESSO INTERNET COM CONEXÃO Á CABO UTP CAT.5 E DE 4 (QUATRO) MBPS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO NA SECRETARIA, NA UNIDADE DO CRAS E CONSELHO TUTELAR. 11.078.103/0001-90 J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME 1.041,66
02010006 2020 02/01/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 33.000.118/0015-74 TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.000,00
02010005 2020 02/01/2020 SECRETARIA 05 - SECRETARIA DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 06(SEIS) CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS, DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM CONTRATO 2018.02.19.1 04.238.951/0001-54 LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP 2.940,00
02010004 2020 02/01/2020 SECRETARIA 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, TERMO DE PARCERIA COOPERAÇÃO E AFINS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DE SALA DE CONVÊNIOS ATRAVÉS DE PROGRAMA PRÓPRIO DE COMPUTADOR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, COM O OBJETO DE PROMOVER A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERECIDOS Á POPULAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 07.258.970/0001-30 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL-IN 11.644,00
02010002 2020 02/01/2020 SECRETARIA 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMATICA COM DISPONIBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, LICITAÇÃO, COMPRAS, SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS CONFORME O CONTRATO Nº 2017.05.08.6 - PP DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 35.055.771/0001-60 S & S INFORMÁTICA ASSES. E CONSUL. MUNIC LTDA - ME 4.500,00
02010001 2020 02/01/2020 SECRETARIA 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM AS DESPESAS DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAÇA DOS CAMPEÕES UNIÃO DA LIGA NA CATEGORIA ADULTO MASCULINO. 08.719.781/0001-80 LIGA DE FUTSAL DO ESTADO DO CEARÁ 468,00
02010066 2020 02/01/2020 SECRETARIA 11 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO DO MUNICIPIO DE PACOTI. 47.427.653/0042-93 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 144.000,00
www.pacoti.ce.gov.br
Emitido dia 01/05/2024 às 12:40:19